Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840365.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 136,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840055.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 711 ks | 2844,00 vrátane DPH |
P1412/2015 | 06.2.2018 | 08.02.2018 | 6.4.2018 | |
11840006.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 767 ks | 2914,60 bez DPH |
6801/2015 | 09.1.2018 | 11.01.2018 | 6.4.2018 | |
11840247.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 48,00 bez DPH |
49345/2015 | 13.6.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840291.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2536,00 bez DPH |
49345/2015 | 02.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840236.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3176,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.6.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840197.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 3440,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.5.2018 | 14.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840301.00 | Orange, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA orange | 112,82 vrátane DPH |
A7903974 | 27.8.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840230.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za elektrickú energiu | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 25.5.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840296.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu 08/2018 | 16,44 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 10.8.2018 | 23.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840208.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu apríl 2018 | 60,90 vrátane DPH |
1128VP-SSE/2017E | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840379.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektriku 15.102017-14.10.2018 | -7,37 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840308.00 | SPDDD ÚaD V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | Fa za letný pobyt vo Vlkanovej | 220,00 bez DPH |
40/2018 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840263.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Fa za odber elektrickej energie | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 01.7.2018 | 9.10.2018 | ||
11840395.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Fa za odberné miesta 11/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840294.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | FA za plyn 08/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 06.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840305.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | fa za plyn 09/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840447.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | Fa za plyn za odberné miesta 12/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840368.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | fa za SSE | 251,22 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840387.00 | Orange, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | fa za telekomunikačné služby | 130,39 vrátane DPH |
A7903974 | 24.10.2018 | 31.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840345.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | faktura za mesiac 10/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 9.10.2018 | |
11840428.00 | Karol Károly TECHNOMETAL-kovo Včelince 228, 980 50 Včelince |
17854067 | Faktúra za povrchovú úpravu diskov | 192,00 vrátane DPH |
70/2018 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840276.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktura za SSE | 20,74 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 11.7.2018 | 16.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840278.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | faktúra za vodné | 136,92 vrátane DPH |
206200586 | 02.7.2018 | 26.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840324.00 | Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | havarijné poistenie 09.09.2018 - 08.09.2019 | 635,18 bez DPH |
051-3042074 | 13.9.2018 | 28.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840133.00 | Orange, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hlasové hovory 03/2018 | 268,47 bez DPH |
Zml.č.A7903974 | 26.3.2018 | 29.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840032.00 | Orange, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Hlasové hovory 1/2018 | 327,95 vrátane DPH |
č.A7903974 | 26.1.2018 | 02.02.2018 | 6.4.2018 | |
11840081.00 | Orange, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Hlasové hovory 2/2018 | 201,08 vrátane DPH |
č.A7903974 | 26.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
11840178.00 | Orange, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Hlasové služby | 257,76 vrátane DPH |
A7903974 | 24.4.2018 | 02.05.2018 | 25.5.2018 | |
11840471.00 | Vario Trade s.r.o. T. Vansovej 1750/2, 979 01 Rimavská Sobota |
45898685 | interiérové vybavenie | 388,08 vrátane DPH |
95/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840461.00 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interiérové vybavenie | 1048,00 vrátane DPH |
90/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840460.00 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interiérové vybavenie | 1004,89 vrátane DPH |
89/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840458.00 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | interierové vybavenie | 180,00 vrátane DPH |
87/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840457.00 | Jysk, s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | interierové vybavenie | 710,00 vrátane DPH |
86/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840292.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rim. Sobota |
36631221 | internet | 19,80 vrátane DPH |
2013/1206/6042 | 02.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840264.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38, Rim. Sobota |
36631221 | internet | 19,80 vrátane DPH |
20121022/5054 | 01.7.2018 | 9.10.2018 | ||
11840190.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota |
36631221 | internet | 21,80 vrátane DPH |
2013/1206/6042 | 03.5.2018 | 07.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840166.00 | RSNET, s. r.o. Dukelsk.hrdinov 976/38, R.S. |
36631221 | Internet | -6,00 bez DPH |
Zml.2013/1206/6042 | 17.4.2018 | 20.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840154.00 | RSNET, s. r.o. Dukel. hrdinov 976/38, R.S. |
36631221 | Internet 04/2018 | 25,80 bez DPH |
Zml.2013/1206/6042 | 05.4.2018 | 17.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840408.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rim. Sobota |
36631221 | internet 01.11.2018 - 30.11.2018 | 19,80 vrátane DPH |
2013/1206/6042/1 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 20.11.2018 |