Faktúry 2018 (DeD Rimavská Sobota, Školská 1503)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840166.00   RSNET, s. r.o.
Dukelsk.hrdinov 976/38, R.S.
36631221  Internet  -6,00 
bez DPH
Zml.2013/1206/6042    17.4.2018  20.04.2018  26.4.2018 
11840379.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  fa za elektriku 15.102017-14.10.2018  -7,37 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840284.00   SOŠ technická Lučenec
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
00893307  Dobropis - strava 5/2018 Oravec  -9,41 
vrátane DPH
  41/2018  23.7.2018    9.10.2018 
11840347.00   Hladamfarby.sk s.r.o.
Mostná 204/9, 94901 Nitra
46534831  oprava fa k dokladu č. 180101969  -25,00 
vrátane DPH
    03.10.2018  21.09.2018  9.10.2018 
11840310.00   Školská jedáleň SOŠ drevárska
Lučenecká 17, 960 01 Zvolen
37956469  dobropis za stravu Iveta za rok 2018  -50,15 
bez DPH
    03.9.2018    9.10.2018 
11840380.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018  -54,04 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840162.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B.B.
36597007  Vyúčtovanie elektriny Slobody 75/1 Poltár  -57,19 
bez DPH
Zml.1128VP    16.4.2018    26.4.2018 
11840281.00   DONLY-PENZION_FAJNNE s.r.o.
Lučenecká cesta 1335/21, 96001 Zvolen
44078595  storno faktúry č. 11840257 - duplicitná úhrada  -69,80 
vrátane DPH
  54/2018  19.7.2018  13.09.2018  9.10.2018 
11840384.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.102017 - 14.10.2018  -101,83 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840382.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018  -179,15 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840280.00   Obec Hrachovo
980 52 Hrachovo
00318779  Storno faktúry č. 11840254  -214,50 
bez DPH
    19.7.2018  11.07.2018  9.10.2018 
11840383.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018  -222,80 
vrátane DPH
1128VP_SSE/2018E    23.10.2018    20.11.2018 
11840484.00   Športový klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  turnus v tábore  9600,00 
bez DPH
  98/2018  11.12.2018  12.12.2018  14.1.2019 
11840299.00   Športový klub VOUK
1. mája 748, 06901 Snina
42090989  detksý letný tábor  4640,00 
bez DPH
  34/2018  20.8.2018  23.08.2018  9.10.2018 
11840018.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 2017  3733,20 
vrátane DPH
P1412/2015    15.1.2018  17.01.2018  6.4.2018 
11840197.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukažky  3440,00 
bez DPH
49345/2015    07.5.2018  14.05.2018  16.7.2018 
11840409.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  stravné lístky  3296,00 
bez DPH
49345/2015    08.11.2018  15.11.2018  20.11.2018 
11840349.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto
47079690  elektronické strav. poukažky 10/2018  3268,00 
bez DPH
49345/2015    04.10.2018  08.10.2018  9.10.2018 
11840156.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Blava-St. mesto
47079690  Stravné lístky v počte 805 ks  3220,00 
bez DPH
  65012015  06.4.2018  17.04.2018  26.4.2018 
11840236.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3176,00 
vrátane DPH
49345/2015    06.6.2018  12.06.2018  9.10.2018 
11840319.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto
47079690  Stravné poukážky 09/2018  3140,00 
bez DPH
49345/2015    10.9.2018  12.09.2018  9.10.2018 
11840107.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Blava-St.mesto
47079690  Stravné lístky 778 ks  3112,00 
bez DPH
  68012015  06.3.2018  16.03.2018  26.4.2018 
11840006.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 767 ks  2914,60 
bez DPH
6801/2015    09.1.2018  11.01.2018  6.4.2018 
11840055.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, BA
47079690  Elektronické stravné poukážky 711 ks  2844,00 
vrátane DPH
P1412/2015    06.2.2018  08.02.2018  6.4.2018 
11840473.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  stravné lístky  2672,00 
vrátane DPH
49345/2015    06.12.2018  12.12.2018  14.1.2019 
11840291.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2536,00 
bez DPH
49345/2015    02.8.2018  10.08.2018  9.10.2018 
11840271.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  stravné lístky  2424,00 
bez DPH
49345/2015    09.7.2018    9.10.2018 
11840370.00   INTEGRA - chrán. dielne, n. o.
Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica
31908918  kuchynská linka  1584,00 
vrátane DPH
  65/2018  15.10.2018  31.10.2018  20.11.2018 
11840447.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany
35743565  Fa za plyn za odberné miesta 12/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    03.12.2018  04.12.2018  14.1.2019 
11840395.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Fa za odberné miesta 11/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    05.11.2018  07.11.2018  20.11.2018 
11840345.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany
35743565  faktura za mesiac 10/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    02.10.2018  08.10.2018  9.10.2018 
11840305.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany
35743565  fa za plyn 09/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    03.9.2018  12.09.2018  9.10.2018 
11840294.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany
35743565  FA za plyn 08/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    06.8.2018  10.08.2018  9.10.2018 
11840263.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Fa za odber elektrickej energie  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    01.7.2018    9.10.2018 
11840230.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za elektrickú energiu  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    25.5.2018  12.06.2018  9.10.2018 
11840188.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    02.5.2018  07.05.2018  16.7.2018 
11840142.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 4/2018  1083,50 
bez DPH
  P1412/2015  04.4.2018  11.04.2018  26.4.2018 
11840093.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn 03/2018  1083,50 
bez DPH
Zml.P1412/2015    02.3.2018  08.03.2018  26.4.2018 
11840042.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555,Piešťany
35743565  Zemný plyn 2/2018  1083,50 
vrátane DPH
P1412/2015    02.2.2018  08.02.2018  6.4.2018 
11840494.00   Montag, s. r. o.
Škultétyho 350, 979 01 Rimavská Sobota
36771376  dvere ECO Basic biele  1066,80 
vrátane DPH
  104/2018  14.12.2018  18.12.2018  14.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Rimavská Sobota, Cukrovarská 172/17

Tlačiť