Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940065 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 64,00 vrátane DPH |
08/2019 | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940227 | Žeriavy Cerovský s.r.o. Hriňová, 962 05 Hriňová |
46486054 | FA za revízne správy | 757,80 vrátane DPH |
55/2019 | 1.8.2019 | 30.08.2019 | 1.8.2019 | |
11940364 | DT net M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.12.2019 | 15.12.2019 | 4.12.2019 | |
11940330 | DT net M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
11940284 | DT net M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20191201/5452 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940254 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 5.9.2019 | 15.09.2019 | 5.9.2019 | |
11940228 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 5.8.2019 | 15.08.2019 | 5.8.2019 | |
11940205 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 4.7.2019 | 15.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940171 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | FA za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM 20161201/5452 | 5.6.2019 | 15.06.2019 | 5.6.2019 | |
11940140 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM | 7.5.2019 | 20.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940107 | DTnet M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | faktúra za služby | 76,90 vrátane DPH |
ZM č. 20190313/9130 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
11940336 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | FA za skupinovú supervíziu | 33,00 vrátane DPH |
80/2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | 7.11.2019 | |
11940160 | Chamula Vladimír Skliarovo 416, 962 12 Detva |
43586112 | FA za prečistenie vnútornej kanalizácie | 89,60 vrátane DPH |
30/2019 | 27.5.2019 | 31.05.2019 | 27.5.2019 | |
11940382 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále 1; 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | FA za supervíziu | 710,00 vrátane DPH |
90/2019 | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 13.12.2019 | |
11940111 | PhDr.Janka Gottierová Na Tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | faktúra za vzdelávanie - supervíziu odborného tímu a výchovných pracovníkov | 710,00 vrátane DPH |
18/2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940188 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | FA za letný tábor | 1622,40 vrátane DPH |
30/2019 | 20.6.2019 | 13.08.2019 | 20.6.2019 | |
11940389 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 17.12.2019 | |
11940343 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 8.11.2019 | |
11940276 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 2.10.2019 | 04.10.2019 | 2.10.2019 | |
11940245 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 20.8.2019 | 02.09.2019 | 20.8.2019 | |
11940225 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.7.2019 | 06.08.2019 | 29.7.2019 | |
11940206 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940162 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za služby IT | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.5.2019 | 10.06.2019 | 30.5.2019 | |
11940141 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 7.5.2019 | 10.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940090 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 1.4.2019 | |
11940054 | Ján Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
11940053 | Jan Fekiač - JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | faktúra za služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 5.3.2019 | |
11940192 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, 962 12 Detva |
41139615 | FA za BOZP | 150 bez DPH |
R/2018/000963 | 25.6.2019 | 16.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940191 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, 962 12 Detva |
41139615 | FA za BOZP - požiarna ochrana | 150 vrátane DPH |
R/2018/000963 | 25.6.2019 | 16.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940132 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | ostatné služby a bezp. - PO 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
11940131 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
11940166 | Záhorácky Fénix Kaplinská 1099, 905 01 Senica |
37995341 | FA za letný tábor | 720,00 vrátane DPH |
27/2019 | 3.6.2019 | 15.06.2019 | 3.6.2019 | |
11940377 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu 11/19 | 30,97 vrátane DPH |
29/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940345 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu detí 10/19 | 44,01 vrátane DPH |
29/2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940308 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu 09/19 | 40,75 vrátane DPH |
29/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940218 | SOŠ Hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu | 6,65 vrátane DPH |
50/2018 | 18.7.2019 | 24.07.2019 | 18.7.2019 | |
11940108 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc 3/2019 | 2,66 vrátane DPH |
50/2018 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | 8.4.2019 | |
11940069 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 21,28 vrátane DPH |
50/2018 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
11940027 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 10,64 vrátane DPH |
50/2018 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940393 | Školská jedáleň Krivec Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za stravu 12/19 | 8,70 vrátane DPH |
35/2019 | 20.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 |