Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940121.00 | PaedDr. Čabiňakova Nadežda L. Svobodu 1669/8, 979 01 Rim. Sobota |
35463066 | korene závislosti | 59,04 bez DPH |
42/2019 | 28.3.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940120.00 | ŠEVT, a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 346,00 vrátane DPH |
54076/2015 | 28.3.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940122.00 | Xepap, s. r. o. Jesenského 4703,960, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 138,48 vrátane DPH |
45/2019 | 29.3.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940127.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | platba za elektriku 04/2019 | 409,29 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018 E | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940126.00 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Rožňavská 5, 979 01 Rimavksá Sobota |
45026874 | mesačná platba za byt 04/2019 | 142,97 bez DPH |
výpočtový list | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940125.00 | Dušan Kuttner Rúbanisko II 418/5, 984 03 Lučenec |
41813910 | desinsekčné služby | 150,00 vrátane DPH |
43/2019 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940124.00 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 04/2019 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018Z7133 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940123.00 | JPJ-POBOZ s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banksá Bystrica |
44508247 | služby BOZP a OPP | 66,00 vrátane DPH |
4/18 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940135.00 | ZUŠ Rimavská Sobota Salvova 1, 979 01 Rimavská Sobota |
37888676 | záujmové krúžky | 72,00 bez DPH |
20/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940134.00 | SOŠ obchodu a služieb Športová č. 1, 979 01 Rimavská Sobota |
42195438 | strava marec 2019 | 19,04 bez DPH |
5/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940133.00 | SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
00893307 | strava a ubytovanie apríl 2019 | 113,59 bez DPH |
9/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940132.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka apríl 2019 | 1201,73 vrátane DPH |
P3418/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940131.00 | RSNET, s. r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rim. Sob |
36631221 | služby za apríl 2019 | 19,80 vrátane DPH |
2013/1206/6042/1 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940130.00 | DONLY-PENZION_FAJNNE s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen |
44078595 | strava marec 2019 | 53,18 vrátane DPH |
16/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940129.00 | ZŠ Cirkevná (ŠJ) Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota |
37950410 | stravné marec 2019 | 141,12 bez DPH |
15/2019 | 03.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940128.00 | Vytnes, s. r. o. Hviezdoslavova 439/6, 979 01 Rim. Sobota |
47437219 | veľkoplošná tabuľa | 63,20 vrátane DPH |
35/2019 | 03.4.2019 | 05.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940140.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | stravné lístky | 3212,00 bez DPH |
49345/2015 | 05.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940139.00 | Obec Hrachovo 980 52 Hrachovo |
00318779 | TKO a miestne dane | 214,50 bez DPH |
rozhodnutie | 05.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940138.00 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | strava matec 2019 | 19,04 bez DPH |
12/2019 | 05.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940137.00 | SOŠ obchodu a služieb Športová č. 1, 979 01 Rimavská Sobota |
42195438 | strava marec 2019 | 8,10 bez DPH |
5/2019 | 05.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940136.00 | ZŠ Hrachovo (ŠJ) 980 52 Hrachovo |
37831747 | strava marec 2019 | 58,99 bez DPH |
8/2019 | 05.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940141.00 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | stravné lístky | 180,00 bez DPH |
49345/2015 | 09.4.2019 | 16.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940143.00 | ZŠ Dobšinského (ŠJ) P. Dobšinského 1744, 979 01 Rim. Sobota |
37828312 | strava máj 2019 | 29,84 bez DPH |
17/2019 | 10.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940142.00 | ZŠ Š. M. Daxnera (ŠJ) ul. Clementisa 13, 979 01 Rim. Sobota |
37831721 | strava mesiac apríl/2019 | 285,52 bez DPH |
2/2019 | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940145.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodváka sse 01.03.2019 - 31.03.2019 | 47,53 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 11.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940144.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka SSE 01.03.2019-31.03.2019 | 72,14 vrátane DPH |
1128VP_SSE/2018E | 11.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940146.00 | PC Servis, Baranec Jozef, Ing. č.d. 102, 980 51 Veľké Teriakovce |
35487763 | nákup pc, oprava | 180,00 vrátane DPH |
48/2019 | 12.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940150.00 | OUI Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | strava máj 2019 | 115,06 bez DPH |
10/2019 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940149.00 | OUI Viliama Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | ubytovanie 05/2019 | 10,00 bez DPH |
11/2019 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940148.00 | ZŠ Družstevná (ŠJ) ul. Družstevná 835, 979 01 Rim. Sobota |
37828291 | strava apríl 2019 | 68,64 bez DPH |
17/2019 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940147.00 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkový poplatok 10.04.2019-09.04.2020 | 21,18 vrátane DPH |
10484000 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940154.00 | SPDDD ÚaD V.P. Tótha 97/4, 960 01 Zvolen |
17316537 | víkendový vzdelávací pobyt 12.-14.4.2019 | 96,00 bez DPH |
50/2019 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940153.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
00316342 | poplatok dane rok 2019 | 96,14 bez DPH |
rozhodnutie | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940152.00 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár |
00316342 | poplatok TKO za rok 2019 | 148,72 bez DPH |
rozhodnutie | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940151.00 | N. B. Elektrocentrum, s. r. o. Okružná 88, 979 01 Rimavská Sobota |
36058556 | Práčka | 229,00 vrátane DPH |
49/2019 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940156.00 | Veolia, StVPS, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné | 99,23 vrátane DPH |
206200586 | 23.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940155.00 | Gemko ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia Grécko 26.5.-31.5.2019 | 196,00 bez DPH |
47/2019 | 23.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940159.00 | RNDr. Radoslava PAULENKOVÁ Ľ. Svobodu 1669/8, 979 01 Rim. Sobota |
40727963 | vzdelávanie - matematika, angličtina | 84,00 bez DPH |
42/2019 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940158.00 | Orange, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 131,98 vrátane DPH |
A7903974 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
11940157.00 | Štefan Murinček - MS plus Kociha 119, 980 52 Hrachovo |
43455824 | vešiak | 148,00 bez DPH |
51/2019 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 |