Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840268 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 241,06 vrátane DPH |
46/2018 | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 5.9.2018 | |
11840266 | Obec Panické Dravce Panické Dravce č.280 |
00316296 | faktúra za stravu | 24,00 vrátane DPH |
48/2018 | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 4.9.2018 | |
11840229 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu | 7,47 vrátane DPH |
54/2017 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840209 | Školská jedleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 29,93 vrátane DPH |
35/2017 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 21.6.2018 | |
11840196 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | faktúra za stravu | 8,16 vrátane DPH |
41/2017 | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 11.6.2018 | |
11840153 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu | 237,47 vrátane DPH |
52/2017 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | 9.5.2018 | |
11840152 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 178,33 vrátane DPH |
35/2017 | 07.05.2018 | 11.05.2018 | 9.5.2018 | |
11840098 | Strredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
faktúra za stravu | 26,60 vrátane DPH |
22.03.2018 | 03.04.2018 | 22.3.2018 | |||
11840029 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za stravu | 72,48 vrátane DPH |
Rozh.č.2018/01/R-01 | 3/2018 | 29.01.2018 | 07.02.2018 | 29.1.2018 |
11840030 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné poukážky | 106,40 vrátane DPH |
4000016203 | 29.01.2018 | 28.02.2018 | 29.1.2018 | |
11840382 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000026943 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 6.12.2018 | |
11840377 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2292,00 vrátane DPH |
40000266633 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 5.12.2018 | |
11840365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 28,00 vrátane DPH |
4000026266 | 20.11.2018 | 20.12.2018 | 20.11.2018 | |
11840342 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2216,00 vrátane DPH |
4000025431 | 02.11.2018 | 02.12.2018 | 5.11.2018 | |
11840319 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 124,00 vrátane DPH |
4000024713 | 09.10.2018 | 08.11.2018 | 11.10.2018 | |
11840298 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2468,00 vrátane DPH |
4000024226 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 1.10.2018 | |
11840291 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 52,00 vrátane DPH |
4000023971 | 25.09.2018 | 24.10.2018 | 25.9.2018 | |
11840263 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1668,00 vrátane DPH |
4000022968 | 04.09.2018 | 03.10.2018 | 4.9.2018 | |
11840252 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 88,00 vrátane DPH |
4000022278 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 22.8.2018 | |
11840247 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1856,00 vrátane DPH |
4000022069 | 02.08.2018 | 31.08.2018 | 2.8.2018 | |
11840219 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2200,00 vrátane DPH |
4000021095 | 02.07.2018 | 01.08.2018 | 2.7.2018 | |
11840185 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2148,00 vrátane DPH |
4000020081 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 1.6.2018 | |
11840180 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 12,00 vrátane DPH |
4000019917 | 30.05.2018 | 27.06.2018 | 30.5.2018 | |
11840156 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2260,00 vrátane DPH |
4000019171 | 09.05.2018 | 01.06.2018 | 9.5.2018 | |
11840132 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravné lístky | 26,60 vrátane DPH |
76/2017 | 16.04.2018 | 27.04.2018 | 16.4.2018 | |
11840114 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2196,00 vrátane DPH |
4000018201 | 03.04.2018 | 03.05.2018 | 3.4.2018 | |
11840068 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2136,00 vrátane DPH |
4000017282 | 05.03.2018 | 31.03.2018 | 5.3.2018 | |
11840036 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2048,00 vrátane DPH |
4000016362 | 02.02.2018 | 03.03.2018 | 2.2.2018 | |
11840010 | GGFS Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 53,20 vrátane DPH |
4000015659 | 09.01.2018 | 07.02.2018 | 9.1.2018 | |
11840246 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | faktúra za stravné chovancov mimo Ded | 37,50 vrátane DPH |
35/2018 | 30.07.2018 | 08.08.2018 | 30.7.2018 | |
11840278 | Obec Korytárky 962 04 Korytárky 215 |
faktúra za spotrebu vody | 65,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.3/8/2018 | 17.09.2018 | 25.09.2018 | 17.9.2018 | ||
11840341 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu november 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 02.11.2018 | 15.11.2018 | 5.11.2018 | |
11840187 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu jún 2018 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840223 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu júl 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č. :P1408/2015 | 03.07.2018 | 15.07.2018 | 3.7.2018 | |
11840375 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu december 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 03.12.2018 | 15.12.2018 | 3.12.2018 | |
11840112 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2018 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2018 | 15.04.2018 | 3.4.2018 | |
11840265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 09/2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 04.09.2018 | 15.09.2018 | 4.9.2018 | |
11840064 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 03/2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č. :P1408/2015 | 02.03.2018 | 15.03.2018 | 5.3.2018 | |
11840300 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 3.10.2018 | |
11840248 | Magna Energia Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.08.2018 | 15.08.2018 | 2.8.2018 |