
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940155 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravne K.- Žiga 06//2019 | 30,25 bez DPH |
73/2018 | 27.06.2019 | 02.07.2019- | 16.7.2019 | |
11940144 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné Martin Eremiáš 05/2019 | 13,50 bez DPH |
73/2018 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940130 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné K.Žiga | 10,80 vrátane DPH |
73/2018 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 26.6.2019 | |
11940108 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné K.žiga 04/2019 | 12.15 bez DPH |
73/2018 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | 7.5.2019 | |
11940084 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | strava K.Žiga | 14,85 bez DPH |
73/2018 | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 6.5.2019 | |
11940084 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné K.Žiga | 14,85 bez DPH |
73/2018 | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 1.4.2019 | |
11940071 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné M. Eremiáš | 10,80 bez DPH |
73/2018 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940061 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | strava M. Eremiáš, K.Žiga | 9,45 bez DPH |
73/2018 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940028 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky pre žiakov: Martin Eremiáš, Kristián Žiga | 16,20 bez DPH |
73/2018 | 31.01.2019 | 04.02.2019 | 2.2.2019 | |
11940244 | Mgr. Roman Mojš, Petelenova 4/A Banská Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia | 33,- bez DPH |
74/2019 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940236 | Xepap spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | tonery | 91,64 vrátane DPH |
75/2019 | 22.10.2019 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | |
11940233 | OZ.Fantázia detí Mliekárenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | zimný tábor pre 15 detí | 2565,- vrátane DPH |
76/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | |
11940077 | Disig. a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 | čítacie zariadenie na mandátny cerfifikát | 67,01 vrátane DPH |
78/2018 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | 1.4.2019 | |
11940242 | TeniTech-RS Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 10/2019 | 56,88 bez DPH |
78/2019 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940274 | Final- CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava a výkon STK/EK Škoda Fabía | 422,62 bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | 82/2019 | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
11940262 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66, Košice |
42102715 | supervízia PhDr. Kvetková | 30,00 bez DPH |
83/2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940265 | Kompas s.r.o Sobotská 10, 98002 Jesenské |
36800627 | zimná údržba | 300.- bez DPH |
84/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940275 | Ing.Jozef Szabó - FINITI Malohontská 5/16,979 01 Rim.Sobota |
41306961 | nákup Počítačovej zostavy a notebooku Lenovo | 1630,31 bez DPH |
85/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940276 | TeniTech-RS Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota |
43309500 | IT služba 11/2019 | 56,88 bez DPH |
86/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940282 | TeniTech-RS Česká 12/83, 97901 Rimavská Sobota |
43309500 | údržba a oprava IT techniky | 71,80 bez DPH |
87/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 7.1.2020 | |
11940279 | OZ.Fantázia detí Mliekárenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | záloha letný tábor | 1500,- bez DPH |
88/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 |