Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940361 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za víkendový vzdelávací pobyt | 16,00 vrátane DPH |
85/2019 | 28.11.2019 | 09.12.2019 | 28.11.2019 | |
11940351 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za víkendový vzdelávací pobyt | 16,00 vrátane DPH |
83/2019 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 15.11.2019 | |
11940319 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za víkendový vzdelávací pobyt dieťaťa | 16,00 vrátane DPH |
73/2019 | 28.10.2019 | 06.11.2019 | 28.10.2019 | |
11940207 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za všeobecné služby - prenájom 1100l nádoby | 15,91 vrátane DPH |
ZM č. 11640/01 | 8.7.2019 | 15.07.2019 | 8.7.2019 | |
11940348 | Kwesto s.r.o. Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra |
35833289 | FA za všeobecný materiál | 851,40 vrátane DPH |
72/2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940272 | AB-PC Detva s.r.o. M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za všeobecný materiál | 20,00 vrátane DPH |
64/2019 | 30.9.2019 | 05.10.2019 | 30.9.2019 | |
11940190 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | FA za výchovný program pre ŠVVZ | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 24.6.2019 | 02.07.2019 | 24.6.2019 | |
11940159 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
35908718 | FA za výchovný program pre ŠVVZ | 42,76 vrátane DPH |
2/2019 | 27.5.2019 | 07.06.2019 | 27.5.2019 | |
11940342 | MIJOPAX, s.r.o. Kriváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 499,00 vrátane DPH |
82/2019 | 8.11.2019 | 19.11.2019 | 8.11.2019 | |
11940332 | MIJOPAX, s.r.o. Kríváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 510,00 vrátane DPH |
78/2019 | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
11940329 | AB-PC Detva s.r.o. M.R. Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | FA za výpočtovú techniku a materiál | 649,00 vrátane DPH |
77/2019 | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
11940260 | Mesto Hriňová Partizánska 1612; 962 05 Hriňová |
00319961 | FA za vývoz fekálu | 27,40 vrátane DPH |
61/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940363 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 bez DPH |
ZM č. 11640/51 | 3.12.2019 | 17.12.2019 | 3.12.2019 | |
11940331 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
11940283 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 4.10.2019 | 17.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940250 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č. 11640/51 | 4.9.2019 | 17.09.2019 | 4.9.2019 | |
11940236 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
ZM č.: 11640/51 | 9.8.2019 | 22.08.2019 | 9.8.2019 | |
11940200 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | FA za vývoz triedeného odpadu | 16,80 vrátane DPH |
1164051 | 3.7.2019 | 16.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940281 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za vzdelávací pobyt dieťaťa | 16,00 vrátane DPH |
66/2019 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 4.10.2019 | |
11940337 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za vzdelávanie mimo SC | 60,00 vrátane DPH |
81/2019 | 7.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
11940258 | Mgr. Marianna Purdeková Piešť I. /179, 962 12 Detva |
51821800 | FA za zdravotnú bezpečnostnú službu | 160,00 vrátane DPH |
ZM č. 7/2019 | 9.9.2019 | 18.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940300 | SD- JHR Hriňová Jarmočná 1430, 962 05 Hriňová |
00634255 | FA za zemiaky (2.SUS) | 180,00 vrátane DPH |
69/2019 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940064 | Odborné učilište internátne ul. Janka Alexyho č. 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00493775 | faktúra za stravu sc | 48,87 vrátane DPH |
66/2018 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940124 | Orange Slovensko Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | faktúra - poplatky za telefón | 246,22 vrátane DPH |
ZM | 23.04.2019 | 18.06.2019 | 23.4.2019 | |
11940037 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu | 339,26 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 14.02.2019 | 02.03.2019 | 14.2.2019 | |
11940060 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu 02/2019 | 307,14 vrátane DPH |
ZM č.1080VP_SSE2018E | 11.03.2019 | 28.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940114 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu 03/2019 CDR Hriňová 171 | 279,50 vrátane DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 12.4.2019 | |
11940114 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektrinu 03/2019 CDR Hriňová 171 | 279,50 vrátane DPH |
ZM č.: 1080VP_SSE_2018E | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 12.4.2019 | |
11940140 | DT net M.R.Štefánika 65, 962 12 Detva |
46079386 | Faktúra za internet | 9,90 vrátane DPH |
ZM | 7.5.2019 | 20.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940128 | Ševt a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | faktúra za materiál | 173,00 vrátane DPH |
19/2019 | 23.04.2019 | 14.06.2019 | 24.4.2019 | |
11940088 | Marlus Group s.r.o Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra |
31411304 | faktúra za materiál | 190,40 vrátane DPH |
15/2019 | 28.03.2019 | 11.04.2019 | 28.3.2019 | |
11940065 | AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva |
46817468 | faktúra za materiál | 64,00 vrátane DPH |
08/2019 | 12.03.2019 | 21.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940074 | Obec Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom 86, 98532 |
00316539 | faktúra za mesiac 02/2019 | 28,65 vrátane DPH |
63/2018 | 18.03.2019 | 27.03.2019 | 18.3.2019 | |
11940109 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva |
00319805 | faktúra za nájomné (projekt) | 94,19 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
11940110 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7 , 962 12 Detva |
00319805 | faktúra za nájomné (projekt) - II.štvrťrok 2019 | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 8.4.2019 | |
11940131 | Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, Detva |
41139615 | faktúra za ostatné služby požiane a bezp. - BOZP 1.2.3./2019 | 150,00 vrátane DPH |
R2018/000963 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | 25.4.2019 | |
11940089 | Pyroboss s.r.o Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. | 191,28 vrátane DPH |
16/2019 | 29.03.2019 | 06.04.2019 | 29.3.2019 | |
11940080 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - CDR - RD Korytárky 244 | 144,00 vrátane DPH |
11/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940062 | Jeel s.r.o Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. - RD Korytárky | 248,54 vrátane DPH |
7/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940081 | Reviz Detva s.r.o Ľ.Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | faktúra za ostatné služby požiarne a bezp. CDR - RD Panické Dravce | 218,40 vrátane DPH |
12/2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.3.2019 |