Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840124.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Stravné 02/2018 | 19,04 bez DPH |
102/2017 | 20.3.2018 | 23.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840058.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Strava 1/2018 | 21,42 bez DPH |
102/2017 | 08.2.2018 | 15.02.2018 | 23.4.2018 | |
11840019.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, LC |
00620998 | Strava 12/2017 | 32,13 bez DPH |
N | 102/2017 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 6.4.2018 |
11840514.00 | Obec Hrachovo ul. Mieru 35, 980 52 Hrachovo |
00318779 | vývoz fekálií a splaškov | 95,28 bez DPH |
111/2018 | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 14.1.2019 | |
11840280.00 | Obec Hrachovo 980 52 Hrachovo |
00318779 | Storno faktúry č. 11840254 | -214,50 bez DPH |
19.7.2018 | 11.07.2018 | 9.10.2018 | ||
11840254.00 | Obec Hrachovo Mieru 35/56, Hrachovo |
00318779 | komunálny odpad za rok 2018 Hrachovo | 214,50 bez DPH |
rozhodnutie č. 45 | 14.3.2018 | 9.10.2018 | ||
11840136.00 | Obec Hrachovo u.Mieru 35/56, Hrachovo |
00318779 | Komunálny odpad | 214,50 bez DPH |
Rozhod.č. 45 | 27.3.2018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840459.00 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | mikrovlnná rúra | 58,00 vrátane DPH |
88/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840515.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava za mesiac december 2018 | 12,90 bez DPH |
57/2018 | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 14.1.2019 | |
11840482.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava za november 2018 | 24,80 bez DPH |
57/2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840406.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava za mesiac október 2018 - Horvát | 23,61 bez DPH |
57/2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840357.00 | MŠ Sklárska Poltár Sklárska 34, 987 01 Poltár |
00316342 | strava september 2018 - Sebastián Horvát | 21,23 bez DPH |
57/2018 | 05.10.2018 | 15.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840430.00 | MŠ Sídlisko Rimava sídlisko Rimava 28/1066, 979 01 Rimavská Sobota |
45025258 | strava za mesiac 12/2018 | 4,54 bez DPH |
42/2018 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840378.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sídlisko Rimava 28/1066, 979 01 Rimavská Sobota |
45025258 | strava za 11/2018 | 23,59 bez DPH |
42/2018 | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840336.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sídlisko Rimava 26/1066, 97901 Rim. Sobota |
45025258 | strava za mesiac 10/2018 - Ďurčo | 30,24 bez DPH |
42/2018 | 26.9.2018 | 28.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840304.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sídlisko Rimava 26/1066, 97901 Rim. Sobota |
45025258 | strava za mesiac 09/2018 | 20,32 bez DPH |
42/2018 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840227.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sídlisko Rimava 28/1066, Rim. Sobota |
45025258 | strava za mesiac 06/2018 | 28,67 bez DPH |
86/2017 | 01.6.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840187.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sídlisko Rimava 28/1066, 979 01 Rim. Sobota |
45025258 | stravné 05/2018 | 25,51 bez DPH |
86/2017 | 30.4.2018 | 07.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840134.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sídl.Rimava 28/1066, R.S. |
45025258 | Strava 04/2018 | 24,51 bez DPH |
86/2017 | 27.3.2018 | 04.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840085.00 | MŠ Sídlisko Rimava Sidlisko Rimava 28/1066 |
45025258 | Stravné 3/2018 | 20,64 bez DPH |
86/2017 | 28.2.2018 | 02.03.2018 | 23.4.2018 | |
11840034.00 | MŠ Sídlisko Rimava Rimava 28/1066, R.S |
45025258 | Strava 2/2018 | 18,06 bez DPH |
N | 86/2017 | 01.2.2018 | 02.02.2018 | 6.4.2018 |
11840002.00 | MŠ Sídlisko Rimava Rimava 28/1066, R.S |
45025258 | Strava 1/2018 | 23,22 bez DPH |
N | 86/2017 | 02.1.2018 | 04.01.2018 | 6.4.2018 |
11840494.00 | Montag, s. r. o. Škultétyho 350, 979 01 Rimavská Sobota |
36771376 | dvere ECO Basic biele | 1066,80 vrátane DPH |
104/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840256.00 | Monekov - Ilčík Vladimír Horné Záhorany 20 |
41741161 | Výroba oceľových mreží - Putru RS | 504,00 vrátane DPH |
30/2018 | 26.6.2018 | 9.10.2018 | ||
11840512.00 | Molnár Gabriel M. R. Štefánika 5378/49, 979 01 Rimavská Sobota |
44721951 | servis automobilu Škoda Octavia | 119,70 vrátane DPH |
110/2018 | 27.12.2018 | 09.01.2019 | 14.1.2019 | |
11840509.00 | Molnár Gabriel M. R. Štefánika 5378/49, 979 01 Rimavská Sobota |
44721951 | oprava - servis automobilu | 148,51 vrátane DPH |
110/2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840507.00 | Molnár Gabriel M.R. Štefánika 5378/49, 979 01 Rimavská Sobota |
44721951 | mercedes - ochrana podvozku | 360,00 vrátane DPH |
109/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840479.00 | Molnár Gabriel M. R. Štefánika 5378/49, 979 01 Rimavská Sobota |
44721951 | výmena tlmičov, termostatu, geometria | 499,66 vrátane DPH |
97/2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840437.00 | Molnár Gabriel M.R. Štefánika 5378/49, 979 01 Rimavská Sobota |
44721951 | výmena oleja + servisná prehliadka | 117,59 vrátane DPH |
75/201/8 | 28.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840419.00 | Molnár Gabriel M.R. Štefánika 5378/49, 979 01 Rimavská Sobota |
44721951 | servis ŠKODA OCTAVIA | 205,19 vrátane DPH |
72/2018 | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 14.1.2019 | |
11840398.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378/49, 979 01 Rim. Sobota |
44721951 | údržba mot. vozidla ŠKODA OCTAVIA | 89,81 vrátane DPH |
67/2018 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840141.00 | Molnár Gabriel M.R.Štefánika 5378/49, R.S. |
44721951 | Oprava auta Vito | 89,70 bez DPH |
17/2018 | 04.4.2018 | 11.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840441.00 | Molimpex. s. r. o. Mikszatha 5, 979 01 Rimavská Sobota |
31566481 | aku skrutkovač | 323,92 vrátane DPH |
76/2018 | 29.11.2018 | 03.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840169.00 | Molimpex. s. r. o. Mikszátha 5, R.S. |
31566481 | Materiál na opravu - Putru | 111,59 bez DPH |
19/2018 | 17.4.2018 | 20.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840298.00 | Milan Murinček - MBUS Dobšinského 1094/36, 97901 Rim. Sobota |
41740734 | preprava autobusom | 464,10 vrátane DPH |
38/2018 | 17.8.2018 | 24.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840492.00 | Milan Gombala - GOMAX kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo |
45400466 | platba za pripojenie k internetu | 42,00 bez DPH |
103/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840233.00 | Milan Gombala - GOMAX kpt. J. Nálepku 844/27, Kalinovo |
45400466 | pripojenie k internetu | 42,00 bez DPH |
3113 | 05.6.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840506.00 | Milan Baláž MB-KOM Por. Ušiaka 1734/9, 979 01 Rimavská Sobota |
46766987 | kontrola komínových telies a dymovodov | 350,40 vrátane DPH |
105/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840028.00 | Michal Štefánik - AUTODOPRAVA J. Jesenského 1688/4,LC |
47636904 | Preprava nábytku PT | 17,00 vrátane DPH |
N | 6/18 | 17.1.2018 | 25.01.2018 | 6.4.2018 |
11840487.00 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | supervízia | 336,00 bez DPH |
102/2018 | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 14.1.2019 |