Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840201 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát jún 2018 | 10,00 vrátane DPH |
04/2018 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 11.6.2018 | |
11840200 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát jún 2018 | 86,11 vrátane DPH |
03/2018 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 11.6.2018 | |
11840207 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie mesiac máj 2018 | 104,16 vrátane DPH |
Dohoda č.34/2017 | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 13.6.2018 | |
11840194 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za služby požiarne a bezp. | 114,73 vrátane DPH |
019/2017/1 | 11.06.2018 | 20.06.2018 | 11.6.2018 | |
11840202 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za ubytovanie internát máj 2018 | 3,00 vrátane DPH |
49/2018 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 11.6.2018 | ||
11840199 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
faktúra za stravu máj 2018 | 69,85 vrátane DPH |
47/2017 | 11.06.2018 | 21.06.2018 | 11.6.2018 | ||
11840136 | Odborné učilište internátne Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | faktúra za stravu máj 2018 | 5,00 vrátane DPH |
40/2017 | 23.04.2018 | 21.06.2018 | 23.4.2018 | |
11840210 | Školská jedáleň ZŠ Lučenec Rúbanisko II./ 3079, Lučenec |
37833987 | faktúra za stravu jún 2018 | 33,06 vrátane DPH |
50/2017 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 21.6.2018 | |
11840209 | Školská jedleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu | 29,93 vrátane DPH |
35/2017 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | 21.6.2018 | |
11840208 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu máj 2018 | 48,80 vrátane DPH |
46/2017 | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 18.6.2018 | |
11840180 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 12,00 vrátane DPH |
4000019917 | 30.05.2018 | 27.06.2018 | 30.5.2018 | |
11840143 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,960 01 Zvolen |
31628605 | faktúra za materiál | 153,00 vrátane DPH |
26/2018 | 02.05.2018 | 29.06.2018 | 2.5.2018 | |
11840206 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie | 232,55 vrátane DPH |
ZM č. 1080VP_SSE/2017E | 13.06.2018 | 30.06.2018 | 13.6.2018 | |
11840193 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | faktúra za služby 9,10,11 / 2018 | 204,00 vrátane DPH |
43/2017 | 06.06.2018 | 30.06.2018 | 6.6.2018 | |
11840189 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie Korytárky jún 2018 | 42,42 vrátane DPH |
04.06.2018 | 30.06.2018 | 4.6.2018 | ||
11840188 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie Panické Dravce jún 2018 | 41,41 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2017 | 04.06.2018 | 30.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840185 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2148,00 vrátane DPH |
4000020081 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 1.6.2018 | |
11840212 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby | 147,18 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.06.2018 | 02.07.2018 | 21.6.2018 | |
11840214 | Obec Veľká nad Ipľom 41,00 |
00316539 | faktúra za služby | 41,00 vrátane DPH |
38/2017 | 25.06.2018 | 03.07.2018 | 26.6.2018 | |
11840218 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 28.06.2018 | 05.07.2018 | 28.6.2018 | |
11840222 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby - Net Flat | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 2.7.2018 | |
11840216 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | faktúra za ubytovanie - internát marec - jún 2018 | 325,92 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.19p/2018 | 27.06.2018 | 06.07.2018 | 27.6.2018 | |
11840227 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu jún 2018 | 334,85 vrátane DPH |
52/2017 | 04.07.2018 | 09.07.2018 | 4.7.2018 | |
11840215 | OZ BUBLINA Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 1144,80 vrátane DPH |
37/2018 | 27.06.2018 | 10.07.2018 | 27.6.2018 | |
11840204 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za ubytovanie,internát | 76,00 vrátane DPH |
4000020576 | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.6.2018 | |
11840234 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za služby | 150,00 vrátane DPH |
38/2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
11840229 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu | 7,47 vrátane DPH |
54/2017 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840228 | Odborné učilište ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za ubytovanie - internát | 13,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 9.7.2018 | |
11840224 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | faktúra za ubytovanie internát júl 2018 | 92,97 vrátane DPH |
dohoda č. 34/2017 | 03.07.2018 | 12.07.2018 | 3.7.2018 | |
11840225 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za služby 06/2018 | 40,05 vrátane DPH |
38/2017 | 04.07.2018 | 13.07.2018 | 4.7.2018 | |
11840238 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu jún 2018 | 14,63 vrátane DPH |
51/2017 | 16.07.2018 | 14.07.2018 | 16.7.2018 | |
11840223 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu júl 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č. :P1408/2015 | 03.07.2018 | 15.07.2018 | 3.7.2018 | |
11840226 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | faktúra za všeob.služby - odvoz KO apríl - jún 2018 | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.1164001 | 04.07.2018 | 16.07.2018 | 4.7.2018 | |
11840232 | Očkolandia Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | faktúra za rekreačné pobyty chovancov - letná rekreácia | 1293,60 vrátane DPH |
10.07.2018 | 17.07.2018 | 11.7.2018 | ||
11840231 | Miartuš Slavomír - Technik PO 962 05 Hriňová, Slanec 1629 |
34320059 | faktúra za bezp. a pož. služby | 50,00 vrátane DPH |
018/2017/1 | 10.07.2018 | 18.07.2018 | 11.7.2018 | |
11840230 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
06.07.2018 | 18.07.2018 | 9.7.2018 | ||
11840211 | Praktikpump s.r.o Jesenského 63, 96001 Zvolen |
36647861 | faktúra za materiál | 333,22 vrátane DPH |
36/2018 | 21.06.2018 | 18.07.2018 | 21.6.2018 | |
11840176 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 234,40 vrátane DPH |
23.05.2018 | 21.07.2018 | 23.5.2018 | ||
11840237 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu jún 2018 | 39,04 vrátane DPH |
46/2017 | 13.07.2018 | 23.07.2018 | 13.7.2018 | |
11840237 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | faktúra za stravu jún 2018 | 39,04 vrátane DPH |
46/2017 | 13.07.2018 | 23.07.2018 | 13.7.2018 |