Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840130 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Servisný výjazd k poruche na PC, tlačiarni + diagnostika + tonery nové | 261,60 vrátane DPH |
8/2017 | 11.04.2018 | 17.04.2018 | 16.4.2018 | |
11840129 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Tlačiareň HP laser Jet Pro VS 4 | 92,03 vrátane DPH |
8/2017 | 11.04.2018 | 17.04.2018 | 16.4.2018 | |
11840026 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Nová tlačiareň + servis tlačiarne | 132,49 bez DPH |
8/2017 | 30.01.2018 | 06.02.2018 | 9.2.2018 | |
11840099 | KLEMPO-DERATEX, s.r.o. Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota |
47482419 | Revízia komína VS 4, Dom Mazorník | 57,60 vrátane DPH |
15/EÚ/2018 | 21.03.2018 | 31.03.2018 | 9.4.2018 | |
11840098 | KLEMPO-DERATEX, s.r.o. Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota |
47482419 | Revízia komína v kmeňovej budove DeD, Chalupkova 2. | 66,- vrátane DPH |
15/EÚ/2018 | 21.03.2018 | 31.03.2018 | 9.4.2018 | |
11840419 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 12/2018 | 24,- bez DPH |
66/EÚ/2018 | 06.12.2018 | 05.01.2019 | 18.12.2018 | |
11840418 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 12/2018 | 3.048,- bez DPH |
65/EÚ/2018 | 06.12.2018 | 04.01.2019 | 18.12.2018 | |
11840381 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 11/2018 | 3.236,- bez DPH |
53/EÚ/2018 | 13.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | |
11840332 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2018 | 3.492,- bez DPH |
48/EÚ/2018 | 08.10.2018 | 02.11.2018 | 23.10.2018 | |
11840295 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky -9/2018 | 2.756,- bez DPH |
38/EÚ/2018 | 10.09.2018 | 05.10.2018 | 11.10.2018 | |
11840268 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 | 2.756,- bez DPH |
35/EÚ/2018 | 07.08.2018 | 01.09.2018 | 24.8.2018 | |
11840247 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 7/2018 | 24,- bez DPH |
33/EÚ/2018 | 09.07.2018 | 03.08.2018 | 23.7.2018 | |
11840246 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky na mesiac 7/2018 | 3.092,- bez DPH |
33/EÚ/2018 | 11.7.2018 | 03.08.2018 | 23.7.2018 | |
11840197 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 818 ks 6/2018 | 3.272,- bez DPH |
28/EÚ/2018 | 07.06.2018 | 04.07.2018 | 19.6.2018 | |
11840152 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - máj 2018 860 ks | 3.440,- bez DPH |
25/EÚ/2018 | 03.05.2018 | 02.06.2018 | 24.5.2018 | |
11840121 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky- 4/2018 | 3.444,- bez DPH |
19/EÚ/2018 | 05.04.2018 | 30.04.2018 | 9.4.2018 | |
11840073 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - marec/2018 | 3.412,- bez DPH |
12/EÚ/2018 | 05.03.2018 | 01.04.2018 | 8.3.2018 | |
11840053 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 2/2018 | 3.021,- bez DPH |
9/EÚ/2018 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | 27.2.2018 | |
11840001 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stavovacie poukážky - 1/2018 | 3.180,60 bez DPH |
2/EÚ/2018 | 04.01.2018 | 03.02.2018 | 18.1.2018 | |
11840443 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | úprava priestorov v interiéri -sprchový kút | 2.410,92 vrátane DPH |
05/03/2018 | 13.12.2018 | 26.12.2018 | 3.1.2019 | |
11840442 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | úprava interiéru- nové dvere | 978,- vrátane DPH |
69/EÚ/2018 | 13.12.2018 | 26.12.2018 | 3.1.2019 | |
11840436 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | úprava priestorov v interiéri -predeľovacia stena | 932,16 vrátane DPH |
68/EÚ/2018 | 12.12.2018 | 25.12.2018 | 3.1.2019 | |
11840435 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | Úprava priestorov v interiéri WC | 1.051,47 vrátane DPH |
55/EÚ/2018 | 12.12.2018 | 25.12.2018 | 3.1.2019 | |
11840434 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | Úprava priestorov v interiéri kuchynka | 2.910,12 vrátane DPH |
54/EÚ/2018 | 12.12.2018 | 25.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840444 | LAURIS, s.r.o. Trieda Dukelských Hrdinov č. 455/38,976 46 Valaská |
46616845 | Podlahová krytina lemovka + lepidlo | 2.172,70 vrátane DPH |
76/EÚ/2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
11840407 | LAURIS, s.r.o. TDH 455/38, 976 46 Valaská |
46616845 | Podlahová krytina | 207,- vrátane DPH |
64/EÚ/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | |
11840396 | AKTON, s.r.o. Švermova č. 2378/40, 977 01 Brezno |
46372351 | Automatická práčka VS 1 | 279,- vrátane DPH |
06/01/2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | 14.12.2018 | |
11840350 | AKTON, s.r.o. Švermova č. 2378/40, 977 01 Brezno |
46372351 | Televízor LCD 80 LG VS 1 | 209,- vrátane DPH |
5/01/2018 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840425 | OČKOLANDIA, s.r.o. Sama Chalupku č. 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Zimná rekreácia 6 chovancov ( 8 dní ) | 912,- vrátane DPH |
67/EÚ/2018 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840276 | OČKOLANDIA, O.Z Sama Chalupku č. 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Letný tábor ( 16.8.-24.8.2018 ) 15 chovancov - 9 dní ( 15,40 eur / 1 deň ) | 2.079,- bez DPH |
06/06/2018 | 20.08.2018 | 03.09.2018 | 27.8.2018 | |
11840139 | Šnek Juraj - SNEKO Školská č.4, 976 46 Valaská |
45463786 | Revízia elektroinštalácie na skupinách VS + revízia ručného náradia | 300,- bez DPH |
20/EÚ/2018 | 17.04.2018 | 24.04.2018 | 15.5.2018 | |
11840003 | Šnek Juraj - SNEKO Školská č.4, 976 46 Valaská |
45463786 | Montáž digestora + montáž varnej dosky VS 5 | 85,- bez DPH |
1/05/2018 | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 18.1.2018 | |
11840458 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 114,30 bez DPH |
32/04/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840453 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 6 | 100,- bez DPH |
14/06/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840429 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 - 10/2018 ( doúčtovanie ) | 114,30 bez DPH |
26/04/2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840428 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 - 6/2018 ( doúčtovanie ) | 71,20 bez DPH |
16/04/2018 | 10.12.2018 | 15.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840421 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 114,30 bez DPH |
31/04/2018 | 10.12.2018 | 15.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840397 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 114,30 bez DPH |
30/04/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 14.12.2018 | |
11840377 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 114,30 bez DPH |
29/04/2018 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | 13.12.2018 | |
11840361 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 114,30 bez DPH |
28/04/2018 | 29.10.2018 | 02.11.2018 | 13.11.2018 |