Faktúry 2018 (DeD Valaská, Chalupkova 2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovacia faktúra 12/2017 - spotreba elektriny VS 6  881,27 
vrátane DPH
16/2017,17/2017    15.01.2018  30.01.2018  8.2.2018 
11840245   Peter Kováčik - REPKO
Jilemnického č. 90, 976 52 Čierny Balog
37201263  Revízia bleskozvodov Chalupkova ul., VS 4, VS 6  896,40 
vrátane DPH
  31/EÚ/2018  11.07.2018  23.07.2018  23.7.2018 
11840446   ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova č. 7, 042 70 Košice
00151700  Komplexné poistenie podnikateľov - ročné ( 2019 )  899,82 
bez DPH
5/2010    18.12.2018  02.01.2019  3.1.2019 
11840425   OČKOLANDIA, s.r.o.
Sama Chalupku č. 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Zimná rekreácia 6 chovancov ( 8 dní )  912,- 
vrátane DPH
  67/EÚ/2018  10.12.2018  20.12.2018  18.12.2018 
11840436   MG-Spol. s.r.o.
Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno
47071141  úprava priestorov v interiéri -predeľovacia stena  932,16 
vrátane DPH
  68/EÚ/2018  12.12.2018  25.12.2018  3.1.2019 
11840442   MG-Spol. s.r.o.
Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno
47071141  úprava interiéru- nové dvere  978,- 
vrátane DPH
  69/EÚ/2018  13.12.2018  26.12.2018  3.1.2019 
11840254   Peter Auxt
Závodie č. 60, 976 52 Čierny Balog
33920869  Maliarske práce VS 6  991,40 
bez DPH
  03/06/2018  27.07.2018  31.07.2018  3.8.2018 
11840024   ENERGIA M+M s.r.o.
Nová Zábava č. 689/4A, Ľubietová
36028801  Servis a oprava plynového zariadenia - kotla v kmeňovej budove  991,20 
bez DPH
  1/EÚ/2018  29.01.2018  16.02.2018  9.2.2018 
11840002   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 1/2018  991,51 
vrátane DPH
13/2015    04.01.2018  15.01.2018  18.1.2018 
11840404   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    04.12.2018  27.12.2018  14.12.2018 
11840364   MAGNA ENERGIA , a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - 11/2018   992,82 
vrátane DPH
13/2015    05.11.2018  15.11.2018  13.11.2018 
11840319   MAGNA ENERGIA , a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 10/2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    02.10.2018  15.10.2018  11.10.2018 
11840287   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    03.09.2018  15.09.2018  11.9.2018 
11840258   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu 8/2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    02.08.2018  15.08.2018  24.8.2018 
11840235   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 7/2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    04.07.2018  15.07.2018  20.7.2018 
11840186   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 6/2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    04.06.2018  15.06.2018  18.6.2018 
11840155   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za máj 2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    04.05.2018  15.05.2018  24.5.2018 
11840115   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - 4/2018 3 OM  992,82 
vrátane DPH
13/2015    03.04.2018  15.04.2018  9.4.2018 
11840078   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Platba za plyn 3/2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    05.03.2018  15.03.2018  8.3.2018 
11840035   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za február 2018  992,82 
vrátane DPH
13/2015    05.02.2018  15.02.2018  12.2.2018 
11840019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovacia faktúra za plyn rok 2017  -555,30 
vrátane DPH
13/2015    18.01.2018  09.02.2018  8.2.2018 
11840398   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Preplatok za elektrinu TDH, VS 1  -223,72 
vrátane DPH
13,14/2018    25.10.2018  27.11.2018  14.12.2018 
11840179   Stavebné bytové družstvo
Malinovského č. 12, 977 01 Brezno
00170143  nájomné 5/2018 VS 1   -196,21 
vrátane DPH
41/2008-Zmluva SBD    23.05.2018  30.06.2018  18.6.2018 
11840171   Správca bytových domov, s.r.o.
Fraňa Kráľa č. 4, 977 01 Brezno
35988215  Vyúčtovanie služieb za rok 2017 VS 5  -158,74 
vrátane DPH
1/2017    15.05.2018  30.06.2018  25.5.2018 
11840357   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina -VS 5 10/2018  -77,31 
vrátane DPH
13,14/2018    25.10.2018  14.11.2018  13.11.2018 
11840358   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina - VS 4 10/2018  -34,95 
vrátane DPH
13/2018,14/2018    25.10.2018  14.11.2018  13.11.2018 
11840308   Základná škola Jánošovka
Školská č. 511/2, 976 52 Čierny Balog
37828541  Preplatok na stravnom školsk. rok 2017/2018 1 chovanec - VS 6  -1,01 
bez DPH
  7/06/2017  01.10.2018  20.09.2018  11.10.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Valaská, Chalupkova 2

Tlačiť