Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940302 | Komunálna poisťovňa Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 |
31595545 | FA za PZP | 91,32 vrátane DPH |
ZM č. 6807611803 | 15.10.2019 | 16.12.2019 | 15.10.2019 | |
11940348 | Kwesto s.r.o. Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra |
35833289 | FA za všeobecný materiál | 851,40 vrátane DPH |
72/2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940257 | LC-net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 9.9.2019 | 15.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940383 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 13.12.2019 | 15.12.2019 | 13.12.2019 | |
11940346 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940293 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 10.10.2019 | |
11940121 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
11940120 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 64,55 vrátane DPH |
52/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
11940059 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940058 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 65,39 vrátane DPH |
52/2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940039 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 84,14 vrátane DPH |
52/2018 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
11940038 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie február 2019 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
11940019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940018 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 68,41 vrátane DPH |
52/2018 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940374 | Ľudovít Zohlich Pod Kalváriou 1729/1; 962 05 Hriňová |
36875392 | FA za údržbu prevádzkových strojov | 74,00 vrátane DPH |
87/2019 | 9.12.2019 | 31.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940239 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Dobropisová FA za stravu | 4,49 vrátane DPH |
52/2018 | 12.8.2019 | 19.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940187 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu | 76,00 vrátane DPH |
52/2018 | 20.6.2019 | 01.07.2019 | 20.6.2019 | |
11940186 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 20.6.2019 | 01.07.2019 | 20.6.2019 | |
11940164 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu v LVS | 77,05 vrátane DPH |
52/2018 | 31.5.2019 | 10.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940163 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie v LVS | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 31.5.2019 | 10.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940251 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.9.2019 | 15.09.2019 | 4.9.2019 | |
11940229 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 bez DPH |
P3386/2019 | 6.8.2019 | 15.08.2019 | 6.8.2019 | |
11940202 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.7.2019 | 15.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940173 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.6.2019 | 15.06.2019 | 7.6.2019 | |
11940139 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940099 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu apríl 2019 | 711,11 vrátane DPH |
P1408/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 3.4.2019 | |
11940055 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotreba plynu,03/2019 - Hriňová - Krivec171, RD Korytárky, RD P.Dravce | 711,11 vrátane DPH |
ZM č.P1408/2015 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940030 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky | 711,11 bez DPH |
P1408/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 01/2019 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 5.12.2019 | 15.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940334 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 7.11.2019 | |
11940282 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 887,04 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940363 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 bez DPH |
ZM č. 11640/51 | 3.12.2019 | 17.12.2019 | 3.12.2019 | |
11940331 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
11940283 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940275 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za prenájom komunálnej nádoby | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 2.10.2019 | 15.10.2019 | 2.10.2019 | |
11940200 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
1164051 | 3.7.2019 | 16.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940093 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | faktúra za všeob.služby - odvoz KO, derat. | 15,91 vrátane DPH |
ZM č.1164001 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 1.4.2019 | |
11940250 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 4.9.2019 | 17.09.2019 | 4.9.2019 | |
11940236 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č.: 11640/51 | 9.8.2019 | 22.08.2019 | 9.8.2019 |