Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940276 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 2.10.2019 | 04.10.2019 | 2.10.2019 | |
11940225 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 29.7.2019 | 06.08.2019 | 29.7.2019 | |
11940141 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 170 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 7.5.2019 | 10.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940245 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 20.8.2019 | 02.09.2019 | 20.8.2019 | |
11940206 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT služby | 170,00 vrátane DPH |
dodatok č. 1 k zmluve | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940317 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | FA za kancelársky papier | 173,50 vrátane DPH |
EST- 170504004 | 23.10.2019 | 20.12.2019 | 23.10.2019 | |
11940188 | OZ Bublina Cabanova 22, 841 02 Bratislava |
42186021 | FA za letný tábor | 1622,40 vrátane DPH |
30/2019 | 20.6.2019 | 13.08.2019 | 20.6.2019 | |
11940166 | Záhorácky Fénix Kaplinská 1099, 905 01 Senica |
37995341 | FA za letný tábor | 720,00 vrátane DPH |
27/2019 | 3.6.2019 | 15.06.2019 | 3.6.2019 | |
11940167 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za materiál | 115,20 vrátane DPH |
28/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 3.6.2019 | |
11940333 | MARLUS Group, s.r.o. Novomeského 33, 949 11 Nitra |
31411304 | FA za materiál (tabletová soľ do vody) | 104,00 vrátane DPH |
79/2019 | 7.11.2019 | 21.11.2019 | 7.11.2019 | |
11940369 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2410,89 vrátane DPH |
7500005836 | 5.12.2019 | 31.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940294 | Mesto Detva J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom | 277,16 vrátane DPH |
ZM č.4/2019/NP | 10.10.2019 | 19.10.2019 | 10.10.2019 | |
11940216 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájomné NP DEI III. | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 12.7.2019 | 19.07.2019 | 12.7.2019 | |
11940362 | AB-PC Detva s.r.o. M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za ostatnú techniku | 171,10 vrátane DPH |
86/2019 | 28.11.2019 | 30.11.2019 | 28.11.2019 | |
11940209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za paušál | 58,91 vrátane DPH |
ZM | 8.7.2019 | 18.07.2019 | 8.7.2019 | |
11940390 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 286,83 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940355 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 288,38 vrátane DPH |
ZM | 20.11.2019 | 20.12.2019 | 20.11.2019 | |
11940316 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 287,97 vrátane DPH |
ZM | 21.10.2019 | 18.12.2019 | 21.10.2019 | |
11940266 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 280,48 vrátane DPH |
ZM | 23.9.2019 | 18.11.2019 | 23.9.2019 | |
11940244 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 278,22 vrátane DPH |
ZM | 20.8.2019 | 18.10.2019 | 20.8.2019 | |
11940142 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za PC zostavu | 999,50 vrátane DPH |
25/2019 | 7.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940387 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za plyn | 118,16 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 16.12.2019 | |
11940366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 5.12.2019 | 15.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
11940282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940251 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.9.2019 | 15.09.2019 | 4.9.2019 | |
11940229 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 bez DPH |
P3386/2019 | 6.8.2019 | 15.08.2019 | 6.8.2019 | |
11940202 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.7.2019 | 15.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940173 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.6.2019 | 15.06.2019 | 7.6.2019 | |
11940198 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za pobyt | 32,00 vrátane DPH |
51/2019 | 1.7.2019 | 10.07.2019 | 2.7.2019 | |
11940160 | Chamula Vladimír Skliarovo 416, 962 12 Detva |
43586112 | FA za prečistenie vnútornej kanalizácie | 89,60 vrátane DPH |
30/2019 | 27.5.2019 | 31.05.2019 | 27.5.2019 | |
11940275 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za prenájom komunálnej nádoby | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 2.10.2019 | 15.10.2019 | 2.10.2019 | |
11940306 | Wustenrot poisťovňa Karadzičova 17, 825 22 Bratislava |
31383408 | FA za PZP | 113,91 vrátane DPH |
ZM č. 6103235578 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940304 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | FA za PZP | 127020 vrátane DPH |
ZM č. 2404036765 | 15.10.2019 | 23.12.2019 | 15.10.2019 | |
11940302 | Komunálna poisťovňa Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 |
31595545 | FA za PZP | 91,32 vrátane DPH |
ZM č. 6807611803 | 15.10.2019 | 16.12.2019 | 15.10.2019 | |
11940397 | REVIZ-DETVA s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8; 962 12 Detva |
47035242 | FA za revíziu kotla | 132,00 vrátane DPH |
93/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940227 | Žeriavy Cerovský s.r.o. Hriňová, 962 05 Hriňová |
46486054 | FA za revízne správy | 757,80 vrátane DPH |
55/2019 | 1.8.2019 | 30.08.2019 | 1.8.2019 | |
11940358 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za réžiu 10/19 | 10,00 vrátane DPH |
43/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 26.11.2019 | |
11940359 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za réžiu 11/19 | 10,00 vrátane DPH |
43/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 26.11.2019 | |
11940360 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom č. 86, 985 32 Veľká nad Ipľom |
00316539 | FA za réžiu 12/19 | 10,00 vrátane DPH |
43/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 26.11.2019 |