Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 9.2.2017 | |
11740009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 2016 | 661,45 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 9.2.2017 | |
11740001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 1/2017 | 534,79 € vrátane DPH |
AB09-20/12/2015 | 05.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
11740043 | IVES Organizácia pre inform. verej. správy Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Služba-štandartná technická podpora WINASU | 119,50 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2016 | 21.02.2017 | 02.03.2017 | 22.2.2017 | |
11740215 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily 9-10/2017 | 87,21 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740190 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily 8-9/2017 | 100,76 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 11.08.2017 | 16.08.2017 | 12.3.2018 | |
11740181 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily 7-8/2017 | 101,66 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 11.07.2017 | 17.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740158 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily 6-7/2018 | 125,50 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 12.3.2018 | |
11740119 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 5/2017 | 88,54 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740091 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily 4/2017 | 115,13 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 19.4.2017 | |
11740068 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily 3/2017 | 88,21 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 15.03.2017 | 20.03.2017 | 11.4.2017 | |
11740034 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily 2/2017 | 153,90 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 14.02.2017 | 22.02.2017 | 22.2.2017 | |
11740005 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služobné mobily | 123,36 € vrátane DPH |
AB09-20/10/2014 | 10.01.2017 | 18.01.2017 | 8.2.2017 | |
11740206 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 71,50 € vrátane DPH |
AB09-20/06/2017 | 01.09.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740201 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 8/2017 | 1109,60 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 47/2017 | 30.08.2017 | 21.09.2017 | 12.3.2018 |
11740165 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr. stravov. poukážky zamestnancov 6/2017 | 2120,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 33/2017 | 29.06.2017 | 14.07.2017 | 12.3.2018 |
11740139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2017 | 2280,00 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 25/2017 | 31.05.2017 | 07.06.2017 | 9.3.2018 |
11740102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 4/2017 | 2025,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | Obj.č. 18/2017 | 28.04.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 |
11740072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 03/2017 | 2386,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 30.03.2017 | 05.04.2017 | 11.4.2017 | |
11740046 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 2/2017 | 2245,80 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 28.02.2017 | 17.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESL zamestnancov 1/2017 | 1930,40 € vrátane DPH |
AB09-20/05/2016 | 31.01.2017 | 08.02.2017 | 9.2.2017 | |
11740216 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | Skupinová a indiv.supervízia pre OP, VP a PR | 146,00 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2017 | 15.09.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740216 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | Skupinová a indiv.supervízia pre OP, VP a PR | 146,00 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2017 | 15.09.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740162 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | Skupinová a indiv. supervízia OZ, VP, PR | 146,00 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2017 | 29.06.2017 | 30.06.2017 | 12.3.2018 | |
11740105 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | Skup. a indiv. Supervízia pre OP,VP a PR | 146,00 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2017 | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740083 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
37856626 | Skupinová a indiv. supervízia | 292,00 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2017 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 19.4.2017 | |
11740121 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 71,26 € vrátane DPH |
AB09-20/04/2016 | 10.05.2017 | 07.06.2017 | 18.1.2018 | |
11740180 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Strava žiaka 6/2017 | 91,26 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2017 | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740155 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Strava 5/2017 | 108,81 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2017 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 12.3.2018 | |
11740118 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Strava 4/2017 | 105,30 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2017 | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740085 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Strava 3/2017 | 63,18 € vrátane DPH |
AB09-20/03/2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 19.4.2017 | |
11740217 | Design Project s.r.o. 966 71 Horné Hámre č. 99 |
45515255 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a zateplenie strechy" DeD NB | 1000,00 € vrátane DPH |
AB05-20/11/2017 | 20.09.2017 | 26.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740200 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Pobyt detí v letnom tábore 7.8.-21.8.2017 | 217,00 € vrátane DPH |
AB05-20/10/2017 | 25.08.2017 | 28.08.2017 | 12.3.2018 | |
11740185 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Pobyt detí v letnom tábore 07.08.-21.08.2017 | 2821,00 € vrátane DPH |
AB05-20/10/2017 | 26.07.2017 | 07.08.2017 | 12.3.2018 | |
11740193 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie 7/2017 | 112,22 € vrátane DPH |
AB05-20/08/2017 | Stravovanie 7/2017 | 24.08.2017 | 12.3.2018 | |
11740182 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie 6/2017 | 88,03 € vrátane DPH |
AB05-20/08/2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740164 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Mesačné náklady na stravovanie v RC 5/2017 | 98,89 € vrátane DPH |
AB05-20/08/2017 | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 12.3.2018 | |
11740205 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 202,45 vrátane DPH |
AB05-20/06/2017 | 31.08.2017 | 27.09.2017 | 12.3.2018 | |
11740122 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Strava 4/2017 | 9,98 € vrátane DPH |
AB05-20/05/2017 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 18.1.2018 | |
11740141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2017 | 542,08 € vrátane DPH |
A09-20/12/2015 | 02.06.2017 | 13.06.2017 | 9.3.2018 |