Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840142 | Obec Panické Dravce 985 32 Panické Dravce 280 |
00316296 | dobropisová faktúra (strava) | -1,20 vrátane DPH |
41/2017 | 30.04.2018 | 07.05.2018 | 2.5.2018 | |
11840019 | Magna Energia Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 11840019 vrátane DPH |
P1408/2015 | 15.01.2018 | 09.02.2018 | 15.1.2018 | |
11840249 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 2640,60 vrátane DPH |
41/2018 | 03.08.2018 | 27.07.2018 | 3.8.2018 | |
11840298 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2468,00 vrátane DPH |
4000024226 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 1.10.2018 | |
11840377 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2292,00 vrátane DPH |
40000266633 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 5.12.2018 | |
11840156 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2260,00 vrátane DPH |
4000019171 | 09.05.2018 | 01.06.2018 | 9.5.2018 | |
11840342 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2216,00 vrátane DPH |
4000025431 | 02.11.2018 | 02.12.2018 | 5.11.2018 | |
11840219 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2200,00 vrátane DPH |
4000021095 | 02.07.2018 | 01.08.2018 | 2.7.2018 | |
11840114 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2196,00 vrátane DPH |
4000018201 | 03.04.2018 | 03.05.2018 | 3.4.2018 | |
11840185 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2148,00 vrátane DPH |
4000020081 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 1.6.2018 | |
11840068 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2136,00 vrátane DPH |
4000017282 | 05.03.2018 | 31.03.2018 | 5.3.2018 | |
11840036 | GGFSs.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2048,00 vrátane DPH |
4000016362 | 02.02.2018 | 03.03.2018 | 2.2.2018 | |
11840247 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1856,00 vrátane DPH |
4000022069 | 02.08.2018 | 31.08.2018 | 2.8.2018 | |
11840263 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 1668,00 vrátane DPH |
4000022968 | 04.09.2018 | 03.10.2018 | 4.9.2018 | |
11840232 | Očkolandia Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | faktúra za rekreačné pobyty chovancov - letná rekreácia | 1293,60 vrátane DPH |
10.07.2018 | 17.07.2018 | 11.7.2018 | ||
11840241 | Best Camp Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
50899821 | faktrúra za výchovno -rekreačné pobyty chovancov | 1190,00 vrátane DPH |
39/2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | 20.7.2018 | |
11840215 | OZ BUBLINA Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov | 1144,80 vrátane DPH |
37/2018 | 27.06.2018 | 10.07.2018 | 27.6.2018 | |
11840045 | UPSVaR Zvolen, pracovisko Detva Štúrova 35, 962 12 Detva |
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP | 1078,00 vrátane DPH |
5.2.2018 | 31.03.2018 | 8.2.2018 | |||
11840424 | Nosaľ Jaroslav Partizánska 1601/23, 96205Hriňová |
40144194 | faktúra za materiál | 997,00 vrátane DPH |
102/2018 | 21.12.2018 | 27.12.018 | 27.12.2018 | |
11840422 | Nosaľ Jaroslav Partizánska 1601/23, 96205Hriňová |
40144194 | faktúra za údržbu budov | 995,00 vrátane DPH |
100/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | |
11840423 | Nosaľ Jaroslav Partizánska 1601/23, 96205Hriňová |
40144194 | faktúra za údržbu budov | 990,00 vrátane DPH |
101/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | |
11840415 | Jozef Kmeť P.K.V Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
43826920 | faktúra za materiál | 948,00 vrátane DPH |
94/2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840390 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za výpočtovú techniku | 896,00 vrátane DPH |
81/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 12.12.2018 | |
11840101 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 887,69 vrátane DPH |
ZM.č.1144548 | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 26.3.2018 | |
11840429 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za služby | 881,49 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 16.01.2019 | 09.02.2019 | 16.1.2019 | |
11840419 | Važo nábytok s.r.o Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica |
45612081 | faktúra za interiérové vybavenie | 822,00 vrátane DPH |
98/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | |
11840013 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 775,86 vrátane DPH |
P1408/2015 | 12.01.2018 | 09.02.2018 | 15.1.2018 | |
11840356 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el.energie 10/2018 | 736,63 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 14.11.2018 | 30.11.2018 | 14.11.2018 | |
11840160 | Mestský úrad Hriňová Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica |
00319961 | faktúra za ko - mestá | 720,72 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 61 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 9.5.2018 | |
11840326 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | faktúra za vzdelávanie - supervízia zamestnancov | 710,00 vrátane DPH |
69/2018 | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 16.10.2018 | |
11840103 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | faktúra za vzdelávanie - supervízia | 710,00 vrátane DPH |
18/2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | 28.3.2018 | |
11840375 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu december 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 03.12.2018 | 15.12.2018 | 3.12.2018 | |
11840341 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu november 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 02.11.2018 | 15.11.2018 | 5.11.2018 | |
11840300 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.:P1408/2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 3.10.2018 | |
11840265 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 09/2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 04.09.2018 | 15.09.2018 | 4.9.2018 | |
11840248 | Magna Energia Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.08.2018 | 15.08.2018 | 2.8.2018 | |
11840223 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu júl 2018 | 651,42 vrátane DPH |
ZM č. :P1408/2015 | 03.07.2018 | 15.07.2018 | 3.7.2018 | |
11840187 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu jún 2018 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.6.2018 | |
11840144 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 02.05.2018 | 15.05.2018 | 2.5.2018 | |
11840112 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2018 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2018 | 15.04.2018 | 3.4.2018 |