Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740217 | Šnek Juraj - SNEKO Školská č.4, 976 46 Valaská |
45463786 | Revízia el. inštalácie plynovej kotolne | 50,- bez DPH |
29/EÚ/2017 | 28.06.2017 | 05.07.2017 | 10.7.2017 | |
11740141 | Šnek Juraj - SNEKO Školská č.4, 976 46 Valaská |
45463786 | Revízie elektr. ručného náradia a spotrebičov | 111,- bez DPH |
19/EÚ/2017 | 25.04.2017 | 01.05.2017 | 10.5.2017 | |
11740052 | Šnek Juraj - SNEKO Školská č.4, 976 46 Valaská |
45463786 | Oprava svetelnej inštalácie VS 4 | 57,- bez DPH |
3/04/2017 | 21.02.2017 | 27.02.2017 | 13.3.2017 | |
11740295 | AKTON, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika č. 15, 977 01 Brezno |
46372351 | Sporák MORA VS 6 | 259,- vrátane DPH |
10/06/2017 | 21.09.2017 | 27.09.2017 | 22.9.2017 | |
11740291 | AKTON, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika č. 15, 977 01 Brezno |
46372351 | Pračka Gorenje VS 4 | 319,- vrátane DPH |
30/04/2017 | 13.09.2017 | 15.09.2017 | 22.9.2017 | |
11740414 | LAURIS, s.r.o. Trieda Dukelských Hrdinov č. 455/38,976 46 Valaská |
46616845 | PVC - podlahová guma + lemovka + lepidlo | 720,14 vrátane DPH |
54/EÚ/2017 | 19.12.2017 | 30.12.2017 | 28.12.2017 | |
11740270 | Lekáreň na Štúrovej Štúrova č. 49, 977 01 Brezno |
46760806 | Odsávačka hlienov -skupina ŤZP | 182,26 bez DPH |
02/02/17 | 25.08.2017 | 07.09.2017 | 7.9.2017 | |
11740394 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2017 - 15 ks | 57,- bez DPH |
53/EÚ/2017 | 07.12.2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | |
11740393 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2017-866 ks | 3.290,80 bez DPH |
52/EÚ/2017 | 07.12.2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | |
11740354 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2017 | 2.914,60 bez DPH |
48/EÚ/2017 | 08.11.2017 | 03.12.2017 | 14.11.2017 | |
11740312 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2017 | 3.648,- bez DPH |
40/EÚ/2017 | 03.10.2017 | 03.11.2017 | 12.10.2017 | |
11740286 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 9/2017 - 748 ks | 2.842,40 bez DPH |
38/EÚ/2017 | 11.9.2017 | 05.10.2017 | 22.9.2017 | |
11740263 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 8/2017 | 2.717,- bez DPH |
35/EÚ/2017 | 11.08.2017 | 02.09.2017 | 23.8.2017 | |
11740243 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 13 ks - nový zamestnanec ( 7/2017 ) | 49,40 bez DPH |
32/EÚ/2017 | 19.07.2017 | 18.08.2017 | 20.7.2017 | |
11740238 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 7/2017 | 2.815,80 bez DPH |
30/EÚ/2017 | 13.07.2017 | 05.08.2017 | 18.7.2017 | |
11740192 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 6/2017 - 878 ks | 3.336,40 bez DPH |
27/EÚ/2017 | 05.06.2017 | 02.07.2017 | 13.6.2017 | |
11740162 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 912 ks | 3.465,60 bez DPH |
23/EÚ/2017 | 11.05.2017 | 03.06.2017 | 25.5.2017 | |
11740115 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky 4/2017- 806 ks | 3.062,80 bez DPH |
15/EÚ/2017 | 06.04.2017 | 04.05.2017 | 18.4.2017 | |
11740083 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 927 ks - marec 2017 | 3.522,60 bez DPH |
13/EÚ/2017 | 09.03.2017 | 01.04.2017 | 15.3.2017 | |
11740027 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky február 2017- 788 ks | 2.994,40 bez DPH |
7/EÚ/2017 | 06.02.2017 | 04.03.2017 | 13.2.2017 | |
11740008 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky na január 2017 17 ks - nový zamestnanec | 64,60 bez DPH |
4/EÚ/2017 | 23.1.2017 | 17.02.2017 | 13.2.2017 | |
11740001 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 - 767 ks | 2.914,60 bez DPH |
1/EÚ/2017 | 05.01.2017 | 02.02.2017 | 13.2.2017 | |
11740326 | OTIDEA, s.r.o. Astrová č. 2/A, 821 01 Bratislava |
47139200 | Vrátenie poplatku za školenie 1 pracovníčka -VO | -102,- vrátane DPH |
41/EÚ/2017 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 30.10.2017 | |
11740322 | OTIDEA, s.r.o. Astrová č. 2/A, 821 01 Bratislava |
47139200 | Poplatok za školenie 1 pracovníčka - VO | 102,- bez DPH |
41/EÚ/2017 | 11.10.2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | |
11740265 | VaNIStav, s.r.o. Bakossova č. 3/C, 974 01 Banská Bystrica |
47335513 | Výmena klampiarskych prvkov-žleby -budova DeD | 2.369,49 bez DPH |
10/2017 | 14.08.2017 | 25.08.2017 | 23.8.2017 | |
11740025 | KLIP s.r.o Športová ulica 141/3,Kováčová |
47473215 | Psychologické vyšetrenie 1 pracovník | 72,- bez DPH |
55/EÚ/2016 | 03.02.2017 | 16.02.2017 | 13.2.2017 | |
11740074 | KLEMPO-DERATEX, s.r.o. Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota |
47482419 | Kominárske práce -kontrola komína na plynné palivo -DeD Chalupkova ul. | 38,64 bez DPH |
11/EÚ/2017 | 07.03.2017 | 11.03.2017 | 14.3.2017 | |
11740063 | KLEMPO-DERATEX, s.r.o. Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota |
47482419 | Kominárske práce -kontrola komína na plynné palivo -VS 4 | 38,64 vrátane DPH |
12/EÚ/2017 | 01.03.2017 | 11.03.2017 | 14.3.2017 | |
11740403 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tlačiareň-Správa DeD | 115,66 vrátane DPH |
8/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 20.12.2017 | |
11740402 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tonery, klávesnica, myš zapojenie PC + doprava | 89,06 vrátane DPH |
8/2017 | 13.12.2017 | 28.12.2017 | 20.12.2017 | |
11740391 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tlačiareň, počítač, zapojenie softwarové práce a servisný výjazd | 298,08 bez DPH |
8/2017 | 05.12.2017 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | |
11740302 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Softwarové práce + tonery | 434,58 vrátane DPH |
8/2017 | 26.09.2017 | 10.10.2017 | 12.10.2017 | |
11740267 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Oprava notebooku, softwerové práce + nový toner | 297,42 vrátane DPH |
8/2017 | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 7.9.2017 | |
11740255 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tlačiareň + servis + diagnostika - VS 3 | 350,69 bez DPH |
8/2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | 11.8.2017 | |
11740200 | KREKA, s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Nový počítač + office ( ekon. odd. ) | 655,60 vrátane DPH |
8/2017 | 28/EÚ/2017 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 13.6.2017 |
11740194 | KREKA, s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Servis počítačov + oprava | 187,56 vrátane DPH |
8/2017 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 13.6.2017 | |
11740184 | KREKA, s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tonery - 3 ks | 67,30 bez DPH |
8/2017 | 31.05.2017 | 05.06.2017 | 13.6.2017 | |
11740171 | KREKA, s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tlačiareň CANON VS 1 | 103,40 vrátane DPH |
2/01/2017 | 18.05.2017 | 24.05.2017 | 26.5.2017 | |
11740130 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Montáž + servis počítača - správa | 621,24 bez DPH |
18/EÚ/2017 | 13.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 | |
11740129 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tonery 5 ks + kábel USB | 121,76 vrátane DPH |
8/2017 | 13.4.2017 | 20.04.2017 | 4.5.2017 |