Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840440.00 | Regionálne vzdelávacie centrum Nám M. Tompu 6/2, 979 01 Rimavská Sobota |
odborný seminár - Szabóová, Matušiaková | 58,00 bez DPH |
pozvánka | 29.11.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | ||
11840435.00 | Regionálne vzdelávacie centrum Nám M. Tompu 6/2, 979 01 Rimavská Sobota |
odborný seminár - Ing. Badinková | 29,00 bez DPH |
pozvánka | 27.11.2018 | 19.11.2018 | 14.1.2019 | ||
11840434.00 | Regionálne vzdelávacie centrum Nám M. Tompu 6/2, 979 01 Rimavská Sobota |
odborný seminár - Gavurová, Badinková | 58,00 bez DPH |
pozvánka | 27.11.2018 | 19.11.2018 | 14.1.2019 | ||
11840335.00 | Regionálne vzdelávacie centrum Námestie M. Tompu 2, 97901 Rim. Sobota |
školenie verejné obstarávanie - Szabóová E. | 21,00 bez DPH |
pozvánka | 24.9.2018 | 08.10.2018 | 9.10.2018 | ||
11840127.00 | Rovid Ondrej, Ing. Hurbanova 25, R.S. |
10900586 | Znalecký posudok na auto RS-334BA | 70,00 bez DPH |
15/2017 | 21.3.2018 | 23.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840193.00 | Szelecz Attila 1. mája 387, 980 02 Jesenské |
10901795 | demontáž elektrickej rúry ulica Nová | 32,00 bez DPH |
20/2018 | 04.5.2018 | 14.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840348.00 | Allianz - Slovenská poisť. bud Štúrová 7, 042 70 Košice |
00151700 | komplexné poistenie podnik. 07.10.2018-06.10.2019 | 905,45 bez DPH |
511085925 | 17.9.2018 | 08.10.2018 | 9.10.2018 | |
11840475.00 | Stredná odborná škola pedagogi Komenského 12, 984 01 Lučenec |
00162809 | strava za mesiac november - december 2018 | 65,60 bez DPH |
63/2018 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840363.00 | Stredná odborná škola pedagogi Komenského 12, Lučenec |
00162809 | strava za obedy september - október 2018 | 65,84 bez DPH |
63/2018 | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840427.00 | IVES Čsl. Armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | STP APV WINASU | 119,50 vrátane DPH |
R103/2015 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840132.00 | IVES Čsl. Armády 20, Košice |
00162957 | Školenie IVES 7.3.2018 | 35,00 bez DPH |
11/2018 | 26.3.2018 | 29.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840392.00 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok - Gavurová | 60,00 bez DPH |
pozvánka | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840323.00 | SPDDD ÚaD V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | LT - letný rozvojový pobyt v Kováčovej | 330,00 bez DPH |
40/2018 | 13.9.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840308.00 | SPDDD ÚaD V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | Fa za letný pobyt vo Vlkanovej | 220,00 bez DPH |
40/2018 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840307.00 | SPDDD ÚaD V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | pobyt letný detský tábor Kováčová | 55,00 bez DPH |
40/2018 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840126.00 | SPDDD ÚaD V.P.Tótha 97/4, Zvolen |
17316537 | Pobyt v Hronci 19.-23.01.2018 | 220,00 bez DPH |
14/2017 | 20.3.2018 | 23.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840125.00 | SPDDD ÚaD V.P.Tótha 97/4, Zvolen |
17316537 | Pobyt v Hronci 9.-11.3.2018 | 154,00 bez DPH |
13/2017 | 20.3.2018 | 23.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840428.00 | Karol Károly TECHNOMETAL-kovo Včelince 228, 980 50 Včelince |
17854067 | Faktúra za povrchovú úpravu diskov | 192,00 vrátane DPH |
70/2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840441.00 | Molimpex. s. r. o. Mikszatha 5, 979 01 Rimavská Sobota |
31566481 | aku skrutkovač | 323,92 vrátane DPH |
76/2018 | 29.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840169.00 | Molimpex. s. r. o. Mikszátha 5, R.S. |
31566481 | Materiál na opravu - Putru | 111,59 bez DPH |
19/2018 | 17.4.2018 | 20.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840027.00 | Poradca podnikateľa, s. r. o. Matina Rázusa 23A, ZA |
31592503 | Verejná správa 2018 | 96,00 vrátane DPH |
N | 5/2018 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 6.4.2018 |
11840003.00 | AJFA + AVIS, s. r. o Klemensova 34, ZA |
31602436 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 | 54,90 vrátane DPH |
N | 1/18 | 05.1.2018 | 11.01.2018 | 6.4.2018 |
11840451.00 | Xepap, s. r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 239,30 vrátane DPH |
80/2018 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840224.00 | Xepap, s. r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych pomôcok | 327,71 vrátane DPH |
21/2018 | 01.6.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840203.00 | Xepap, s. r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 612,00 vrátane DPH |
21/2018 | 10.5.2018 | 14.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840515.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava za mesiac december 2018 | 12,90 bez DPH |
57/2018 | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 14.1.2019 | |
11840482.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava za november 2018 | 24,80 bez DPH |
57/2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840406.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava za mesiac október 2018 - Horvát | 23,61 bez DPH |
57/2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840357.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava september 2018 - Sebastián Horvát | 21,23 bez DPH |
57/2018 | 05.10.2018 | 15.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840088.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, Poltár |
00316342 | Poplatok za kom. odpad | 148,72 bez DPH |
Rozh.337/2018 | 01.3.2018 | 08.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840087.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, Poltár |
00316342 | Daň z nehnutelnosti | 96,14 bez DPH |
Rozhodnutie | 01.3.2018 | 17.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840394.00 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava |
31803989 | supervízia | 214,95 bez DPH |
59/2018 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840221.00 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3, Bratislava |
31803989 | skupinová supervízia | 133,83 bez DPH |
26/2018 | 21.5.2018 | 04.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840514.00 | Obec Hrachovo ul. Mieru 35, 980 52 Hrachovo |
00318779 | vývoz fekálií a splaškov | 95,28 bez DPH |
111/2018 | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 14.1.2019 | |
11840280.00 | Obec Hrachovo 980 52 Hrachovo |
00318779 | Storno faktúry č. 11840254 | -214,50 bez DPH |
19.7.2018 | 11.07.2018 | 9.10.2018 | ||
11840254.00 | Obec Hrachovo Mieru 35/56, Hrachovo |
00318779 | komunálny odpad za rok 2018 Hrachovo | 214,50 bez DPH |
rozhodnutie č. 45 | 14.3.2018 | 9.10.2018 | ||
11840136.00 | Obec Hrachovo u.Mieru 35/56, Hrachovo |
00318779 | Komunálny odpad | 214,50 bez DPH |
Rozhod.č. 45 | 27.3.2018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840115.00 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Cukrovarská | 6,76 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840114.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Putru | 6,76 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840113.00 | Mesto Rimavská Sobota zneč.dan Svätoplukova 9, R.S. |
00319031 | Znečistenie ovzdušia 2018 Nová | 5,74 bez DPH |
Rozhod. | 09.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 |