Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940337 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za vzdelávanie mimo SC | 60,00 vrátane DPH |
81/2019 | 7.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
11940320 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za školenie zamestnancov | 58,00 vrátane DPH |
74/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 28.10.2019 | |
11940319 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za víkendový vzdelávací pobyt dieťaťa | 16,00 vrátane DPH |
73/2019 | 28.10.2019 | 06.11.2019 | 28.10.2019 | |
11940303 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | FA za školenie zamestnancov | 285,00 vrátane DPH |
70/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940281 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za vzdelávací pobyt dieťaťa | 16,00 vrátane DPH |
66/2019 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940264 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za tábor | 32,00 vrátane DPH |
63/2019 | 19.9.2019 | 30.09.2019 | 19.9.2019 | |
11940198 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za pobyt | 32,00 vrátane DPH |
51/2019 | 1.7.2019 | 10.07.2019 | 2.7.2019 | |
11940377 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu 11/19 | 30,97 vrátane DPH |
29/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940345 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu detí 10/19 | 44,01 vrátane DPH |
29/2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940308 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu 09/19 | 40,75 vrátane DPH |
29/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940218 | SOŠ Hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu | 6,65 vrátane DPH |
50/2018 | 18.7.2019 | 24.07.2019 | 18.7.2019 | |
11940108 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc 3/2019 | 2,66 vrátane DPH |
50/2018 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | 8.4.2019 | |
11940069 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 21,28 vrátane DPH |
50/2018 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
11940027 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 10,64 vrátane DPH |
50/2018 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940133 | Softip s.r.o Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | faktúra za služby | 60,00 vrátane DPH |
24/2019 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 29.4.2019 | |
11940043 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, 817 15 Bratislava |
17335345 | faktúra za služby | 112,86 vrátane DPH |
ZM: PNZ-P40697/17.00 | 25.02.2019 | 06.03.2019 | 25.2.2019 | |
11940165 | Slovenský pozemková fond Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava |
17335345 | Dobropisová FA | -103,27 vrátane DPH |
31.5.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 | ||
11940373 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 9.12.2019 | 18.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 5.11.2019 | 18.11.2019 | 5.11.2019 | |
11940290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 7.10.2019 | |
11940256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 9.9.2019 | 18.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telefón a internet | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 7.8.2019 | |
11940209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 8.7.2019 | 18.07.2019 | 8.7.2019 | |
11940169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za služby | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 4.6.2019 | 18.06.2019 | 4.6.2019 | |
11940300 | SD- JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | FA za zemiaky (2.SUS) | 180,00 vrátane DPH |
69/2019 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940397 | REVIZ-DETVA s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8; 962 12 Detva |
47035242 | FA za revíziu kotla | 132,00 vrátane DPH |
93/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940081 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce | 218,40 vrátane DPH |
12/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940080 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244 | 144,00 vrátane DPH |
11/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940079 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova | 504,00 vrátane DPH |
10/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940394 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu 12/19 | 77,13 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 | |
11940391 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlate Moravce |
00163295 | FA za stravu 12/19 | 82,86 vrátane DPH |
20.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | ||
11940384 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlate Moravce |
00163295 | FA za stravu 11/19 | 119,70 vrátane DPH |
13.12.2019 | 24.12.2019 | 13.12.2019 | ||
11940378 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu 11/19 | 106,41 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 9.12.2019 | 17.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940357 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlate Moravce |
00163295 | FA za stravu 10/19 | 123,69 vrátane DPH |
21.11.2019 | 29.11.2019 | 21.11.2019 | ||
11940341 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu v reedukačnom zariadení 10/19 | 114071 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 8.11.2019 | |
11940311 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 953 01 Zlate Moravce |
00163295 | FA za stravu 09/19 | 111,72 vrátane DPH |
21.10.2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | ||
11940289 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | FA za stravu 09/2019 | 114,39 vrátane DPH |
RO 59/2019 | 7.10.2019 | 18.10.2019 | 7.10.2019 | |
11940089 | Pyroboss s.r.o Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 191,28 vrátane DPH |
16/2019 | 29.03.2019 | 06.04.2019 | 29.3.2019 | |
11940224 | ProMinent Slovensko s.r.o. Roľnícka 21; 831 07 Bratislava |
31381821 | FA za údržbu prev. strojov | 1612,20 vrátane DPH |
19-0858 | 25.7.2019 | 31.07.2019 | 26.7.2019 | |
11940082 | portál Slovakia Horská 810, 059 91 Horný Slavkov |
35463066 | faktúra za vzdelávanie | 177,12 vrátane DPH |
13/2019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 |