Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740079.00 | SSOŠH ŽP Družby 554/64 Podbrezová |
37950711 | Ubytovanie 3/2017 | 20,00 bez DPH |
1/2017 | 27.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740078.00 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rim. Sobota |
42195438 | Strava 2/2017 | 45,90 bez DPH |
7/2017 | 27.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740077.00 | ŠJ pri SOŠ hotelových služieb Zvolenská cesta 83,Lučenec |
37890221 | Strava 2/2017 | 48,16 bez DPH |
17/2017 | 27.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740076.00 | ZŠ Slobody, Poltár Slobody2, Poltár |
37831534 | Strava 2/2017 | 105,07 bez DPH |
10/2017 | 27.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740075.00 | ZŠ Družstevná (ŠJ) Družstevná, Rim. Sobota |
37828291 | Strava 2/2017 | 59,33 bez DPH |
15/2017 | 24.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740102.00 | ZŠ pre sluch. postih. ubyt. Karola Supa 48, LC |
00163023 | Ubytovanie 2/2017 | 25,40 bez DPH |
22/2017 | 10.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740101.00 | ZŠ pre sluch. postih. str. Karola Supa 48, LC |
00163023 | Strava 2/2017 | 92,81 bez DPH |
22/2017 | 10.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740100.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1,Poltár |
00316342 | Komunálny odpad 2017 | 148,72 bez DPH |
Roz. 2184/2017 | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740099.00 | Vosko, s. r. o. Oremlaz435/40 |
46619755 | Školenie Szabó, Árvayová | 66,00 bez DPH |
Pozvánka | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740098.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2017 | 557,48 vrátane DPH |
zmluva č. 4043/2013 | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740097.00 | ZŠ Hrachovo (ŠJ) Hrachovo |
37831747 | Strava 2/2017 | 146,90 bez DPH |
25/2017 | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740096.00 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, R.S |
42195438 | Strava 2/2017 | 20,23 bez DPH |
7/2017 | 08.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740095.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1,Poltár |
00316342 | Daň z nehnuteľností 2017 | 96,46 bez DPH |
Roz. 298/2017 | 07.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740094.00 | Odbor. učilište inter. LC ubyt Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Ubytovanie 2/2017 | 3,00 bez DPH |
12/2017 | 06.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740093.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Strava 2/2017 | 44,00 bez DPH |
12/2017 | 06.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740092.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, R.S |
45026874 | Mesačná platba za byt Rožňavská 3/2017 | 142,97 bez DPH |
Výpočtový list 3/2017 | 06.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740091.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 3/2017 | 970,28 vrátane DPH |
zmluvač. P1412/2015 | 06.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740090.00 | SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov,LC |
00893307 | Strava 3/2017, ubytovanie 3-4/2017 | 86,78 bez DPH |
3/2017 | 03.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740089.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov,R.S |
36631221 | Internet 3/2017 | 117,80 vrátane DPH |
zmluva č. 201312066042 | 03.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740088.00 | ŠJ pri SOŠ hotelových služieb Zvolenská cesta 83, LC |
37890221 | Ubytovanie 2/2017 | 14,00 bez DPH |
17/2017 | 02.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740087.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby technika BOZP, PO 2/2017 | 60,00 bez DPH |
zmluva č. 002/2016 | 02.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740086.00 | Asociácia supervízorov Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia | 385,32 bez DPH |
26/2017 | 02.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740085.00 | ŠZŠ Hnúšťa Zápotockého 127,Hnúšťa |
35985275 | Strava 2/2017 | 66,71 bez DPH |
16/2017 | 01.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740084.00 | Spojená škola Poltár Železničná 5, Poltár |
42195462 | Strava 2/2017 | 35,70 bez DPH |
2/2017 | 01.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740112.00 | Proeko, s. r. o. Strmý vŕšok, BA |
35900831 | Školenie - e-Government | 483,00 bez DPH |
Pozvánka | 14.3.2017 | 16.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740113.00 | MŠ Sídlisko Rimava Rimava 28/1066, R.S |
45025258 | Strava 4/2017 | 16,77 bez DPH |
13/2017 | 15.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740111.00 | Varhelyi Jozef PREDATOR Malohontská 1075/18 |
44201621 | Dezinsekcia Krajná 1 | 120,00 bez DPH |
27/2017 | 14.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740110.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 860 ks | 3268,00 bez DPH |
zmluva č. 6801/2015 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740109.00 | NIC Hosting, s. r. o. Dlhá 9, Ivánka pri Dunaji |
44488254 | Webhosting, doména ddriso.sk | 109,39 vrátane DPH |
38/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740108.00 | ZŠ Š. M. Daxnera (ŠJ) Clementisa 13, R.S |
37831721 | Strava 3/2017 | 187,20 bez DPH |
8/2017 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740107.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis ovzdušia, Nová 23 | 5,74 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/119 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740106.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis. ovzdušia, Krajná 1 | 5,91 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/118 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740105.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis ovzdušia, E. Putru 9 | 6,76 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/117 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740104.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis. ovzdušia, Javorová 8 | 5,91 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/116 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740103.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za zneč. ovzdušia, Cukrovarská 17 | 6,76 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/115 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740123.00 | Orange, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Mobilné telefóny 3/2017 | 160,35 vrátane DPH |
zmluva č. A7903974 | 27.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740122.00 | MS práčovňa a čistiareň Svobodu16/54, R.S |
10905391 | Pranie prádla | 265,70 vrátane DPH |
30/2017 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740121.00 | MS práčovňa a čistiareň Svobodu16/54, R.S |
10905391 | Pranie prádla | 147,40 vrátane DPH |
31/2017 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740120.00 | PaedDr. Čabiňakova Nadežda Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | Publikácie | 51,10 vrátane DPH |
29/2017 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740119.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378, R.S |
44721951 | Servis Octávia RS629AM | 208,93 vrátane DPH |
34/2017 | 23.3.2017 | 29.03.2017 | 20.4.2017 |