Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940190 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1, 972 45 Bystričany |
00163325 | Strava chovanca za 05/2019 | 112,22 bez DPH |
02/03/2019 | 10.06.2019 | 15.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940189 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Internet, hovory 27.5.-26.6.2019 | 151,26 vrátane DPH |
3/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 | 10.06.2019 | 01.08.2019 | 13.6.2019 | |
11940188 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01.06.-30.06.2019 (č.odb.miesta 570509, 570510) | 1259,52 vrátane DPH |
10/2019 | 10.06.2019 | 15.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940187 | STING-ENERGO s.r.o. 29. augusta 29, 974 00 Banská Bystrica |
36619060 | Podporná energetická služba za 05/2019 - kmeň.budova CDaR Valaská | 234,00 vrátane DPH |
10/2018 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940186 | Zahorka, s.r.o. Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie a vývoz žumpy - VS4 | 128,90 bez DPH |
16/04/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940185 | Obec Čierny Balog, školská jedáleň Hlavná 249/50, 976 52 čierny Balog |
00313343 | Obedy 05/2019 - VS6 | 127,06 bez DPH |
11/06/2018, 07/06/2018 | 10.06.2019 | 21.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940184 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | stravné za 05/2019 (VS1, VS2, VS3, VS5, VS6) | 165,92 bez DPH |
02/03/2018, 03/02/2019, 02/02/2018 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940183 | KREKA SK, s.r.o. Námestie SNP 16, 971 01 Banská Bystrica |
47529148 | PC softwarové práce, servisný výjazd, náhradné diely | 487,56 vrátane DPH |
19/2018 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940182 | KREKA SK, s.r.o. Námestie SNP 16, 971 01 Banská Bystrica |
47529148 | Toner do tlačiarní HP, Canon - 6ks | 125,90 vrátane DPH |
37/EÚ/2019 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940181 | Šnek Juraj - SNEKO Školská 447/4, 976 46 Valaská |
45463786 | Oprava osvetlenia - VS4 | 40,00 bez DPH |
17/04/19 | 06.05.2019 | 12.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940180 | Mgr.Jaroslava Mecková - JM fyzio Malinovského 1108/5, 977 01 Brezno |
50920481 | Rekondično preventívne cvičenie 5,5hod/24,-Eur za 05/2019 - VS2 | 132,00 bez DPH |
07/02/2019 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940179 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | 36,00 vrátane DPH |
11/2018 | 03.06.2019 | 08.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940178 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | Správa domény/rok | 21,18 vrátane DPH |
3/2019 | 03.06.2019 | 14.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940177 | Jozef Krbyľa - AUTODOPRAVA Partizánska 14, 976 46 Valaská |
10831771 | Oprava vozidla Škoda Fábia BR469AN | 295,50 vrátane DPH |
36/EÚ/2019 | 03.06.2019 | 15.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940176 | Jozef Krbyľa - AUTODOPRAVA Partizánska 14, 976 46 Valaská |
10831771 | Oprava vozidla Škoda Fábia BR469AN | 145,50 vrátane DPH |
34/EÚ/2019 | 29.05.2019 | 13.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940175 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 1.6.-30.6.2019 - VS1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 29.05.2019 | 10.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940174 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 01.6.-30.6.2019 - VS5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 29.05.2019 | 10.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940173 | Šnek Juraj - SNEKO Školská 447/4, 976 46 Valaská |
45463786 | Pravidelná ročná revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia | 118,50 bez DPH |
2/Po/2019 | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940172 | Zahorka, s.r.o. Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog |
36633747 | Vyčistenie septiku - VS4 | 88,60 bez DPH |
15/04/19 | 24.5.2019 | 31.05.2019 | 6.6.2019 | |
11940171 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné 28.2.2019-17.5.2019 - VS4 | 80,71 vrátane DPH |
Nová príloha č.3,č.4 | 24.05.2019 | 05.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940170 | Správca bytových domov s.r.o. Clementisova 5, 977 01 Brezno |
50528025 | Nájomné 06/2019 - VS5 | 302,58 vrátane DPH |
1/2017 | 23.05.2019 | 27.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940169 | Stavebné bytové družstvo Brezno Malinovského 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Nájomné 06/2019 - VS1 | 206,18 vrátane DPH |
41/2008-Zmluva SBD | 23.5.2019 | 27.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940168 | Obec Čierny Balog Závodie 2/2, 976 56 Čierny Balog |
00313343 | Komunálny odpad v zmysle Zákona č. 582/2004 za 1. štvrťrok 2019 - VS6 | 22,00 bez DPH |
Zákon č. 582/2004 | 21.05.2019 | 28.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940167 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 01.-31.5.2019 - VS1 | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 21.5.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940166 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblovka štandard 01.-31.5.2019 - VS5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 21.05.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940165 | Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján |
42224233 | Celodenná strava za 05/2019 - VS4, VS3 | 256,94 bez DPH |
21/04/2018, 3/03/2018 | 16.05.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940164 | Obec Čierny Balog, školská jedáleň Hlavná 249/50, 976 52 čierny Balog |
00313343 | Odobraté obedy žiakov ŠZŠ 04/2019 - VS6 | 115,00 bez DPH |
7/06/2018, 11/06/2018 | 16.05.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940163 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35, 977 01 Brezno |
37828452 | Odobraté obedy žiakov ZŠ, ŠZŠ 04/2019 - VS1 | 203,08 bez DPH |
23/04/2018, 11/05/2018, 3/01/2018 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
11940162 | Stavebné bytové družstvo Brezno Malinovského 12, 977 01 Brezno |
00170143 | Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018 - VS1 | 539,59 vrátane DPH |
41/2008 | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 5.6.2019 | |
11940161 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | stravné deti za mesiac 04/2019 | 196,15 bez DPH |
13/05/2018, 12/06/2018, 03/02/19, 2/01/2018, 8/06/2018, 2/03/2018, 02/02/2018 | 15.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 | |
11940160 | JADRAN Travel.SK s.r.o. Dénešova č. 4, 040 23 Košice |
48068012 | Účastnícky poplatok za medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku - 1 osoba | 220,- bez DPH |
29/EÚ/2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940159 | Messer Tatragas spol. s.r.o. Chalupkova č. 9, 819 44, Bratislava 1 |
00685852 | Kyslíkové tlakové fľaše pre deti ZŤP - VS 2 | 32,39 bez DPH |
08/02/19 | 13.05.2019 | 27.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940158 | Messer Tatragas spol. s.r.o. Chalupkova č. 9, 819 44, Bratislava 1 |
00685852 | Kyslíkové tlakové fľaše deti ZŤP - VS 2 | -17,76 bez DPH |
06/02/2019 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940157 | Slovanet, a.s. Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Káblovka 5/2019 Chalupk. ul. | 6,97 vrátane DPH |
D-1-27/2009 | 13.05.2019 | 23.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940156 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrinu 04/2019 - Chalupkova ul. | 241,70 vrátane DPH |
13,14/2018 | 13.05.2019 | 30.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940155 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta č. 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny 4/2019 - VS 6 | 577,56 vrátane DPH |
13,14/2018 | 13.05.2019 | 30.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940154 | Autooprava-Jozef Krbyľa Partizánska cesta č. 14, 976 46 Valaská |
10831771 | Oprava automobilu Renault Traffic | 152,50 vrátane DPH |
33/EÚ/2019 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940153 | Reedukačné centrum Chalmovská č. 679/1, 972 45 Bystričany |
00163325 | Strava za apríl 1 chovanec - VS 3 | 108,60 bez DPH |
02/03/2019 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940152 | Záhorka, s.r.o. - p. Turňa Závodie č. 2/2, 976 52 Čierny Balog |
45025622 | Vyčistenie septiku VS 4 | 144,90 bez DPH |
14/04/2019 | 13.05.20198 | 14.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940151 | Spoločenstvo Fraňa Kráľa č. 4 Fraňa Kráľa č. 4, 977 01 Brezno |
35988215 | -345,17 vrátane DPH |
1/2017 | 13.05.2019 | 30.06.2019 | 20.5.2019 |