Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940293 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | stočné D2 | 268,- bez DPH |
GA02/02/2015 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940288 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | vodne a stočné D1 | 827,- bez DPH |
GA02/02/2015 | 02.01.2020 | 09.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940010 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | vodné a stočné D1 | 268,80 bez DPH |
GA02/02/2015 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940007 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | vodné a stočné k 31.12.2018 | 695,89 bez DPH |
GA02/02/2015 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940272 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom 11/2019 a 12/2019 | 400,- bez DPH |
GA02/062019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940248 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom 10/2019 | 200,- bez DPH |
GA02/062019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940213 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom za mesiac 08/2019 a 09/2019 | 400,- bez DPH |
GA02/062019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940176 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom nebyt. priestorov júl/19 | 200.- bez DPH |
GA02/062019 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 9.8.2019 | |
11940149 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom za 05/2019 a 06/2019 | 400,- bez DPH |
GA02/062019 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940103 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom nebytových priestorov NP DEI | 200.- bez DPH |
GA02/062019 | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940069 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom za 03/2019 | 200.- bez DPH |
GA02/062019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940297 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | nedoplatok - vyúčtovanie za rok 2019 | 2427,28 vrátane DPH |
P1409/2015 | 22.01.2020 | 31.01.2020 | 29.1.2020 | |
11940090 | Magna energetika a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 649,52 vrátane DPH |
P1409/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 6.5.2019 | |
11940066 | Magna energetika a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 649,52 vrátane DPH |
P1409/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940042 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn D1,D2 | 649,52 bez DPH |
P1409/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940021 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn rok 2018 | 1184,34 bez DPH |
P1409/2015 | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940002 | Magna energetika a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn D1,D2 | 587,98 vrátane DPH |
P1409/2015 | 02.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940298 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za rok 2019- preplatok za rok 2019 | -1333,90 bez DPH |
P3389/2019 | 22.01.2020 | 31.01.2020 | 29.1.2020 | |
11940263 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940246 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940219 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940201 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940180 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
11940159 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 8.8.2019 | |
11940142 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940113 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn D1,D2 | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | |
11940080 | Ives-Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Winasu program | 119,50 vrátane DPH |
R-70/2019 | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940294 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby za mot. vozidlá | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940273 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | za starostlivosť - služobné motorové vozidlá | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940261 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK/EK OPEL VIVARO | 392,99 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940260 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK/EK Škoda Octavia | 130,20 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940249 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby 10/2019 | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940221 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby 09/2019 | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 04.10.20196 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940203 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940186 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby 07/2019 | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 | |
11940166 | Final- CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servisne služby 06/2019 | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 8.8.2019 | |
11940137 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940128 | Final- CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | oprava služ. vozidla Opel VIVARO pokazená spojka | 1237,90 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 32/2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 |