Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840311.00 | PaedDr. Čabiňakova Nadežda Horská 810, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár Dieťa v súčastnosti a výchovné riz | 180,00 vrátane DPH |
pozvánka | 04.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840309.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rim. Sobota |
36631221 | RS net 09/2018 | 19,80 vrátane DPH |
2013/1206/6042 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840308.00 | SPDDD ÚaD V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | Fa za letný pobyt vo Vlkanovej | 220,00 bez DPH |
40/2018 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840307.00 | SPDDD ÚaD V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | pobyt letný detský tábor Kováčová | 55,00 bez DPH |
40/2018 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840306.00 | Groupama poisťovňa, a.s. Miletičova 21, P.P.BOX32, 82005 Bratislava |
47236060 | PZP vozidiel 10.9.2018-09.09.2019 | 424,72 bez DPH |
9101415785 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840304.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sídlisko Rimava 26/1066, 97901 Rim. Sobota |
45025258 | strava za mesiac 09/2018 | 20,32 bez DPH |
42/2018 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840305.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | fa za plyn 09/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840303.00 | OUI Viliama Gaňu Moskovská 17, 97404 Banská Bystrica |
00493767 | ubytovanie september 2018 | 10,00 bez DPH |
39/2018 | 29.8.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840302.00 | OUI Viliama Gaňu Moskovská 17, 97404 Banská Bystrica |
00493767 | strava za mesiac september 2018 | 116,23 bez DPH |
39/2018 | 29.8.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840301.00 | Orange, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA orange | 112,82 vrátane DPH |
A7903974 | 27.8.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840298.00 | Milan Murinček - MBUS Dobšinského 1094/36, 97901 Rim. Sobota |
41740734 | preprava autobusom | 464,10 vrátane DPH |
38/2018 | 17.8.2018 | 24.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840300.00 | JPJ-POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 97401 Banksá Bystrica |
44508247 | vypracovanie dokumentacie BOZP a OPP | 180,00 vrátane DPH |
Apr-18 | 20.8.2018 | 23.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840299.00 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 06901 Snina |
42090989 | detksý letný tábor | 4640,00 bez DPH |
34/2018 | 20.8.2018 | 23.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840296.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektrickú energiu 08/2018 | 16,44 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 10.8.2018 | 23.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840297.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, 97901 Rimavská Sobota |
45026874 | mesačná platba za byt 08/2018 | 142,97 bez DPH |
výpočtový list | 16.8.2018 | 23.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840295.00 | JPJ-POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 97401 Banksá Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP | 66,00 vrátane DPH |
Apr-18 | 08.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840294.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | FA za plyn 08/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 06.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840293.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie 8/2018 | 437,07 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 06.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840292.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rim. Sobota |
36631221 | internet | 19,80 vrátane DPH |
2013/1206/6042 | 02.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840291.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2536,00 bez DPH |
49345/2015 | 02.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840290.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné 04-07/2018 | 279,77 vrátane DPH |
206200586 | 30.7.2018 | 03.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840289.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné 04-07/2018 | 252,31 vrátane DPH |
206200586 | 30.7.2018 | 03.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840288.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné 04-07/2018 | 195,61 vrátane DPH |
206200586 | 30.7.2018 | 03.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840287.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné 04-07/2018 | 229,63 vrátane DPH |
206200586 | 30.7.2018 | 03.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840286.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | elektronické poukažky | 84,00 bez DPH |
49345/2015 | 30.7.2018 | 03.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840285.00 | Orange, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange - fa za telek. služby | 122,41 vrátane DPH |
A7903974 | 25.7.2018 | 03.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840283.00 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 07/2018 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2017Z7133 | 23.7.2018 | 26.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840282.00 | Generali Slovensko poisť. a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava |
35709332 | úhrada poistného - zodpovednosti za škodu | 171,00 bez DPH |
8720057610 | 19.7.2018 | 26.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840279.00 | Dušan Kuttner Rúbanisko II.418/5, 97403 Lučenec |
41813910 | dezinsekčné služby | 60,00 bez DPH |
37/2018 | 18.7.2018 | 26.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840278.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | faktúra za vodné | 136,92 vrátane DPH |
206200586 | 02.7.2018 | 26.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840277.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | strava za mesiac jún | 20,23 bez DPH |
102/2018 | 13.7.2018 | 16.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840276.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktura za SSE | 20,74 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 11.7.2018 | 16.07.2018 | 9.10.2018 | |
11840275.00 | Carstyle, s.r.o. Lipt. Peter 130, 033 01 Lipt. Hrádok |
36044440 | preprava osôb na Medzinárodnú konferenciu v Chorvá | 160,00 bez DPH |
03.7.2018 | 16.07.2018 | 9.10.2018 | ||
11840280.00 | Obec Hrachovo 980 52 Hrachovo |
00318779 | Storno faktúry č. 11840254 | -214,50 bez DPH |
19.7.2018 | 11.07.2018 | 9.10.2018 | ||
11840251.00 | ZŠ Cirkevná (ŠJ) Daxnerova 42, Rimavská Sobota |
37950410 | strava za mesiac máj 2018 | 195,36 bez DPH |
98/2017 | 11.6.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840250.00 | ZŠ Slobody, Poltár Slobody 2, 987 01 Poltár |
37831534 | stravné za mesiac jún 2018 | 57,60 bez DPH |
106/2017 | 13.6.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840249.00 | ZŠ Družstevná (ŠJ) ul. Družstevná 835, Rimavská Sobota |
37828291 | stravné za mesiac jún 2018 | 54,19 bez DPH |
95/2017 | 18.6.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840248.00 | Rozvojové centrum KOMPAS V NÁS Na Úvetrí 74/3, Závažna Poruba |
51127385 | regionálna suopervízia Vrábeľová, Paučo | 105,00 vrátane DPH |
23/2018 | 10.6.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840247.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 48,00 bez DPH |
49345/2015 | 13.6.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840246.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2018 | 50,71 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2017E | 31.5.2018 | 22.06.2018 | 9.10.2018 |