Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840081 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie apríl 2018 | 5,00 vrátane DPH |
40/2017 | 14.03.2018 | 22.03.2018 | 14.3.2018 | |
11840080 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu apríl 2018 | 75,24 vrátane DPH |
39/2017 | 14.03.2018 | 22.03.2018 | 14.3.2018 | |
11840056 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie za mesiac marec 2018 | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 14.02.2018 | 22.02.2018 | 15.2.2018 | |
11840055 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac marec 2018 | 121,70 vrátane DPH |
39/2017 | 14.02.2018 | 22.02.2018 | 15.2.2018 | |
11840020 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie za február 2018 | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840018 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac február 2018 | 84,44 vrátane DPH |
39/2017 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840009 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu január 2018 | 95,86 vrátane DPH |
39/2017 | 09.01.2018 | 15.01.2018 | 9.1.2018 | |
11840008 | Odborné učillište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za ubytovanie - internát január 2018 | 10,00 vrátane DPH |
40/2017 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 9.1.2018 | |
11740024 | Autodoprava - Štefanik Ul.J.Jesenského 1688/4, 98401Lučenec |
47636904 | faktúra za služby - autodoprava tovaru | 12,00 vrátane DPH |
05/2018 | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 17.1.2018 | |
11840305 | IPEKO - vzdelávacia agentúra Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen |
47405279 | vzdelávanie mimo sc pre 1 osobu | 45,00 vrátane DPH |
61/2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 8.10.2018 | |
11840382 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000026943 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 6.12.2018 | |
11840377 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2292,00 vrátane DPH |
40000266633 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 5.12.2018 | |
11840365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 28,00 vrátane DPH |
4000026266 | 20.11.2018 | 20.12.2018 | 20.11.2018 | |
11840342 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2216,00 vrátane DPH |
4000025431 | 02.11.2018 | 02.12.2018 | 5.11.2018 | |
11840319 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 124,00 vrátane DPH |
4000024713 | 09.10.2018 | 08.11.2018 | 11.10.2018 | |
11840298 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2468,00 vrátane DPH |
4000024226 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 1.10.2018 | |
11840291 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 52,00 vrátane DPH |
4000023971 | 25.09.2018 | 24.10.2018 | 25.9.2018 | |
11840263 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1668,00 vrátane DPH |
4000022968 | 04.09.2018 | 03.10.2018 | 4.9.2018 | |
11840252 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 88,00 vrátane DPH |
4000022278 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 22.8.2018 | |
11840247 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1856,00 vrátane DPH |
4000022069 | 02.08.2018 | 31.08.2018 | 2.8.2018 | |
11840219 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2200,00 vrátane DPH |
4000021095 | 02.07.2018 | 01.08.2018 | 2.7.2018 | |
11840204 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za ubytovanie,internát | 76,00 vrátane DPH |
4000020576 | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.6.2018 | |
11840185 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2148,00 vrátane DPH |
4000020081 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 1.6.2018 | |
11840180 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 12,00 vrátane DPH |
4000019917 | 30.05.2018 | 27.06.2018 | 30.5.2018 | |
11840156 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2260,00 vrátane DPH |
4000019171 | 09.05.2018 | 01.06.2018 | 9.5.2018 | |
11840114 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2196,00 vrátane DPH |
4000018201 | 03.04.2018 | 03.05.2018 | 3.4.2018 | |
11840068 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2136,00 vrátane DPH |
4000017282 | 05.03.2018 | 31.03.2018 | 5.3.2018 | |
11840036 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2048,00 vrátane DPH |
4000016362 | 02.02.2018 | 03.03.2018 | 2.2.2018 | |
11840030 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné poukážky | 106,40 vrátane DPH |
4000016203 | 29.01.2018 | 28.02.2018 | 29.1.2018 | |
11840010 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 53,20 vrátane DPH |
4000015659 | 09.01.2018 | 07.02.2018 | 9.1.2018 | |
11840405 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby a bezp. | 174,00 vrátane DPH |
87/2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
11840087 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka- RD Panické Dravce | 182,00 vrátane DPH |
12/2018 | 15.03.2018 | 24.03.2018 | 15.3.2018 | |
11840086 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - RD Korytárky č. 244 | 160,00 vrátane DPH |
13/2018 | 15.03.2018 | 24.03.2018 | 15.3.2018 | |
11840085 | Reviz-Detva Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra služby požiarne a bezp. - odborná skúška a prehliadka - Hriňová, Krivec 171 | 400,00 vrátane DPH |
14/2018 | 15.03.2018 | 24.03.2018 | 15.3.2018 | |
11840409 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 557,00 vrátane DPH |
91/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840407 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 340,00 vrátane DPH |
89/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 17.12.2018 | |
11840406 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 207,00 vrátane DPH |
88/2018 | 17.12.2018 | 23.12.2018 | 17.12.2018 | |
11840397 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 147,00 vrátane DPH |
79/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 896,00 vrátane DPH |
81/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840392 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 |