Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940293 | osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska č. 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2019 | 36,- bez DPH |
11/2018 | 03.09.2019 | 08.09.2019 | 13.9.2019 | |
11940328 | osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska č. 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | 36,- bez DPH |
11/2018 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
11940380 | osobnyudaj.sk, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | 36,- bez DPH |
11/2018 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940426 | osobnyudaj.sk, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | 36,- bez DPH |
11/2018 | 02.12.2019 | 08.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940025 | osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska č. 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 2/2019 | 36,- vrátane DPH |
11/2018 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940179 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 36,00 vrátane DPH |
11/2018 | 03.06.2019 | 08.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940221 | osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska č. 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednejosoby za 7/02019 | 36,- bez DPH |
11/2018 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
11940433 | EORBIS, s.r.o. Tulská č. 5272/10, 974 04 Banská Bystrica |
50559534 | Vykonanie hygienického auditu Kategorizácia prác | 144,- vrátane DPH |
50/EÚ/2019 | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940212 | Jozef Krbyľa - AUTODOPRAVA Partizánska 14, 976 46 Valaská |
10831771 | Výmena oleja a filtrov vrátane materiálu - motorové vozidlo Renault Trafic BR393AN | 119,00 vrátane DPH |
41/EÚ/2019 | 24.06.2019 | 06.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940278 | Ing.Roman Soyka, Phd. Novozámocká č. 27, 96001 Zvolen |
37827111 | Vypracovanie dokumentácie -posudok drevenej konštrukcie altánku pri kmeňovej budove CDaR. | 120,- bez DPH |
52/EÚ/2019 | 14.08.2019 | 27.08.2019 | 19.8.2019 | |
11940234 | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Štúrova č. 26, 977 01 Brezno |
30571588 | Výroba preukazov pre zamestnancov - 6 ks | 18,- bez DPH |
47/EÚ/2019 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
11940075 | ART-atelierreklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Štúrova č. 26, 977 01 Brezno |
30571588 | Výroba preukazov pre zamestnancov + laminácia + výroba informačnej tabule | 116,94 vrátane DPH |
14/EÚ/2019 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 20.3.2019 | |
11940111 | WEBY GROUP,s.r.o Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | Výroba webového sídla Chalupkova ul. | 442,08 vrátane DPH |
3/2019 | 10.04.2019 | 22.04.2019 | 16.4.2019 | |
11940023 | MG-Spol. s.r.o. Ladislava Novomeského č. 1235/24, 977 01 Brezno |
47071141 | Vyrovnanie podlahy + pokládka plávajúcej podlahy VS 3 | 1.608,- vrátane DPH |
01/03/2019 | 30.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940369 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Výrub drevín a odvoz dreveného odpadu do kompostu VS 6 | 561,72 bez DPH |
12/06/2019 | 24.10.2019 | 03.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940467 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka plynu 01.01.-30.4.2019 | 2921,91 vrátane DPH |
10/2019 | 20.01.2020 | 09.02.2020 | 31.1.2020 | |
11940468 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka plynu 01.05.-31.12.2019 | -2390,29 vrátane DPH |
10/2019 | 21.01.2020 | 09.02.2020 | 31.1.2020 | |
11940155 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny 4/2019 - VS 6 | 577,56 vrátane DPH |
13,14/2018 | 13.05.2019 | 30.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940012 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 1-12/2018 | 621,15 vrátane DPH |
13/2015 | 16.01.2019 | 09.02.2019 | 24.1.2019 | |
11940162 | Stavebné bytové družstvo Brezno Malinovského 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018 - VS1 | 539,59 vrátane DPH |
41/2008 | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 5.6.2019 | |
11940156 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrinu 04/2019 - Chalupkova ul. | 241,70 vrátane DPH |
13,14/2018 | 13.05.2019 | 30.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940199 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrinu 01.05.-31.05.2019 | 217,37 vrátane DPH |
13/2018, 14/2018 | 11.06.2019 | 30.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940198 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrinu 01.05.-31.05.2019 | 525,44 vrátane DPH |
13/2018, 14/2018 | 11.06.2019 | 30.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940208 | Zahorka, s.r.o. Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vývoz a vyčistenie septiku - VS4 | 144,90 bez DPH |
18/04/2019 | 21.06.2019 | 01.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940209 | Zahorka, s.r.o. Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vývoz a vyčistenie septiku - VS6 | 100,00 bez DPH |
03/06/2019 | 21.06.2019 | 28.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940329 | SPDDD Úsmev ako Dar ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica |
17316537 | Vzdelávací pobyt 1 dieťa - 27.-29.9.2019 | 80,- bez DPH |
31/04/2019 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 9.10.2019 | |
11940224 | Matiaško, s.r.o,. 1. Mája č. 11, 010 01 Žilina |
48144444 | Vzdelávanie " Zodpovedné konanie osôb s mentálnym postihnutím " - 3 zamestnanci - 18.6.2019 | 50,10 bez DPH |
42/EÚ/2019 | 03.07.2019 | 16.07.2019 | 8.7.2019 | |
11940128 | Mgr. Roman Mojš Petelenova č. 4/A, 974 01 Banská Bystrica |
43701302 | Vzdelávanie zamestnancov 8 hodín | 300,- bez DPH |
22/EÚ/2019 | 26.04.2019 | 17.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940459 | Technické služby Valaská Nám. 1.mája č. 460/8, 976 46 Valaská |
50623664 | Zber separovaného odpadu rok 2019 | 48,- bez DPH |
12/EÚ/2019 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 8.1.2020 | |
11940416 | MIBA SK, s.r.o. Továrenská č.44, 976 31 Vlkanová |
36623041 | Žalúzie a rolety kmeňová budova CDaR | 1.086,40 vrátane DPH |
84/EÚ/2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | 9.12.2019 |