Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940381 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za internát a stravu | 250,00 vrátane DPH |
45/2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940161 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | FA za stravu za mesiac jún | 251,61 vrátane DPH |
46/2018 | 29.5.2019 | 03.06.2019 | 29.5.2019 | |
11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2018 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
11940073 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu apríl 2019 | 191,76 vrátane DPH |
46/2018 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 18.3.2019 | |
11940023 | Školská jedáleň Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc | 183,46 vrátane DPH |
46/2018 | 06.02.2019 | 08.02.2019 | 6.2.2019 | |
11940014 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu január február 2019 | 70,18 vrátane DPH |
46/2018 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 28.1.2019 | |
11940010 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Školská 1571/43, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu 01/2019 | 176,43 vrátane DPH |
46/2018 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940126 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | faktúra za stravu sc máj 2019 | 219,99 vrátane DPH |
46/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 23.4.2019 | |
11940170 | Školská jedáleň Krivec Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za stravu 05/2019 | 217,84 vrátane DPH |
47/2018 | 5.6.2019 | 19.06.2019 | 5.6.2019 | |
11940135 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu apríl 2018 | 208,66 vrátane DPH |
47/2018 | 03.05.2019 | 16.05.2019 | 3.5.2019 | |
11940112 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu 03/2019 | 175,37 vrátane DPH |
47/2018 | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 12.4.2019 | |
11940076 | Školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | faktúra za stravu február 2019 | 219,46 vrátane DPH |
47/2018 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 25.3.2019 | |
11940025 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | strava január 2019 | 200,64 vrátane DPH |
47/2018 | 08.02.2019 | 21.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940248 | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Dobropisová FA za stravu | 34,11 vrátane DPH |
48/2018 | 23.8.2019 | 03.09.2019 | 23.8.2019 | |
11940077 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu | 26,60 vrátane DPH |
49/2018 | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 25.3.2019 | |
11940020 | Stredná zdravotnícka škola J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen |
00606995 | faktúra za stravu január 2019 | 26,60 vrátane DPH |
49/2018 | 31.01.2019 | 28.01.2019 | 31.1.2019 | |
11940057 | Jozef Sarvaš - AUTOSPOL Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | faktúra za ostatnú údržbu, servis autá | 190,00 vrátane DPH |
5/2019 | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940218 | SOŠ Hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu | 6,65 vrátane DPH |
50/2018 | 18.7.2019 | 24.07.2019 | 18.7.2019 | |
11940108 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc 3/2019 | 2,66 vrátane DPH |
50/2018 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | 8.4.2019 | |
11940069 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 21,28 vrátane DPH |
50/2018 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
11940027 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen |
37890115 | faktúra za stravu sc | 10,64 vrátane DPH |
50/2018 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 11.2.2019 | |
11940186 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 20.6.2019 | 01.07.2019 | 20.6.2019 | |
11940163 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie v LVS | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 31.5.2019 | 10.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940121 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
11940059 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940038 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie február 2019 | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
11940019 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 10,00 vrátane DPH |
51/2018 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940198 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | FA za pobyt | 32,00 vrátane DPH |
51/2019 | 1.7.2019 | 10.07.2019 | 2.7.2019 | |
11940239 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Dobropisová FA za stravu | 4,49 vrátane DPH |
52/2018 | 12.8.2019 | 19.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940187 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu | 76,00 vrátane DPH |
52/2018 | 20.6.2019 | 01.07.2019 | 20.6.2019 | |
11940164 | LVS Mojmírovska 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu v LVS | 77,05 vrátane DPH |
52/2018 | 31.5.2019 | 10.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940120 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát 4/2019 | 64,55 vrátane DPH |
52/2018 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 15.4.2019 | |
11940058 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie, internát | 65,39 vrátane DPH |
52/2018 | 11.03.2019 | 19.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940039 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 84,14 vrátane DPH |
52/2018 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
11940018 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | faktúra za ubytovanie internát | 68,41 vrátane DPH |
52/2018 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 28.1.2019 | |
11940211 | Milan Korený Sládkovičkova 400/5, 962 12 Detva |
52351564 | FA za celoplošnú dezinsekciu | 150,00 vrátane DPH |
52/2019 | 9.7.2019 | 17.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940223 | ANALPO s.r.o. Borovianska 43, 960 01 Zvolen |
31647146 | FA za rozbor pitnej vody | 314,40 vrátane DPH |
53/2019 | 24.7.2019 | 01.08.2019 | 24.7.2019 | |
11940396 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 12/19 | 20,00 vrátane DPH |
54/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940395 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 12/19 | 22,20 vrátane DPH |
54/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 | |
11940368 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 11/19 | 36,81 vrátane DPH |
54/2019 | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 5.12.2019 |