Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740107.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis ovzdušia, Nová 23 | 5,74 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/119 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740106.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis. ovzdušia, Krajná 1 | 5,91 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/118 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740105.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis ovzdušia, E. Putru 9 | 6,76 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/117 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740104.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za znečis. ovzdušia, Javorová 8 | 5,91 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/116 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740103.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S |
00319031 | Popl. za zneč. ovzdušia, Cukrovarská 17 | 6,76 bez DPH |
Roz. ZIV-OV-2017/115 | 13.3.2017 | 17.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740100.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1,Poltár |
00316342 | Komunálny odpad 2017 | 148,72 bez DPH |
Roz. 2184/2017 | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740099.00 | Vosko, s. r. o. Oremlaz435/40 |
46619755 | Školenie Szabó, Árvayová | 66,00 bez DPH |
Pozvánka | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740098.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2017 | 557,48 vrátane DPH |
zmluva č. 4043/2013 | 09.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740095.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1,Poltár |
00316342 | Daň z nehnuteľností 2017 | 96,46 bez DPH |
Roz. 298/2017 | 07.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740092.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, R.S |
45026874 | Mesačná platba za byt Rožňavská 3/2017 | 142,97 bez DPH |
Výpočtový list 3/2017 | 06.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740091.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 3/2017 | 970,28 vrátane DPH |
zmluvač. P1412/2015 | 06.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740089.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov,R.S |
36631221 | Internet 3/2017 | 117,80 vrátane DPH |
zmluva č. 201312066042 | 03.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740087.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby technika BOZP, PO 2/2017 | 60,00 bez DPH |
zmluva č. 002/2016 | 02.3.2017 | 14.03.2017 | 20.4.2017 | |
11740082.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Daň z nehnuteľností 2017 | 252,74 bez DPH |
č. 072652/2017 | 24.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740081.00 | Orange, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 2/2017 | 170,05 bez DPH |
č. A7903974 | 27.2.2017 | 03.03.2017 | 9.3.2017 | |
11740074.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, Rim. Sobota |
45026874 | Mesačná platba za byt 02/2017 | 142,97 bez DPH |
Výpočtový list | 21.2.2017 | 23.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740067.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235888/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740066.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235878/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740065.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235877/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740064.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235876/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740063.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235696/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740062.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova389/9, R.S |
00319031 | Poplatok za komunálny odpad 2017 | 97,81 bez DPH |
Roz. 1620235693/2017 | 15.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740061.00 | SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9,Ban.Štiavnica |
42317673 | Ubytovanie 4/2016 | 25,00 bez DPH |
č.1/2016 | 13.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740058.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešany |
35743565 | Elektrina 2/2017 | 541,01 vrátane DPH |
č. 4043/2013 | 09.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740057.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 794 ks | 3017,20 bez DPH |
č. 6801/2015 | 09.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740051.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38,R.S |
36631221 | Internet, TV 2/2017 | 19,80 vrátane DPH |
č.20131206/6042 | 09.2.2017 | 17.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740047.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešany |
35743565 | Spotreba plynu 2/2017 | 970,28 vrátane DPH |
č.P1412/2015 | 06.2.2017 | 09.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740040.00 | SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov 2, LC |
00893307 | Strava 2/2017 | 48,09 bez DPH |
č.002/2016 | 03.2.2017 | 09.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740037.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 10-12/2016 | 235,81 vrátane DPH |
č. 406200731 | 01.2.2017 | 09.02.2017 | 9.3.2017 | |
11740034.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta 5, BB |
36644030 | Vodné a stočné | 205,67 vrátane DPH |
č. 406200731 | 26.1.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740033.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta 5, BB |
36644030 | Vodné a stočné | 299,59 vrátane DPH |
č. 406200731 | 26.1.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740032.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta 5, BB |
36644030 | Vodné a stočné | 305,14 vrátane DPH |
č. 406200731 | 26.1.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740031.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, RS |
45026874 | Mesačná platba za byt | 142,97 bez DPH |
Výpočtový list 1/17 | 26.1.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740029.00 | Orange, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefón | 160,96 vrátane DPH |
č. A7903974 | 25.1.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740028.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18,Piešťany |
35743565 | Plyn | 2820,21 vrátane DPH |
č.P1412/2015 | 18.1.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740017.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18,Piešťany |
35743565 | Elektrina | 230,40 vrátane DPH |
č. 4043/2013 | 11.1.2017 | 17.01.2017 | 21.2.2017 | |
11740014.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 34,20 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 | |
11740013.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3256,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 09.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 | |
11740010.00 | Orange, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefón | 2,00 vrátane DPH |
č. A7903974 | 09.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 | |
11740009.00 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, BA |
35763469 | e-mailová schránka | 0,59 vrátane DPH |
č. 0240236 | 05.1.2017 | 12.01.2017 | 21.2.2017 |