Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840168 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu jún 2018 | 81,53 vrátane DPH |
39/2017 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 15.5.2018 | |
11840135 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu máj 2018 | 51,30 vrátane DPH |
39/2017 | 23.04.2018 | 23.04.2018 | 23.4.2018 | |
11840135 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu máj 2018 | 51,30 vrátane DPH |
39/2017 | 23.04.2018 | 23.04.2018 | 23.4.2018 | |
11840080 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu apríl 2018 | 75,24 vrátane DPH |
39/2017 | 14.03.2018 | 22.03.2018 | 14.3.2018 | |
11840055 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac marec 2018 | 121,70 vrátane DPH |
39/2017 | 14.02.2018 | 22.02.2018 | 15.2.2018 | |
11840018 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu za mesiac február 2018 | 84,44 vrátane DPH |
39/2017 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 15.1.2018 | |
11840009 | Odborné učilište internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu január 2018 | 95,86 vrátane DPH |
39/2017 | 09.01.2018 | 15.01.2018 | 9.1.2018 | |
11840234 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 150,00 vrátane DPH |
38/2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
11840225 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 06/2018 | 40,05 vrátane DPH |
38/2017 | 04.07.2018 | 13.07.2018 | 4.7.2018 | |
11840214 | Obec Veľká nad Ipľom 41,00 |
00316539 | faktúra za služby | 41,00 vrátane DPH |
38/2017 | 25.06.2018 | 03.07.2018 | 26.6.2018 | |
11840165 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 04/2018 | 26,75 vrátane DPH |
38/2017 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 14.5.2018 | |
11840122 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za ubyt. a stravu mesiac 03/2018 | 37,20 vrátane DPH |
38/2017 | 10.04.2018 | 20.04.2018 | 10.4.2018 | |
11840069 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za obedy za 02/2018 | 29,60 vrátane DPH |
38/2017 | 05.03.2018 | 14.03.2018 | 5.3.2018 | |
11840048 | Obec Veľká nad Ipľom 985 32 Veľká nad Ipľom č. 86 |
00316539 | faktúra za stravu 01/2018 | 10,60 vrátane DPH |
38/2017 | 13.02.2018 | 23.02.2018 | 13.2.2018 | |
11840012 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č.86 |
00316539 | faktúra za obedy 12/2017 | 29,60 vrátane DPH |
38/2017 | 10.01.2018 | 21.01.2018 | 11.1.2018 | |
11840215 | OZ BUBLINA Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 1144,80 vrátane DPH |
37/2018 | 27.06.2018 | 10.07.2018 | 27.6.2018 | |
11840211 | Praktikpump s.r.o Jesenského 63, 96001 Zvolen |
36647861 | faktúra za materiál | 333,22 vrátane DPH |
36/2018 | 21.06.2018 | 18.07.2018 | 21.6.2018 | |
11840246 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | faktúra za stravné chovancov mimo Ded | 37,50 vrátane DPH |
35/2018 | 30.07.2018 | 08.08.2018 | 30.7.2018 | |
11840034 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu - február 2018 | 127,31 vrátane DPH |
35/2018 | 01.02.2018 | 03.02.2018 | 1.2.2018 | |
11840209 | Školská jedleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 29,93 vrátane DPH |
35/2017 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 21.6.2018 | |
11840184 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu jún 2018 | 300,48 bez DPH |
35/2017 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 31.5.2018 | |
11840152 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 178,33 vrátane DPH |
35/2017 | 07.05.2018 | 11.05.2018 | 9.5.2018 | |
11840102 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu apríl 2018 | 195,94 vrátane DPH |
35/2017 | 28.03.2018 | 03.04.2018 | 28.3.2018 | |
11840060 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 962 05 Hriňová, Školská 1570/50 |
37831283 | faktúra za stravu marec 2018 | 175,26 vrátane DPH |
35/2017 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 1.3.2018 | |
11840203 | Ľudovít Zohlich Pod Kalváriou 1729/1, Hriňová |
36875392 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 150,80 vrátane DPH |
34/2018 | 12.06.2018 | 17.06.2018 | 12.6.2018 | |
11840191 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za všeob.služby - odvoz KO, čistenie,derat. | 64,00 vrátane DPH |
33/2018 | 04.06.2018 | 13.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840190 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za údržbu, servis auta | 276,00 vrátane DPH |
32/2018 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840183 | Dušan Kuttner Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec |
41813910 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - dezinsekcia | 135,00 vrátane DPH |
31/2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | 30.5.2018 | |
11840179 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 35,00 vrátane DPH |
30/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 30.5.2018 | |
11840041 | Školská jedáleň pri školskom internáte ul.J.Švermu 1736/4, 960 78 Zvolen |
00163791 | faktúra za stravu - obedy 01/2018 | 26,28 vrátane DPH |
30/2017 | 07.02.2018 | 14.02.2018 | 7.2.2018 | |
11840125 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za stravu 04/2018 | 79,02 vrátane DPH |
3/2018 | 10.04.2018 | 19.04.2018 | 11.4.2018 | |
11840029 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za stravu | 72,48 vrátane DPH |
Rozh.č.2018/01/R-01 | 3/2018 | 29.01.2018 | 07.02.2018 | 29.1.2018 |
11840178 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 33,00 vrátane DPH |
29/2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 30.5.2018 | |
11840161 | Dušan Kuttner Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec |
41813910 | faktúra za ostatné služby a bezp. - dezinsekčné služby | 135,00 vrátane DPH |
28/2018 | 11.05.2018 | 16.05.2018 | 14.5.2018 | |
11840155 | PD Detvianska Huta 962 05 Detvianska Huta |
00651052 | faktúra za potraviny | 9,00 vrátane DPH |
27/2018 | 09.05.2018 | 16.05.2018 | 9.5.2018 | |
11840143 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | faktúra za materiál | 153,00 vrátane DPH |
26/2018 | 02.05.2018 | 29.06.2018 | 2.5.2018 | |
11840133 | Chamula Vladimír Skliarovo 416, 962 12 Detva |
43586112 | faktúra za všeobecné služby - čistenie odpadu | 89,60 vrátane DPH |
25/2018 | 16.04.2018 | 24.05.2018 | 16.4.2018 | |
11840127 | Spoločnosť priateľov DED Bratisl. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
faktúra za vzdelávanie - odborný seminár | 40,00 vrátane DPH |
24/2018 | 11.04.2018 | 13.04.2018 | 11.4.2018 | ||
11840116 | JELL Ján Lauro Gorkého 14, 962 31 Sliač |
31029744 | faktúra za služby požiarne a bezp. - odborná prehliadka bleskozvodov - Korytárky č.244 | 52,68 vrátane DPH |
23/2018 | 04.04.2018 | 10.04.2018 | 4.4.2018 | |
11840115 | JELL Ján Lauro Sliač 14, 962 31 Sliač |
31029744 | faktúra za služby požiarne a bezp. prehliadka bleskozvodov | 69,12 vrátane DPH |
22/2018 | 04.04.2018 | 10.04.2018 | 4.4.2018 |