Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840022.00 | ZŠ - maďarská M. Tompu Šrobárová 12, R.S |
35991852 | Strava 1/2017 | 36,92 bez DPH |
N | 88/2017 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 6.4.2018 |
11840275.00 | Carstyle, s.r.o. Lipt. Peter 130, 033 01 Lipt. Hrádok |
36044440 | preprava osôb na Medzinárodnú konferenciu v Chorvá | 160,00 bez DPH |
03.7.2018 | 16.07.2018 | 9.10.2018 | ||
11840273.00 | BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Exnárová 23, Vidiná |
36044822 | dezinsekcia | 156,00 vrátane DPH |
36/2018 | 04.7.2018 | 9.10.2018 | ||
11840180.00 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | Prevádz.služby webového sídla | 270,00 vrátane DPH |
10484000 | 06.4.2018 | 02.05.2018 | 25.5.2018 | |
11840168.00 | WEB GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, ZV |
36046884 | Výroba webového sídla | 442,08 bez DPH |
10484000 | 17.4.2018 | 20.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840167.00 | WEB GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, ZV |
36046884 | Prevádzkový poplatok - domena | 21,18 bez DPH |
10484000 | 17.4.2018 | 20.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840480.00 | ALBEMA, s.r.o. Samuela Kollára 74, 979 01 Čerenčany |
36051951 | pneumatiky Mitas, prezutie | 160,00 vrátane DPH |
100/2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840431.00 | ALBEMA, s.r.o. Samuela Kollára 74, 979 01 Čerenčany |
36051951 | pneumatiky | 422,00 vrátane DPH |
74/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840467.00 | Tempo Kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | nákup vybavenia | 72,76 vrátane DPH |
91/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840461.00 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interiérové vybavenie | 1048,00 vrátane DPH |
90/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840460.00 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interiérové vybavenie | 1004,89 vrátane DPH |
89/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840489.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie 11/2018 | 51,07 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840488.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 96,01 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840463.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny 12/2018 | 409,29 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840418.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | SSE za 10/2018 | 35,83 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840417.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | SSE za 10/2018 | 50,42 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840399.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny 1.11.2018-30.11.2018 | 409,29 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840384.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.102017 - 14.10.2018 | -101,83 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840383.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018 | -222,80 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840382.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018 | -179,15 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840381.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018 | 240,23 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840380.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018 | -54,04 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840379.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektriku 15.102017-14.10.2018 | -7,37 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840368.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | fa za SSE | 251,22 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840367.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka sse | 45,25 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840353.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny 10/2018 | 437,07 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 9.10.2018 | |
11840328.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny 08/2018 | 17,65 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 17.9.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840312.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie 09/2018 | 437,07 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 05.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840296.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu 08/2018 | 16,44 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 10.8.2018 | 23.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840293.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie 8/2018 | 437,07 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 06.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840276.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktura za SSE | 20,74 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 11.7.2018 | 16.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840258.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 437,07 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 01.7.2018 | 9.10.2018 | ||
11840246.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2018 | 50,71 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 31.5.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840225.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 437,07 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 01.6.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840208.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu apríl 2018 | 60,90 vrátane DPH |
1128VP-SSE/2017E | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840189.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 437,07 vrátane DPH |
1128VP-SSE/2017E | 02.5.2018 | 07.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840162.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.B. |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny Slobody 75/1 Poltár | -57,19 bez DPH |
Zml.1128VP | 16.4.2018 | 26.4.2018 | ||
11840139.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.B. |
36597007 | Elektrická energia 04/2018 | 437,07 bez DPH |
Zml.1128VP | 28.3.2018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840090.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.B. |
36597007 | Elektrika 03/2018 | 531,53 bez DPH |
Zml.1128VP-SSE/2017E | 01.3.2018 | 08.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840038.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,BB |
36597007 | Elektrina 2/2018 | 531,53 vrátane DPH |
č.1128VP | 01.2.2018 | 08.02.2018 | 6.4.2018 |