Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840166.00 | RSNET, s. r.o. Dukelsk.hrdinov 976/38, R.S. |
36631221 | Internet | -6,00 bez DPH |
Zml.2013/1206/6042 | 17.4.2018 | 20.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840379.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | fa za elektriku 15.102017-14.10.2018 | -7,37 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840284.00 | SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
00893307 | Dobropis - strava 5/2018 Oravec | -9,41 vrátane DPH |
41/2018 | 23.7.2018 | 9.10.2018 | ||
11840347.00 | Hladamfarby.sk s.r.o. Mostná 204/9, 94901 Nitra |
46534831 | oprava fa k dokladu č. 180101969 | -25,00 vrátane DPH |
03.10.2018 | 21.09.2018 | 9.10.2018 | ||
11840310.00 | Školská jedáleň SOŠ drevárska Lučenecká 17, 960 01 Zvolen |
37956469 | dobropis za stravu Iveta za rok 2018 | -50,15 bez DPH |
03.9.2018 | 9.10.2018 | |||
11840380.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018 | -54,04 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840162.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.B. |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny Slobody 75/1 Poltár | -57,19 bez DPH |
Zml.1128VP | 16.4.2018 | 26.4.2018 | ||
11840281.00 | DONLY-PENZION_FAJNNE s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 96001 Zvolen |
44078595 | storno faktúry č. 11840257 - duplicitná úhrada | -69,80 vrátane DPH |
54/2018 | 19.7.2018 | 13.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840384.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.102017 - 14.10.2018 | -101,83 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840382.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018 | -179,15 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840280.00 | Obec Hrachovo 980 52 Hrachovo |
00318779 | Storno faktúry č. 11840254 | -214,50 bez DPH |
19.7.2018 | 11.07.2018 | 9.10.2018 | ||
11840383.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 15.10.2017 - 14.10.2018 | -222,80 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 23.10.2018 | 20.11.2018 | ||
11840484.00 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | turnus v tábore | 9600,00 bez DPH |
98/2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840299.00 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 06901 Snina |
42090989 | detksý letný tábor | 4640,00 bez DPH |
34/2018 | 20.8.2018 | 23.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840018.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 2017 | 3733,20 vrátane DPH |
P1412/2015 | 15.1.2018 | 17.01.2018 | 6.4.2018 | |
11840197.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 3440,00 bez DPH |
49345/2015 | 07.5.2018 | 14.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840409.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | stravné lístky | 3296,00 bez DPH |
49345/2015 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840349.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | elektronické strav. poukažky 10/2018 | 3268,00 bez DPH |
49345/2015 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 9.10.2018 | |
11840156.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Blava-St. mesto |
47079690 | Stravné lístky v počte 805 ks | 3220,00 bez DPH |
65012015 | 06.4.2018 | 17.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840236.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3176,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.6.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840319.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravné poukážky 09/2018 | 3140,00 bez DPH |
49345/2015 | 10.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840107.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Blava-St.mesto |
47079690 | Stravné lístky 778 ks | 3112,00 bez DPH |
68012015 | 06.3.2018 | 16.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840006.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 767 ks | 2914,60 bez DPH |
6801/2015 | 09.1.2018 | 11.01.2018 | 6.4.2018 | |
11840055.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, BA |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 711 ks | 2844,00 vrátane DPH |
P1412/2015 | 06.2.2018 | 08.02.2018 | 6.4.2018 | |
11840473.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | stravné lístky | 2672,00 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840291.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2536,00 bez DPH |
49345/2015 | 02.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840271.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | stravné lístky | 2424,00 bez DPH |
49345/2015 | 09.7.2018 | 9.10.2018 | ||
11840370.00 | INTEGRA - chrán. dielne, n. o. Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
31908918 | kuchynská linka | 1584,00 vrátane DPH |
65/2018 | 15.10.2018 | 31.10.2018 | 20.11.2018 | |
11840447.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | Fa za plyn za odberné miesta 12/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840395.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Fa za odberné miesta 11/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | |
11840345.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | faktura za mesiac 10/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 9.10.2018 | |
11840305.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | fa za plyn 09/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 03.9.2018 | 12.09.2018 | 9.10.2018 | |
11840294.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92109 Piešťany |
35743565 | FA za plyn 08/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 06.8.2018 | 10.08.2018 | 9.10.2018 | |
11840263.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Fa za odber elektrickej energie | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 01.7.2018 | 9.10.2018 | ||
11840230.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za elektrickú energiu | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 25.5.2018 | 12.06.2018 | 9.10.2018 | |
11840188.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 02.5.2018 | 07.05.2018 | 16.7.2018 | |
11840142.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 | 1083,50 bez DPH |
P1412/2015 | 04.4.2018 | 11.04.2018 | 26.4.2018 | |
11840093.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2018 | 1083,50 bez DPH |
Zml.P1412/2015 | 02.3.2018 | 08.03.2018 | 26.4.2018 | |
11840042.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555,Piešťany |
35743565 | Zemný plyn 2/2018 | 1083,50 vrátane DPH |
P1412/2015 | 02.2.2018 | 08.02.2018 | 6.4.2018 | |
11840494.00 | Montag, s. r. o. Škultétyho 350, 979 01 Rimavská Sobota |
36771376 | dvere ECO Basic biele | 1066,80 vrátane DPH |
104/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 14.1.2019 |