Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940070 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kanc. papier | 207,60 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M-OVO | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940116 | Drevostav1 s.r.o Pekárenská 2221, 98002 Jesenské |
46479287 | stavebný materiál | 208,56 bez DPH |
31/2019 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 31.5.2019 | |
11940019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica |
36597007 | elektrická energia D1 | 211,74 vrátane DPH |
1133VP_SSE/2017E | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940051 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motor. vozidla DACIA LOGAN | 225,01 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 11/2019 | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 23.2.2019 |
11940053 | Agócs s.r.o Školská 244, 97901 Rim.Sobota |
36644072 | oprava VT | 243,36 vrátane DPH |
12/2019 | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940102 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 B. Bystrica |
36597007 | elektr. energia D1 | 244.- bez DPH |
1133VP_SSE/2017E | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940067 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | náplň do tlačiarne | 254,60 vrátane DPH |
17/2019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940293 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | stočné D2 | 268,- bez DPH |
GA02/02/2015 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940010 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | vodné a stočné D1 | 268,80 bez DPH |
GA02/02/2015 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940265 | Kompas s.r.o Sobotská 10, 98002 Jesenské |
36800627 | zimná údržba | 300.- bez DPH |
84/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940125 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravne poukážky | 312.- bez DPH |
VOB/55/2015-M-OVO | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 | |
11940055 | TeniTech-RS Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby, údržba | 325.-€ bez DPH |
15/2019 | 27.02.2019 | 01.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940106 | Drevostav1 s.r.o Pekárenská 2221, 98002 Jesenské |
46479287 | stavebný materiál | 344,70 vrátane DPH |
30/2019 | 02.05.2019 | 03.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940261 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon TK/EK OPEL VIVARO | 392,99 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940272 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom 11/2019 a 12/2019 | 400,- bez DPH |
GA02/062019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940213 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom za mesiac 08/2019 a 09/2019 | 400,- bez DPH |
GA02/062019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940149 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | nájom za 05/2019 a 06/2019 | 400,- bez DPH |
GA02/062019 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940083 | Csóka Ladislav 66, 982 44 Lenartovce |
43472389 | maľovanie intreriéru | 450.- bez DPH |
23/2019 | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 1.4.2019 | |
11940043 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | odborná prehliadka vozidla DACIA Logan | 475,66 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940296 | SSE Žilina Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | elektrická energia D1 | 530,32 vrátane DPH |
VOB/124/2019-M_ODCVO | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940002 | Magna energetika a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn D1,D2 | 587,98 vrátane DPH |
P1409/2015 | 02.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940090 | Magna energetika a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 649,52 vrátane DPH |
P1409/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 6.5.2019 | |
11940066 | Magna energetika a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 649,52 vrátane DPH |
P1409/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940042 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn D1,D2 | 649,52 bez DPH |
P1409/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 23.2.2019 | |
11940007 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | vodné a stočné k 31.12.2018 | 695,89 bez DPH |
GA02/02/2015 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940288 | Obec Jesenské Sobotská 10, 98002 Jesenské |
00318833 | vodne a stočné D1 | 827,- bez DPH |
GA02/02/2015 | 02.01.2020 | 09.01.2020 | 16.1.2020 | |
11940263 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940246 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940219 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 11.11.2019 | |
11940201 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940180 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
11940159 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 bez DPH |
P3389/2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 8.8.2019 | |
11940142 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940113 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn D1,D2 | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | |
11940208 | SPROPEX s.r.o 42, Nová Bašta |
36022560 | preprava deti do LT a späť | 899,90 vrátane DPH |
52/2019 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940124 | Ing.Jozef Szabó - FINITI Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota |
41306961 | nákup VT - ek. úsek | 1049,11 bez DPH |
33/2019 | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 | |
11940021 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn rok 2018 | 1184,34 bez DPH |
P1409/2015 | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 2.2.2019 | |
11940128 | Final- CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | oprava služ. vozidla Opel VIVARO pokazená spojka | 1237,90 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 32/2019 | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 31.5.2019 |