Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940297 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | nedoplatok - vyúčtovanie za rok 2019 | 2427,28 vrátane DPH |
P1409/2015 | 22.01.2020 | 31.01.2020 | 29.1.2020 | |
11940263 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940246 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940219 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940201 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940180 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
11940159 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 8.8.2019 | |
11940142 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940113 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn D1,D2 | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | |
11940042 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn D1,D2 | 649,52 bez DPH |
P1409/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940021 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn rok 2018 | 1184,34 bez DPH |
P1409/2015 | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940265 | Kompas s.r.o Sobotská 10, 98002 Jesenské |
36800627 | zimná údržba | 300.- bez DPH |
84/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940226 | Kompas s.r.o Sobotská 10, 98002 Jesenské |
36800627 | oprava pivničných priestoroch | 1481,64 vrátane DPH |
62/2019 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940115 | Ives-Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
01462957 | školenie WinASU | 70,- bez DPH |
28/2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 31.5.2019 | |
11940080 | Ives-Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Winasu program | 119,50 vrátane DPH |
R-70/2019 | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940275 | Ing.Jozef Szabó - FINITI Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota |
41306961 | nákup Počítačovej zostavy a notebooku Lenovo | 1630,31 bez DPH |
85/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940151 | Ing.Jozef Szabó - FINITI Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota |
41306961 | nákup súčiastky k výpočtovej techniky | 58,- bez DPH |
44/2019 | 18.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940124 | Ing.Jozef Szabó - FINITI Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota |
41306961 | nákup VT - ek. úsek | 1049,11 bez DPH |
33/2019 | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 | |
11940099 | Ing.Jozef Szabó - FINITI Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota |
41306961 | nákup VT - súčiastky | 94,02 bez DPH |
25/2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940290 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP OP | 60,- bez DPH |
01052008 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940264 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940245 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940222 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940204 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 06.09.2019 | 11.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940177 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60.- bez DPH |
01052008 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 9.8.2019 | |
11940163 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | 60.- bez DPH |
01052008 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 8.8.2019 | ||
11940141 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940107 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940093 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60.- bez DPH |
01052008 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940065 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940034 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP PO | 60,- bez DPH |
01052008 | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940006 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, 979 01 Rimavská Sobota |
43816096 | BOZP a PO služby | 60.- bez DPH |
01052008 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940056 | Gigaprint sk. s.r.o Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | náhradná náplň do etiketovača | 33,93 vrátane DPH |
16/2019 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940269 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/2019 | 3555,58 bez DPH |
8669/2019-M_OIKT | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940247 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2967,41 vrátane DPH |
8669/2019-M_OIKT | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940225 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elekt. jedl.kupóny | 2670,59 bez DPH |
8669/2019-M_OIKT | 07.10.2019 | 16.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940209 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočnej odobratej stravy 08/2019 | 2794,72 bez DPH |
RD VOB/55/2015-M OVO | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940158 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3028.- bez DPH |
VOB/55/2015-M-OVO | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 8.8.2019 | |
11940132 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 06/19 | 2888,- vrátane DPH |
RD VOB/55/2015-M OVO | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940125 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravne poukážky | 312.- bez DPH |
VOB/55/2015-M-OVO | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 |