Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940217 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 1.7.-31.7.2019 - VS5 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 01.07.2019 | 10.07.2019 | 4.7.2019 | |
11940175 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 1.6.-30.6.2019 - VS1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 29.05.2019 | 10.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940174 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 01.6.-30.6.2019 - VS5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 29.05.2019 | 10.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940167 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 01.-31.5.2019 - VS1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 21.5.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940166 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 01.-31.5.2019 - VS5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 21.05.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940089 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka - 4/2019 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 27.03.2019 | 10.04.2019 | 5.4.2019 | |
11940088 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka za 4/2019 VS 1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 27.03.2019 | 10.04.2019 | 5.4.2019 | |
11940054 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka za 3/2019 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 26.02.2019 | 10.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940053 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka za 3/2019 VS 1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 26.02.2019 | 10.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940022 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka - 2/2019 VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 25.01.2019 | 10.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka - 2/2019 VS 1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 25.01.2019 | 10.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940003 | FAXCOPY, a.s. Domkárska č. 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Modrá atramentová poduška 10 ks | 40,32 vrátane DPH |
02/EÚ/2019 | 04.01.2019 | 16.01.2019 | 15.1.2019 | |
11940468 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka plynu 01.05.-31.12.2019 | -2390,29 vrátane DPH |
10/2019 | 21.01.2020 | 09.02.2020 | 31.1.2020 | |
11940467 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - dodávka plynu 01.01.-30.4.2019 | 2921,91 vrátane DPH |
10/2019 | 20.01.2020 | 09.02.2020 | 31.1.2020 | |
11940435 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - 12/2019 3 odberné miesta | 1.259,52 vrátane DPH |
9,10/2019 | 04.12.2019 | 15.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940387 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - 11/2019 | 1.259,52 vrátane DPH |
9,10/2019 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940331 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - 10/2019 | 1.259,52 vrátane DPH |
9/2019 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 9.10.2019 | |
11940298 | MAGNA ENERGIA , a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - 9/2019 | 1.259,52 bez DPH |
10/2019 | 05.09.2019 | 15.09.2019 | 13.9.2019 | |
11940262 | MAGNA ENERGIA , a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - 8/2019 | 1.259,52 vrátane DPH |
9,10/2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 7.8.2019 | |
11940233 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/2019 Chalupkova ul., VS 4,VS 1 | 1.259,52 vrátane DPH |
10/2019 | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 10.7.2019 | |
11940188 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01.06.-30.06.2019 (č.odb.miesta 570509, 570510) | 1259,52 vrátane DPH |
10/2019 | 10.06.2019 | 15.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940138 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2019 | 1.259,52 vrátane DPH |
10/2019 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940097 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 4/2019 CDaR | 1.175,13 vrátane DPH |
13/2015 | 03.04.2019 | 15.04.2019 | 16.4.2019 | |
11940071 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/2019 | 1.175,13 vrátane DPH |
13/2015 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 20.3.2019 | |
11940040 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 2/2019 | 1.175,13 vrátane DPH |
11.02.2019 | 28.02.2019 | 4.3.2019 | ||
11940012 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 1-12/2018 | 621,15 vrátane DPH |
13/2015 | 16.01.2019 | 09.02.2019 | 24.1.2019 | |
11940001 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 1/2019 | 992,82 vrátane DPH |
13/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
11940444 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 11/2019 | 94,18 vrátane DPH |
2/2018,16/2019,6/2019 | 09.12.2019 | 25.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940377 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 10/2019 | 91,69 vrátane DPH |
02/2018,6/2019,16/2019 | 04.11.2019 | 25.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 9/2019 | 92,09 vrátane DPH |
18/2017,19/2017,2/2018,6/2019 | 08.10.2019 | 24.10.2019 | 17.10.2019 | |
11940304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 08/2019 | 93,79 vrátane DPH |
18/2017,19/2017,2/2018,6/2019 | 06.09.2019 | 24.09.2019 | 13.9.2019 | |
11940269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 7/2019 | 91,69 vrátane DPH |
18/2017,19/2017,2/2018,6/2019 | 05.08.2019 | 26.08.2019 | 7.8.2019 | |
11940241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet jún 2019 | 91,69 vrátane DPH |
18/2017,19/2017,3/2017,2/2018,6/2019 | 09.07.2019 | 25.07.2019 | 11.7.2019 | |
11940195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby (internet, hovory) 01.05.-31.05.2019 | 91,69 vrátane DPH |
2/2018, 3/2017, 18/2017, 19/2017 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 04/2019 | 87,49 vrátane DPH |
19/2017,18/2017,3/2017,02/2018 | 06.05.2019 | 24.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 3/2019 | 86,69 vrátane DPH |
8/2014,18/2017,19/2017,3/2017, | 10.04.2019 | 25.04.2019 | 16.4.2019 | |
11940069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 2/2019 | 86,69 vrátane DPH |
8/2014,18/2017,19/2017,3/2017, | 05.03.2019 | 25.03.2019 | 20.3.2019 | |
11940033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory + internet 1/2019 | 86,88 vrátane DPH |
8/2014,18/2017,19/2017,3/2017,2/218 | 05.02.2019 | 25.02.2019 | 15.2.2019 | |
11940357 | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Černyševského č. 1287/10, 851 01 Bratislava |
35825979 | Práčka BOSCH VS 2 | 439,- bez DPH |
17/02/2019 | 18.10.2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná č. 2, 811 06 Bratislava |
35885815 | Kovová spisová skriňa na doklady - 2 kusy | 432,92 vrátane DPH |
58/EÚ/2019 | 26.08.2019 | 06.09.2019 | 30.8.2019 |