Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940097 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu el. energie RD Korytárky - apríl 2019 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 03.04.2019 | 30.04.2019 | 3.4.2019 | |
11940060 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu 02/2019 | 307,14 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 11.03.2019 | 28.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940051 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Korytárky, 03/2019 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.03.2019 | 30.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940050 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie, RD Panické Dravce, 03/2019 | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.03.2019 | 30.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940037 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu | 339,26 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 14.02.2019 | 02.03.2019 | 14.2.2019 | |
11940022 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie 02/2019 - RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.02.2019 | 28.02.2019 | 4.2.2019 | |
11940015 | BCF, s.r.o Lieskovská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | neuhr.faktúra za služby - elektrina | 304,46 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 15.01.2019 | 30.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940009 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
11940008 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
11940184 | Detské centrum Slovensko K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | FA za tábory | 1820 vrátane DPH |
31/2019 | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 17.6.2019 | |
11940183 | Detské centrum Slovensko K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok |
30226112 | FA za tábory | 2340 vrátane DPH |
32/2019 | 17.6.2019 | 21.06.2019 | 17.6.2019 | |
11940273 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravné 09/2019 | 105,06 vrátane DPH |
6P/12/2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | 30.9.2019 | |
11940270 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravu 08/19 | 63,17 vrátane DPH |
6P/12/2019 | 23.9.2019 | 03.10.2019 | 23.9.2019 | |
11940201 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | FA za stravu v reedukač. zar. 01-07 | 611,52 vrátane DPH |
10P/22/2018-12 | 4.7.2019 | 31.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940194 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravu | 85,33 vrátane DPH |
Rozsudok 6P/12/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2019 | 28.6.2019 | |
19940182 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravu 05/2019 | 90,90 vrátane DPH |
Rozsudok 6P/12/2019 | 13.6.2019 | 23.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940156 | Diagnostické centrum Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | FA za stravné za diagnostický pobyt | 78,10 vrátane DPH |
Rozsudok 6P/12/2019 | 20.5.2019 | 27.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940102 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát marec 2019 | 66,37 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
11940101 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie internát apríl 2019 | 6,88 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
11940100 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát marec 2019 | 68,50 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 03.04.2019 | 13.04.2019 | 3.4.2019 | |
11940049 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát 02/2019 | 89,60 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 04.03.2019 | 10.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940045 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát | 79,17 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 27.2.2019 | |
11940190 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | FA za výchovný program pre ŠVVZ | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 24.6.2019 | 02.07.2019 | 24.6.2019 | |
11940159 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | FA za výchovný program pre ŠVVZ | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 27.5.2019 | 07.06.2019 | 27.5.2019 | |
11940119 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy,časopisy | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 15.4.2019 | |
11940017 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy, časopisy | 42,76 vrátane DPH |
02/2019 | 28.01.2019 | 07.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940364 | DT net M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.12.2019 | 15.12.2019 | 4.12.2019 | |
11940330 | DT net M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
11940284 | DT net M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940254 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 5.9.2019 | 15.09.2019 | 5.9.2019 | |
11940228 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 5.8.2019 | 15.08.2019 | 5.8.2019 | |
11940205 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 4.7.2019 | 15.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940171 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 5.6.2019 | 15.06.2019 | 5.6.2019 | |
11940140 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM | 7.5.2019 | 20.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940107 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | faktúra za služby | 76,90 vrátane DPH |
ZM č. 20190313/9130 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
11940129 | GEMKO-TEKO Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | faktúra za zahraničnú pracovnú cestu | 196,00 vrátane DPH |
22/2019 | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 24.4.2019 | |
11940305 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | FA za havarijné poistenie | 262,60 vrátane DPH |
ZM č. 2404036790 | 15.10.2019 | 23.12.2019 | 15.10.2019 | |
11940304 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | FA za PZP | 127020 vrátane DPH |
ZM č. 2404036765 | 15.10.2019 | 23.12.2019 | 15.10.2019 | |
11940134 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 2580,00 vrátane DPH |
4000033032 | 02.05.2019 | 01.06.2019 | 3.5.2019 | |
11940125 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto |
47079690 | faktúra za stravné lístky | 60,00 vrátane DPH |
4000032593 | 23.04.2019 | 18.05.2019 | 23.4.2019 |