Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940209 | Zahorka, s.r.o. Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vývoz a vyčistenie septiku - VS6 | 100,00 bez DPH |
03/06/2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940208 | Zahorka, s.r.o. Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vývoz a vyčistenie septiku - VS4 | 144,90 bez DPH |
18/04/2019 | 21.06.2019 | 01.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940186 | Zahorka, s.r.o. Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie a vývoz žumpy - VS4 | 128,90 bez DPH |
16/04/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940152 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 144,90 bez DPH |
14/04/2019 | 13.05.20198 | 14.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940133 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 88,60 bez DPH |
11/04/2019 | 03.05.2019 | 08.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940132 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 88,60 bez DPH |
13/04/2019 | 03.05.2019 | 10.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940090 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 88,60 bez DPH |
09/04/2019 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
11940085 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 89,80 bez DPH |
08/04/2019 | 25.03.2019 | 02.04.2019 | 5.4.2019 | |
11940077 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 104,60 bez DPH |
07/04/2019 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | 20.3.2019 | |
11940048 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 136,90 bez DPH |
05/04/2019 | 19.02.2019 | 27.02.2019 | 4.3.2019 | |
11940027 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 136,90 bez DPH |
04/04/2019 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940017 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 136,90 bez DPH |
01/04/2019 | 24.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940420 | Šnek Juraj - SNEKO Školská 447/4, 976 46 Valaská |
45463786 | Montáž zásuviek,výmena svietidiel doplnenie zberača bleskozvodu VS 2 | 135,- bez DPH |
20/02/19 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940383 | Šnek Juraj - SNEKO Školská 447/4, 976 46 Valaská |
45463786 | Úprava osvetlenia -vstup do budovy VS 2,VS 3 | 104,- bez DPH |
79/EÚ/2019 | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940181 | Šnek Juraj - SNEKO Školská 447/4, 976 46 Valaská |
45463786 | Oprava osvetlenia - VS4 | 40,00 bez DPH |
17/04/19 | 06.05.2019 | 12.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940173 | Šnek Juraj - SNEKO Školská 447/4, 976 46 Valaská |
45463786 | Pravidelná ročná revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia | 118,50 bez DPH |
2/Po/2019 | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940122 | Šnek Juraj - SNEKO Školská č.4, 976 46 Valaská |
45463786 | Odstránenie nedostatkov z revíznej správy | 322,- bez DPH |
25/EÚ/2019 | 16.4.2019 | 22.04.2019 | 13.5.2019 | |
11940083 | Šnek Juraj - SNEKO Školská č.4, 976 46 Valaská |
45463786 | Revízia elektr.inštalácie + prípojka - VS 6, Chalupkova ul. | 170,- bez DPH |
15/EÚ/2019 | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 5.4.2019 | |
11940406 | AKTON, s.r.o. Švermova č. 2378/40, 977 01 Brezno |
46372351 | Televízny prijímač Orava - VS 6 | 289,- vrátane DPH |
14/06/2019 | 19.11.2019 | 26.11.2019 | 25.11.2019 | |
11940436 | LAURIS, s.r.o. TDH 455/38, 976 46 Valaská |
46616845 | PVC podlaha, lemovka + lepidlo - VS 2 | 862,32 vrátane DPH |
22/02/19 | 04.12.2019 | 18.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940349 | LAURIS, s.r.o. TDH 455/38, 976 46 Valaská |
46616845 | Koberce - 4 ks VS 3 | 565,80 bez DPH |
05/03/2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 17.10.2019 | |
11940453 | FAST WEB, s.r.o. Svätoplukova č. 28, 821 08 Bratislava |
46720804 | Laminátor + laminovacie fólie ( odborný tím ) | 51,78 vrátane DPH |
103/EÚ/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940461 | VIEW design s.r.o. ČSA 26, 977 01 Brezno |
46951784 | Oprava sprchového kútu VS 1 | 1.651,- vrátane DPH |
105/EÚ/2019 | 19.12.2019 | 28.12.2019 | 8.1.2020 | |
11940419 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | Demontáž a montáž PVC s prilepením-správa | 399,60 vrátane DPH |
85/EÚ/2019 | 27.11.2019 | 04.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940024 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | Pokládka PVC podlahy -správa | 630,24 vrátane DPH |
04/EÚ/2019 | 30.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940023 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | Vyrovnanie podlahy + pokládka plávajúcej podlahy VS 3 | 1.608,- vrátane DPH |
01/03/2019 | 30.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940439 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy -11/2019 | 3.305,43 bez DPH |
86/EÚ/2019 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940388 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za 10/2019 | 2.940,- bez DPH |
69/EÚ/2019 | 07.11.2019 | 04.12.2019 | 18.11.2019 | |
11940339 | GGFS, s.r.o. 6/PO/2019 |
47079690 | Skutočne odobratá strava za 9/2019 | 3.137,57 bez DPH |
6/PO/2019 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | 17.10.2019 | |
11940309 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 9/2019- odobratá strava | 2.496,54 bez DPH |
53/EÚ/2019 | 10.09.2019 | 02.10.2019 | 17.9.2019 | |
11940236 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 7/2019 | 3.456,- bez DPH |
46/EÚ/2019 | 08.07.2019 | 03.08.2019 | 11.7.2019 | |
11940197 | GGSF, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy za 06/2019 | 3356,00 bez DPH |
5/2016 | 38/EÚ/2019 | 10.06.2019 | 06.07.2019 | 13.6.2019 |
11940140 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 5/2019 | 3.660,- bez DPH |
30/EÚ/2019 | 06.05.2019 | 05.06.2019 | 20.5.2019 | |
11940108 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.stravovacie poukážky 4/2019 - doobjednanie | 24,- bez DPH |
20/EÚ/2019 | 09.04/2019 | 04.05.2019 | 16.4.2019 | |
11940107 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.stravovacie poukážky 4/2019 | 3.416,- bez DPH |
19/EÚ/2019 | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 16.4.2019 | |
11940068 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 3/2019 | 3.408,- bez DPH |
13/EÚ/2019 | 05.03.2019 | 04.04.2019 | 20.3.2019 | |
11940044 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 2/2019 | 3.572,- bez DPH |
07/EÚ/2019 | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940002 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1/2019 | 3.544,- bez DPH |
1/EÚ/2019 | 04.01.2019 | 03.02.2019 | 15.1.2019 | |
11940457 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Počítač HP COMPAQ - VS 3 + inštalačné práce, WIFI + servisný výjazd | 202,63 vrátane DPH |
104/EÚ/2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 8.1.2020 | |
11940429 | KREKA SK s.r.o. Námestie SNP č.16, 974 01 Banská Bystrica |
47529148 | Multifunkčné zariadenie + inštalácia | 268,96 vrátane DPH |
99/EÚ/2019 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |