Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740303.00 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, BA |
17316537 | Pobyt na Šachtičkách 16-20.07.2017 | 132,00 bez DPH |
73/2017 | 09.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740302.00 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, BA |
17316537 | Pobyt Vlkanová 16-21.07.2017 | 275,00 bez DPH |
72/2017 | 09.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740301.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 572 ks | 2173,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 07.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740300.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 4-7/2017 | 175,37 bez DPH |
č.406200731 | 07.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740299.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, R.S |
45026874 | Mesačná platba 8/2017 za byt Rožňavská 5 | 142,97 bez DPH |
Výpočtový list | 03.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740298.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38,R.S |
36631221 | Internet, TV 8/2017 | 19,80 bez DPH |
č.10131206/6042 | 03.8.2017 | 14.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740297.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2017 | 557,48 bez DPH |
č.4043/2013 | 02.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740296.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 02.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740295.00 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, BA |
17316537 | Športové hry | 343,00 bez DPH |
71/2017 | 01.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740294.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 7/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 01.8.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740293.00 | Orange, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Hlasové hovory 7/2017 | 158,94 bez DPH |
č. A7903974 | 24.7.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740291.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 4-7/2017 | 222,29 bez DPH |
č.406200731 | 24.7.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740290.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 4-7/2017 | 142,68 bez DPH |
č.406200731 | 24.7.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740289.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 4-7/2017 | 216,73 bez DPH |
č.406200731 | 24.7.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | |
11740274.00 | Generali Slovensko poisť. a.s. Lamačská cesta 3/A, BA |
35709332 | Poistenie zodpovednosti | 171,00 bez DPH |
04.7.2017 | 04.08.2017 | 20.10.2017 | ||
11740292.00 | SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov,LC |
00893307 | Dobropis za stravu 5-6/2017 | -4,38 bez DPH |
24.7.2017 | 24.07.2017 | 20.10.2017 | ||
11740288.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 33 ks | 125,40 bez DPH |
č.6801/2015 | 13.7.2017 | 21.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740287.00 | ZŠ Slobody, Poltár Slobody2, Poltár |
37831534 | Strava 6/2017 | 132,41 bez DPH |
Oct-17 | 12.7.2017 | 21.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740286.00 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, R.S |
42195438 | Obedy 6/2017 | 23,80 bez DPH |
14/2017 | 12.7.2017 | 21.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740285.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, R.S |
45026874 | Mesačná platba za byt Rožňavská 7/2017 | 142,97 bez DPH |
Výpočtový list | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740284.00 | Odbor. učilište inter. LC ubyt Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Ubytovanie 6/2017 | 3,00 bez DPH |
Dec-17 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740283.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Strava 6/2017 | 39,30 bez DPH |
Dec-17 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740282.00 | ZŠ pre sluch. postih. ubyt. Karola Supa 48, LC |
00163023 | Ubytovanie 6/2017 | 25,40 bez DPH |
22/2017 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740281.00 | ZŠ pre sluch. postih. str. Karola Supa 48, LC |
00163023 | Strava 6/2017 | 126,11 bez DPH |
22/2017 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740280.00 | ZŠ Hrachovo (ŠJ) Hrachovo |
37831747 | Obedy 6/2017 | 182,43 bez DPH |
25/2017 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740279.00 | Svitek Ján Mládežnícká 777, Hnúšťa |
10901507 | Revízie el. zariadení, blezkozvodov, spotrebičov | 1000,00 bez DPH |
70/2017 | 10.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740278.00 | Rímskokatolícka cirkev Hlavné námestie 29. Rim.Sobota |
31918263 | Letný tábor D. Strehová 10-15.07.2017 4 deti z DeD | 200,00 bez DPH |
69/2017 | 07.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740277.00 | ŠJ pri SOŠ hotelových služieb Zvolenská cesta 83, LC |
37890221 | Strava 6/2017 | 60,20 bez DPH |
17/2017 | 06.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740276.00 | ŠJ pri SOŠ hotelových služieb Zvolenská cesta 83, LC |
37890221 | Ubytovanie 6/2017 | 14,00 bez DPH |
17/2017 | 06.7.2017 | 12.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740275.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 567 ks | 2154,60 bez DPH |
č.6801/2015 | 06.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740273.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 7/2017 | 970,28 bez DPH |
č.4043/2013 | 04.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740272.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2017 | 557,48 bez DPH |
č.4043/2013 | 04.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740271.00 | ŠZŠ Hnúšťa Zápotockého 127,Hnúšťa |
35985275 | Obedy 6/2017 | 71,58 bez DPH |
16/2017 | 04.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740270.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 3-6/2017 | 178,31 bez DPH |
č.406200731 | 04.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740269.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov,R.S |
36631221 | Internet, TV 7/2017 | 19,80 bez DPH |
č.10131206/6042 | 03.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740268.00 | Ing. Miroslav Pecha J.Bodona 1721/5, R.S |
45938849 | Služby BOZP a PO 6/2017 | 60,00 bez DPH |
č.002/2016 | 03.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740267.00 | Spojená škola Poltár Železničná 5, Poltár |
42195462 | Obedy 6/2017 | 22,05 bez DPH |
Feb-17 | 03.7.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740266.00 | ZŠ Cirkevná (ŠJ) Daxnerova 42, Rim.Sobota |
37950410 | Strava 6/2017 | 218,88 bez DPH |
23/2017 | 30.6.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740265.00 | SOŠ tech. a agropotravinárska Okružná 61, Rim. Sobota |
42317665 | Strava 6/2017 | 6,90 bez DPH |
20/2017 | 30.6.2017 | 07.07.2017 | 20.10.2017 | |
11740264.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánská cesta5,BB |
36644030 | Vodné, stočné 3-6/2017 | 155,15 bez DPH |
č.406200731 | 29.6.2017 | 30.06.2017 | 20.10.2017 |