Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840132 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravné lístky | 26,60 vrátane DPH |
76/2017 | 16.04.2018 | 27.04.2018 | 16.4.2018 | |
11840368 | IVes Košice Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | faktúra za služby | 119,50 vrátane DPH |
76/2018 | 22.11.2018 | 04.12.2018 | 26.11.2018 | |
11840374 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
35678445 | faktúra za ostatnú údržbu, servis vozidla | 253,00 vrátane DPH |
77/2018 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 3.12.2018 | |
11840376 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | faktúra za vzdelávanie - supervízia profesionálneho rodiča | 45,00 vrátane DPH |
78/2018 | 03.12.2018 | 14.12.2018 | 3.12.2018 | |
11840397 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 147,00 vrátane DPH |
79/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840059 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál - príslušenstvo | 51,00 vrátane DPH |
8/2018 | 26.02.2018 | 05.03.2018 | 26.2.2018 | |
11840389 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 23,00 vrátane DPH |
80/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 896,00 vrátane DPH |
81/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840391 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 551,70 vrátane DPH |
82/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840395 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | faktúra za vzdelávanie mimo sc | 160,00 vrátane DPH |
83/2018 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840398 | Očkolandia Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 171,00 vrátane DPH |
84/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840399 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra za materiál | 9,99 vrátane DPH |
85/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840400 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za servis auta, DT687AU | 330,00 vrátane DPH |
86/2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 13.12.2018 | |
11840405 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby a bezp. | 174,00 vrátane DPH |
87/2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
11840406 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 207,00 vrátane DPH |
88/2018 | 17.12.2018 | 23.12.2018 | 17.12.2018 | |
11840407 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 340,00 vrátane DPH |
89/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
11840408 | Kwesto s.r.o. Cintorínska ul.12, 949 01 Nitra |
35833289 | faktúra za materiál | 231,60 vrátane DPH |
90/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
11840409 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 557,00 vrátane DPH |
91/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840411 | Vladimír Ďurica - Drevovýroba Horná 1825/9 , 962 05 Hriňová |
34325131 | faktúra za materiál | 99,60 vrátane DPH |
92/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840412 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | faktúra za knihy, časopisy | 42,76 vrátane DPH |
93/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840415 | Jozef Kmeť P.K.V Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
43826920 | faktúra za materiál | 948,00 vrátane DPH |
94/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840416 | Jozef Kmeť P.K.V Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
43826920 | faktúra za údržbu budov | 636,00 vrátane DPH |
95/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840417 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za materiál | 275,99 vrátane DPH |
96/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840418 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za údržbu, servis autá | 499,90 vrátane DPH |
97/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840419 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 822,00 vrátane DPH |
98/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840420 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 327,00 vrátane DPH |
99/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840039 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby - servis IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
11840264 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 ku ZM | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 4.9.2018 | |
11840207 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie mesiac máj 2018 | 104,16 vrátane DPH |
Dohoda č.34/2017 | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 13.6.2018 | |
11840043 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie - internát január 2018 | 75,97 vrátane DPH |
Dohoda č.34/2017 | 08.02.2018 | 20.02.2018 | 8.2.2018 | |
11840339 | Xepap s.r.o Jesenského 63, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za materiál | 237,74 vrátane DPH |
ESP - 166085004 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | 29.10.2018 | |
11840019 | Magna Energia Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 11840019 vrátane DPH |
P1408/2015 | 15.01.2018 | 09.02.2018 | 15.1.2018 | |
11840013 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 775,86 vrátane DPH |
P1408/2015 | 12.01.2018 | 09.02.2018 | 15.1.2018 | |
11840216 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | faktúra za ubytovanie - internát marec - jún 2018 | 325,92 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.19p/2018 | 27.06.2018 | 06.07.2018 | 27.6.2018 | |
11840278 | Obec Korytárky 962 04 Korytárky 215 |
faktúra za spotrebu vody | 65,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.3/8/2018 | 17.09.2018 | 25.09.2018 | 17.9.2018 | ||
11840182 | Obec Korytárky 962 04 Korytárky 215 |
miestny poplatok za kom.odpad | 183,40 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.40/8/2018 | 30.05.2018 | 12.06.2018 | 30.5.2018 | ||
11840221 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie - RD Korytárky júl 2018 | 42,42 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 02.07.2018 | 31.07.2018 | 2.7.2018 |