Faktúry 2019 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940094   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2088,00  
vrátane DPH
  4000031533  01.04.2019  01.05.2019   1.4.2019 
11940052   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2584,00  
vrátane DPH
  4000030174  04.03.2019  31.03.2019  4.3.2019 
11940032   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   2144,00 
vrátane DPH
  4000029063  11.02.2019  06.03.2019  11.2.2019 
11940007   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   60,00 
vrátane DPH
  4000027981  08.01.2019  06.02.2019  8.1.2019 
11940001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava- Staré mesto
47079690  faktúra za stravné lístky   1992,00  
vrátane DPH
  4000027789  03.01.2019  02.02.2019  3.1.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dobropisová FA  16,00 
vrátane DPH
  4000036007  19.8.2019  14.08.2019  19.8.2019 
11940226   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky  1924,00 
vrátane DPH
  4000037697  1.8.2019  31.08.2019  1.8.2019 
11940196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky   2416 
vrátane DPH
  4000036007  1.7.2019  31.07.2019  1.7.2019 
11940193   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Fa za stravné lístky  48,00 
vrátane DPH
  4000035770  25.6.2019  25.07.2019  25.6.2019 
11940168   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za stravné lístky  2600 
vrátane DPH
  4000034522  4.6.2019  03.07.2019  4.6.2019 
11940369   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za nabitie strav. kariet  2410,89 
vrátane DPH
  7500005836  5.12.2019  31.12.2019  5.12.2019 
11940335   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za stravné lístky   2051,67 
vrátane DPH
  7500005324  7.11.2019  04.12.2019  7.11.2019 
11940291   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  FA za stravné lístky  1938,63 
vrátane DPH
  7500005010  8.10.2019  31.10.2019  8.10.2019 
11940160   Chamula Vladimír
Skliarovo 416, 962 12 Detva
43586112  FA za prečistenie vnútornej kanalizácie  89,60 
vrátane DPH
  30/2019  27.5.2019  31.05.2019  27.5.2019 
11940344   Ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  FA za úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla   633,60 
vrátane DPH
  71/2019  8.11.2019  15.11.2019  8.11.2019 
11940356   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  FA za AVP Winasu 2019, 2020  119,50 
vrátane DPH
  84/2019  20.11.2019  27.11.2019  20.11.2019 
11940310   Jakub Slemenský
Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva
52412768  FA za BOZP a OPP  300,00 
vrátane DPH
R-D/2019/000260    21.10.2019  01.11.2019  21.10.2019 
11940219   Jakub Slemenský
Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva
52412768  F Aza BOZP a OPP  300,00 
bez DPH
R-D/2019/000260    18.7.2019  31.07.2019  18.7.2019 
11940090   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00  
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    01.04.2019  05.04.2019  1.4.2019 
11940054   Ján Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940053   Jan Fekiač - JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  faktúra za služby   170,00 
vrátane DPH
dodatok č.1 k Zmluve    05.03.2019  08.03.2019  5.3.2019 
11940389   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    17.12.2019  19.12.2019  17.12.2019 
11940343   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    8.11.2019  12.11.2019  8.11.2019 
11940276   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    2.10.2019  04.10.2019  2.10.2019 
11940245   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT služby  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    20.8.2019  02.09.2019  20.8.2019 
11940225   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    29.7.2019  06.08.2019  29.7.2019 
11940206   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT služby  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    4.7.2019  10.07.2019  4.7.2019 
11940162   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za služby IT  170,00 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    29.5.2019  10.06.2019  30.5.2019 
11940141   Ján Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za IT servis   170 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve    7.5.2019  10.05.2019  7.5.2019 
11940062   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky   248,54  
vrátane DPH
  7/2019   11.03.2019  20.03.2019  11.3.2019 
11940061   Jeel s.r.o
Študentská 32, 960 01 Zvolen
36058572  ostatné služby požiarne a bezp. - budova Hriňová   267,91  
vrátane DPH
  6/2019   11.03.2019  20.03.2019  11.3.2019 
11940379   Jozef Očovan - Autoslužby
Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová
10922717  FA za servis auta  646,50 
vrátane DPH
  88/2019  10.10.2019  12.12.2019  10.12.2019 
11940322   Jozef Očovan - Autoslužby
Lúčna 1766/30, 962 05 Hriňová
10922717  FA za servis auta   311,00 
vrátane DPH
  75/2019  4.11.2019  14.11.2019  4.11.2019 
11940385   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  399,00 
vrátane DPH
  91/2019  13.12.2019  26.12.2019  13.12.2019 
11940298   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta (fábia)  51,90 
vrátane DPH
  68/2019  11.10.2019  21.10.2019  11.10.2019 
11940249   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta - fábia PD  67,00 
vrátane DPH
  59/2019  4.9.2019  16.09.2019  4.9.2019 
11940247   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta - trafic  225,00 
vrátane DPH
  58/2019  22.8.2019  02.09.2019  22.8.2019 
11940246   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta - fábia   97,00 
vrátane DPH
  57/2019  22.8.2019  02.09.2019  22.8.2019 
11940152   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  FA za servis auta  199,00 
vrátane DPH
  28/2019  14.5.2019  24.05.2019  14.5.2019 
11940057   Jozef Sarvaš - AUTOSPOL
Krivec 2459, 962 05 Hriňová
17900271  faktúra za ostatnú údržbu, servis autá   190,00  
vrátane DPH
  5/2019   11.03.2019  21.03.2019  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť