Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940045 | Diagnostické centrum ul.Jančeka 32, 03401Ružomberok |
00111562 | faktúra za ubytovanie, internát | 79,17 vrátane DPH |
SR:85/51/2018 | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 27.2.2019 | |
11940043 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, 817 15 Bratislava |
17335345 | faktúra za služby | 112,86 vrátane DPH |
ZM: PNZ-P40697/17.00 | 25.02.2019 | 06.03.2019 | 25.2.2019 | |
11940042 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 240,40 vrátane DPH |
25.02.2019 | 22.04.2019 | 25.2.2019 | ||
11940037 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu | 339,26 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 14.02.2019 | 02.03.2019 | 14.2.2019 | |
11940030 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 02/2019 - Hriňová,PD, Korytárky | 711,11 bez DPH |
P1408/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940026 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telefón | 244,53 vrátane DPH |
ZM | 08.02.2019 | 22.03.2019 | 11.2.2019 | |
11940024 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby január 2019 | 58,91 vrátane DPH |
06.02.2019 | 18.02.2019 | 6.2.2019 | ||
11940022 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie 02/2019 - RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.02.2019 | 28.02.2019 | 4.2.2019 | |
11940021 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie február 2019 RD Korytárky | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 04.02.2019 | 28.02.2019 | 4.2.2019 | |
11940016 | bez DPH |
28.1.2019 | |||||||
11940015 | BCF, s.r.o Lieskovská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | neuhr.faktúra za služby - elektrina | 304,46 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 15.01.2019 | 30.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940009 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za spotrebu energie 01/2019, RD Panické Dravce | 86,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
11940008 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie 01/2019, RD Korytárky 244 | 53,36 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 09.01.2019 | 30.01.2019 | 10.1.2019 | |
11940006 | TCOM Bratislava Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | faktúra za služby | 58,91 vrátane DPH |
07.01.2019 | 18.01.2019 | 8.1.2019 | ||
11940004 | Ministerstvo PSVaR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | faktúra za služby december 2018 | 191,76 vrátane DPH |
Zm.č.18381/2016-M_ODSM | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940003 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra za spotrebu plynu 01/2019 | 651,42 vrátane DPH |
P1408/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 7.1.2019 | |
119400067 | SŠ internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
317466632 | faktúra za ubytovanie, internát 4.5.6./2019 | 204,00 vrátane DPH |
01/2019 | 13.03.2019 | 27.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940017 | Dr.Jozef RAABE Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | došlá faktúra knihy, časopisy | 42,76 vrátane DPH |
02/2019 | 28.01.2019 | 07.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940065 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 64,00 vrátane DPH |
08/2019 | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940195 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za stravu a internát | 250 vrátane DPH |
1/2019 | 28.6.2019 | 04.07.2019 | 28.6.2019 | |
11940079 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR kmeňová budova | 504,00 vrátane DPH |
10/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940383 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 13.12.2019 | 15.12.2019 | 13.12.2019 | |
11940346 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940293 | LCnet, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 10.10.2019 | |
11940257 | LC-net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 9.9.2019 | 15.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940235 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 8.8.2019 | 15.08.2019 | 8.8.2019 | |
11940213 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 10.7.2019 | |
11940174 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet - PD | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 7.6.2019 | 15.06.2019 | 7.6.2019 | |
11940148 | T-net Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | FA za internet | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 10.5.2019 | 20.05.2019 | 10.5.2019 | |
11940116 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby apríl 2019 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 12.4.2019 | |
11940096 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 03.04.2019 | 11.04.2019 | 3.4.2019 | |
11940035 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby 1/2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940034 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby február 2019 | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940002 | T-net, s.r.o Pivovarská 21, 985 59 Vidiná |
36647209 | faktúra za služby | 13,00 vrátane DPH |
109/2016 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 7.1.2019 | |
11940080 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244 | 144,00 vrátane DPH |
11/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940081 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce | 218,40 vrátane DPH |
12/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940082 | portál Slovakia Horská 810, 059 91 Horný Slavkov |
35463066 | faktúra za vzdelávanie | 177,12 vrátane DPH |
13/2019 | 26.03.2019 | 05.04.2019 | 28.3.2019 | |
11940092 | V.Krnáč - VLADIK 962 05 Hriňová 1880 |
35646497 | faktúra za údržbu prev.strojov | 194,00 vrátane DPH |
14/2019 | 01.04.2019 | 14.04.2019 | 1.4.2019 | |
11940088 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za materiál | 190,40 vrátane DPH |
15/2019 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 28.3.2019 | |
11940089 | Pyroboss s.r.o Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 191,28 vrátane DPH |
16/2019 | 29.03.2019 | 06.04.2019 | 29.3.2019 |