Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940068 | STYK SERVIS s.r.o. Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica |
36040436 | kontrola stavu+OP VTZ | 462,00 vrátane DPH |
45/2019 | 1.4.2019 | 04.04.2019 | 17.6.2019 | |
11940067 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15753 | 1.4.2019 | 02.04.2019 | 17.6.2019 | |
11940066 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily | 159,00 vrátane DPH |
A7763406 | 20.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940065 | Špeciálna základná škola s materskou internátna Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján |
42224233 | strava 1 dieťa, 03/2019 | 56,95 bez DPH |
33/2019 | 20.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940064 | Optika Šebeň s.r.o. Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica |
46621342 | okuliare pre dieťa, 1ks | 115,00 vrátane DPH |
39/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940063 | Optika Šebeň s.r.o. Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica |
46621342 | okuliare pre dieťa, 1ks | 111,00 vrátane DPH |
53/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940062 | EMO-CAR, s.r.o. Murgašova 9, 974 01 Banská Bystrica |
36638340 | nájomné nebytových priestorov, 03/2019 | 273,14 bez DPH |
5/2019 | 31/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 17.4.2019 |
11940062 | EMO-CAR, s.r.o. Murgašova 9, 974 01 Banská Bystrica |
36638340 | nájomné nebytových priestorov, 03/2019 | 273,14 bez DPH |
5/2019 | 31/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 17.4.2019 |
11940061 | SPDDD ÚaD V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | víkend. vzdelávací pobyt 8 deti, 4.-8.3.2019 | 440,00 bez DPH |
35/2019 | 18.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940060 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | strava pre 1. žiaka, 4/2019 | 14,63 bez DPH |
40/2019 | 14.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940059 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukážky zamestnancom | 4508,00 bez DPH |
49345/2015 | 13.3.2019 | 28.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina, 02/2019, Kollárova | 436,58 vrátane DPH |
1113VP_SSE/2018E | 11.3.2019 | 28.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940057 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie žiaka, 03/2019 | 10,00 bez DPH |
38/2019 | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940056 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | strava, 1 dieťa | 66,72 bez DPH |
37/2019 | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940055 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby, 03/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15753 | 7.3.2019 | 11.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940054 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Sládkovičova, | 198,02 vrátane DPH |
106201361 | 7.3.2019 | 28.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940053 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn, 03/2019 | 1052,57 vrátane DPH |
P1406/2015 | 6.3.2019 | 28.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet | 1,18 vrátane DPH |
5100003169 | 6.3.2019 | 25.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940051 | JPJ - POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP, 02/2019 | 42,00 vrátane DPH |
05/2018 | 4.3.2019 | 11.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina, Sládkovičova, 03/2019 | 60,90 vrátane DPH |
1113VP_SSE/2018E | 4.3.2019 | 28.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940049 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina, Rudlovská, 03/2019 | 168,11 vrátane DPH |
1113VP_SSE/2018E | 4.3.2019 | 28.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940048 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, Rudlovská, | 147,30 vrátane DPH |
106201361 | 1.3.2019 | 28.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940047 | SPDDD ÚaD V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | víkendový vzdeláv. pobyt 3. deti, 22.-24.2.2019 | 48,00 bez DPH |
32/2019 | 1.3.2019 | 11.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940046 | SPDDD ÚaD V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | vikendový vzdelávací pobyt dieťaťa, 1.-3.2.2019 | 16,00 bez DPH |
20/2019 | 1.3.2019 | 11.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940045 | SPDDD ÚaD V.P.Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | víkendový vzdelávací pobyt 3. deti, 25.-27.1.2019 | 48,00 bez DPH |
10/2019 | 1.3.2019 | 11.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940044 | Optika Šebeň s.r.o. Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica |
46621342 | okuliare pre dieťa, 1 ks | 80,00 vrátane DPH |
30,/2019 | 28.2.2019 | 04.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940043 | Euronic s.r.o. Novomeského 40, 902 01 Pezinok |
46594418 | registrácia domény, ročné predplatné | 36,00 vrátane DPH |
18/2019 | 28.2.2019 | 04.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron.stravovacie poukážky pre zamestnancov | 8,00 bez DPH |
49345/2015 | 28.2.2019 | 04.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940041 | Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | strava počas pobytu v tábore, 9 deti | 630,00 bez DPH |
12/2019 | 25.2.2019 | 27.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940040 | Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | pobyt 9. deti v tábore Funnycamp | 1530,00 bez DPH |
20/2019 | 22.2.2019 | 27.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940039 | Špeciálna základná škola s materskou internátna Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján |
42224233 | strava pre 3 deti a preplatok | 105,31 bez DPH |
21/2019 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940038 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily | 159,00 vrátane DPH |
A7763406 | 21.2.2019 | 28.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940037 | GRAFPRINT s.r.o. Ružová 1359/47, 960 01 Zvolen |
48197734 | tabuľa, 1 ks | 18,86 vrátane DPH |
25/2019 | 18.2.2019 | 22.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940036 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.stravovacie poukážky pre zamestnancov | 4260,00 bez DPH |
49345/2015 | 26/2019 | 15.2.2019 | 26.02.2019 | 17.4.2019 |
11940035 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účast.poplatok za konferenciu pre 5. zamestn., 18.-19.2.2019 | 115,00 bez DPH |
23/2019 | 14.2.2019 | 15.01.2019 | 17.4.2019 | |
11940034 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie žiaka, 02/2019 | 10,00 bez DPH |
29/2019 | 14.2.2019 | 26.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940033 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | stravné na žiaka, 02/2019 | 78,93 bez DPH |
28/2019 | 14.2.2019 | 26,02.2019 | 17.4.2019 | |
11940032 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | strava pre žiaka, 3/2019 | 17,29 bez DPH |
24/2019 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940031 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina - vyúčtovanie, Kollárova, 01/2019 | 435,19 vrátane DPH |
1113VP_SSE/2018E | 13.2.2019 | 26.02.2019 | 17.4.2019 | |
11940030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn, 02/2019 | 1052,57 vrátane DPH |
P1406/2015 | 8.2.2019 | 15.02.2019 | 17.4.2019 |