Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940111 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky | 3048.- bez DPH |
VOB/55/2015-M-OVO | 34/2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 7.5.2019 |
11940086 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strav. poukážky 4/2019 | 3140 bez DPH |
VOB/55/2015-M-OVO | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 6.5.2019 | |
11940068 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 168.- bez DPH |
VOB/55/2015-M-OVO | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940057 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 03/2019 | 2964.- bez DPH |
VOB/55/2015-M-OVO | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940029 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2652.- bez DPH |
RD VOB/55/2015-M OVO | 01.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940003 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3000,- bez DPH |
RD VOB/55/2015-M OVO | 02.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940003 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3000,- bez DPH |
RD VOB/55/2015-M OVO | 02.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940136 | Gamex Jozef Gaibl Rimavská SEč 356 |
43420940 | výmena ističov a úprava krytov | 100,. bez DPH |
38/2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940294 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby za mot. vozidlá | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940273 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | za starostlivosť - služobné motorové vozidlá | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940261 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK/EK OPEL VIVARO | 392,99 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940260 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK/EK Škoda Octavia | 130,20 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940249 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby 10/2019 | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940221 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby 09/2019 | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 04.10.20196 | 09.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940203 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940186 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby 07/2019 | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 | |
11940166 | Final- CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servisne služby 06/2019 | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 8.8.2019 | |
11940137 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940128 | Final- CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | oprava služ. vozidla Opel VIVARO pokazená spojka | 1237,90 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 32/2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 |
11940112 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby 04/2019 | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | |
11940094 | Final- CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | servisne služby 03/2019 | 47,76 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940074 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby 02/2019 | 47,76 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940051 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motor. vozidla DACIA LOGAN | 225,01 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 11/2019 | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 23.2.2019 |
11940044 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisne služby | 35,82 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940043 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | odborná prehliadka vozidla DACIA Logan | 475,66 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940005 | Final- CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | servisne služby mot. vozidla | 35,82 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940202 | Drevostav1 s.r.o Pekárenská 2221, 98002 Jesenské |
46479287 | štrk 0/4 | 37,80 vrátane DPH |
66/2019 | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940116 | Drevostav1 s.r.o Pekárenská 2221, 98002 Jesenské |
46479287 | stavebný materiál | 208,56 bez DPH |
31/2019 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 31.5.2019 | |
11940106 | Drevostav1 s.r.o Pekárenská 2221, 98002 Jesenské |
46479287 | stavebný materiál | 344,70 vrátane DPH |
30/2019 | 02.05.2019 | 03.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940077 | Disig. a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 | čítacie zariadenie na mandátny cerfifikát | 67,01 vrátane DPH |
78/2018 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940148 | Dando s.r.o č.679, Dolná Streda |
47348259 | otváracie klúče k bráne | 127,20 bez DPH |
42/2019 | 17.06.2019 | 17.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940083 | Csóka Ladislav 66, 982 44 Lenartovce |
43472389 | maľovanie intreriéru | 450.- bez DPH |
23/2019 | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 1.4.2019 | |
11940025 | Csóka Ladislav 66, 982 44 Lenartovce |
43472389 | maľovanie D1 Hala | 147.- bez DPH |
04/2019 | 23.01.2019 | 28.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940238 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica |
36597007 | el. energia -vyúčtovanie k 14.10.2019- D1 | 76,04 vrátane DPH |
1133VP_SSE/2018E | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940237 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica |
36597007 | el. energia -vyúčtovanie k 14.10.2019- D2 | 26,48 vrátane DPH |
1133VP_SSE/2018E | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940230 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica |
36597007 | el. energia D1 | 141,53 vrátane DPH |
1133VP_SSE/2018E | 15.10.2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940229 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica |
36597007 | el. energia D2 | 50,42 bez DPH |
1133VP_SSE/2018E | 15.10.2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940211 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica |
36597007 | el. energia D1 | 101,71 vrátane DPH |
1133VP_SSE/2017E | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 3.10.2019 |