Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940170 | Školská jedáleň Krivec Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za stravu 05/2019 | 217,84 vrátane DPH |
47/2018 | 5.6.2019 | 19.06.2019 | 5.6.2019 | |
11940135 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu apríl 2018 | 208,66 vrátane DPH |
47/2018 | 03.05.2019 | 16.05.2019 | 3.5.2019 | |
11940076 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu február 2019 | 219,46 vrátane DPH |
47/2018 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940014 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu január február 2019 | 70,18 vrátane DPH |
46/2018 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940010 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu 01/2019 | 176,43 vrátane DPH |
46/2018 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940263 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu a réžiu detí mimo CDR | 66,50 vrátane DPH |
33/2019 | 17.9.2019 | 27.09.2019 | 17.9.2019 | |
11940161 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu za mesiac jún | 251,61 vrátane DPH |
46/2018 | 29.5.2019 | 03.06.2019 | 29.5.2019 | |
11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2018 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
11940112 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu 03/2019 | 175,37 vrátane DPH |
47/2018 | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 12.4.2019 | |
11940073 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu apríl 2019 | 191,76 vrátane DPH |
46/2018 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 18.3.2019 | |
11940025 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | strava január 2019 | 200,64 vrátane DPH |
47/2018 | 08.02.2019 | 21.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940352 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu detí 12/19 | 61,64 vrátane DPH |
33/2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940318 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu detí 11/19 | 117,40 vrátane DPH |
33/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 24.10.2019 | |
11940277 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu 10/2019 (doplnená FA z 11940274) | 52,08 vrátane DPH |
33/2019 | 3.10.2019 | 09.10.2019 | 3.10.2019 | |
11940274 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu 10/19 | 73,08 vrátane DPH |
33/2019 | 1.10.2019 | 10.10.2019 | 1.10.2019 | |
11940235 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 8.8.2019 | 15.08.2019 | 8.8.2019 | |
11940213 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 10.7.2019 | |
11940174 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet - PD | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 7.6.2019 | 15.06.2019 | 7.6.2019 | |
11940148 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.5.2019 | 20.05.2019 | 10.5.2019 | |
11940116 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2019 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 12.4.2019 | |
11940096 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 03.04.2019 | 11.04.2019 | 3.4.2019 | |
11940035 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 1/2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940034 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby február 2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940002 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940136 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 6.5.2019 | |
11940104 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | ||
11940056 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
11.03.2019 | 18.03.2019 | 11.3.2019 | ||
11940024 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby január 2019 | 58,91 vrátane DPH |
06.02.2019 | 18.02.2019 | 6.2.2019 | ||
11940006 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.01.2019 | 18.01.2019 | 8.1.2019 | ||
11940087 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | služby | 852,17 vrátane DPH |
1144548 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
11940086 | Union poisťovňa - majetok Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | faktúra za služby | 178,38 vrátane DPH |
1127282 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
11940092 | V.Krnáč - VLADIK 962 05 Hriňová 1880 |
35646497 | faktúra za údržbu prev.strojov | 194,00 vrátane DPH |
14/2019 | 01.04.2019 | 14.04.2019 | 1.4.2019 | |
11940307 | Wustenrot poisťovňa Karadzičova 17, 825 22 Bratislava |
31383408 | FA za havarijné poistenie | 193,60 vrátane DPH |
ZM č. 6103234849 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940306 | Wustenrot poisťovňa Karadzičova 17, 825 22 Bratislava |
31383408 | FA za PZP | 113,91 vrátane DPH |
ZM č. 6103235578 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940317 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | FA za kancelársky papier | 173,50 vrátane DPH |
EST- 170504004 | 23.10.2019 | 20.12.2019 | 23.10.2019 | |
11940166 | Záhorácky Fénix Kaplinská 1099, 905 01 Senica |
37995341 | FA za letný tábor | 720,00 vrátane DPH |
27/2019 | 3.6.2019 | 15.06.2019 | 3.6.2019 | |
11940227 | Žeriavy Cerovský s.r.o. Hriňová, 962 05 Hriňová |
46486054 | FA za revízne správy | 757,80 vrátane DPH |
55/2019 | 1.8.2019 | 30.08.2019 | 1.8.2019 |