Faktúry 2018 (DeD Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840142   Obec Panické Dravce
985 32 Panické Dravce 280
00316296  dobropisová faktúra (strava)  -1,20 
vrátane DPH
  41/2017  30.04.2018  07.05.2018  2.5.2018 
11840019   Magna Energia
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
35743565  faktúra za spotrebu plynu  11840019 
vrátane DPH
  P1408/2015  15.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840249   Detské centrum Slovensko
K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok
30226112  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   2640,60  
vrátane DPH
  41/2018   03.08.2018  27.07.2018  3.8.2018 
11840298   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2468,00  
vrátane DPH
  4000024226  01.10.2018  31.10.2018  1.10.2018 
11840377   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2292,00 
vrátane DPH
  40000266633  03.12.2018  13.12.2018  5.12.2018 
11840156   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2260,00  
vrátane DPH
  4000019171  09.05.2018  01.06.2018  9.5.2018 
11840342   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2216,00  
vrátane DPH
  4000025431  02.11.2018  02.12.2018  5.11.2018 
11840219   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2200,00 
vrátane DPH
  4000021095  02.07.2018  01.08.2018  2.7.2018 
11840114   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2196,00  
vrátane DPH
  4000018201  03.04.2018  03.05.2018  3.4.2018 
11840185   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2148,00 
vrátane DPH
  4000020081  01.06.2018  01.07.2018  1.6.2018 
11840068   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2136,00 
vrátane DPH
  4000017282  05.03.2018  31.03.2018  5.3.2018 
11840036   GGFSs.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2048,00 
vrátane DPH
  4000016362  02.02.2018  03.03.2018  2.2.2018 
11840247   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1856,00 
vrátane DPH
  4000022069  02.08.2018  31.08.2018  2.8.2018 
11840263   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1668,00 
vrátane DPH
  4000022968  04.09.2018  03.10.2018   4.9.2018 
11840232   Očkolandia
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  faktúra za rekreačné pobyty chovancov - letná rekreácia   1293,60  
vrátane DPH
    10.07.2018  17.07.2018  11.7.2018 
11840241   Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
50899821  faktrúra za výchovno -rekreačné pobyty chovancov   1190,00  
vrátane DPH
  39/2018  19.07.2018  25.07.2018  20.7.2018 
11840215   OZ BUBLINA
Cabanova 22, 841 02 Bratislava
42186021  faktúra za výchovno-rekreačné pobyty chovancov   1144,80 
vrátane DPH
  37/2018   27.06.2018  10.07.2018  27.6.2018 
11840045   UPSVaR Zvolen, pracovisko Detva
Štúrova 35, 962 12 Detva
  odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP   1078,00 
vrátane DPH
    5.2.2018   31.03.2018  8.2.2018 
11840424   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za materiál   997,00 
vrátane DPH
  102/2018   21.12.2018  27.12.018   27.12.2018 
11840422   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   995,00  
vrátane DPH
  100/2018   21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840423   Nosaľ Jaroslav
Partizánska 1601/23, 96205Hriňová
40144194  faktúra za údržbu budov   990,00 
vrátane DPH
  101/2018  21.12.2018  27.12.2018  27.12.2018 
11840415   Jozef Kmeť P.K.V
Školská 1571/43, 962 05 Hriňová
43826920  faktúra za materiál   948,00 
vrátane DPH
  94/2018  20.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840390   AB-PC Detva s.r.o.
M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva
46817468  faktúra za výpočtovú techniku   896,00 
vrátane DPH
  81/2018  12.12.2018  20.12.2018  12.12.2018 
11840101   Union poisťovňa - majetok
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
31322051  faktúra za služby   887,69 
vrátane DPH
ZM.č.1144548    23.03.2018  06.04.2018  26.3.2018 
11840429   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za služby   881,49  
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    16.01.2019  09.02.2019  16.1.2019 
11840419   Važo nábytok s.r.o
Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica
45612081  faktúra za interiérové vybavenie   822,00 
vrátane DPH
  98/2018   19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
11840013   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   775,86 
vrátane DPH
  P1408/2015  12.01.2018  09.02.2018  15.1.2018 
11840356   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  faktúra za spotrebu el.energie 10/2018  736,63 
vrátane DPH
ZM č.1080VP_SSE2018E    14.11.2018  30.11.2018  14.11.2018 
11840160   Mestský úrad Hriňová
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
00319961  faktúra za ko - mestá   720,72  
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 61     09.05.2018  11.05.2018  9.5.2018 
11840326   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia zamestnancov   710,00 
vrátane DPH
  69/2018   16.10.2018  25.10.2018  16.10.2018 
11840103   PhDr. Janka Gottierová
Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica
42189241  faktúra za vzdelávanie - supervízia   710,00 
vrátane DPH
  18/2018  28.03.2018  06.04.2018  28.3.2018 
11840375   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu december 2018  651,42 
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    03.12.2018  15.12.2018  3.12.2018 
11840341   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu november 2018   651,42 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    02.11.2018  15.11.2018  5.11.2018 
11840300   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
ZM č.:P1408/2015    02.10.2018  15.10.2018  3.10.2018 
11840265   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu 09/2018  651,42 
vrátane DPH
ZM č.P1408/2015    04.09.2018  15.09.2018  4.9.2018 
11840248   Magna Energia
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.08.2018  15.08.2018  2.8.2018 
11840223   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu júl 2018   651,42 
vrátane DPH
ZM č. :P1408/2015    03.07.2018  15.07.2018   3.7.2018 
11840187   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu jún 2018  651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.6.2018 
11840144   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    02.05.2018  15.05.2018  2.5.2018 
11840112   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  faktúra za spotrebu plynu apríl 2018   651,42 
vrátane DPH
P1408/2015    03.04.2018  15.04.2018  3.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť