Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940177 | Jozef Krbyľa - AUTODOPRAVA Partizánska 14, 976 46 Valaská |
10831771 | Oprava vozidla Škoda Fábia BR469AN | 295,50 vrátane DPH |
36/EÚ/2019 | 03.06.2019 | 15.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940176 | Jozef Krbyľa - AUTODOPRAVA Partizánska 14, 976 46 Valaská |
10831771 | Oprava vozidla Škoda Fábia BR469AN | 145,50 vrátane DPH |
34/EÚ/2019 | 29.05.2019 | 13.06.2019 | 6.6.2019 | |
11940160 | JADRAN Travel.SK s.r.o. Dénešova č. 4, 040 23 Košice |
48068012 | Účastnícky poplatok za medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku - 1 osoba | 220,- bez DPH |
29/EÚ/2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940049 | IVeS, Organizácia pre informatiku Verejnej správy Českosl.armády č.20, 041 18 Košice |
00162957 | Softvér "WINaSU" Administratívny systém úradu | 119,50 bez DPH |
08/EÚ/2019 | 20.02.2019 | 04.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940278 | Ing.Roman Soyka, Phd. Novozámocká č. 27, 96001 Zvolen |
37827111 | Vypracovanie dokumentácie -posudok drevenej konštrukcie altánku pri kmeňovej budove CDaR. | 120,- bez DPH |
52/EÚ/2019 | 14.08.2019 | 27.08.2019 | 19.8.2019 | |
11940365 | Ing. Slivka Ivan - revízie Lichardova č. 11, 977 01 Brezno |
33921440 | Odborná prehliadka a skúška plyn.sporáka a plyn. kotla zaučenie pracovníka - VS 4 | 110,- bez DPH |
28/04/2019 | 22.10.2019 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940052 | Ing. Slivka Ivan - revízie Lichardova č. 11, 977 01 Brezno |
33921440 | Preskúšanie a preškolenie zamestnancov pre manipuláciu s plynovým kotlom | 90,- bez DPH |
06/04/2019 | 22.02.2019 | 11.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940123 | IDEA - Ing. Havlík Stanislav Bratislavská č. 123, 911 01 Trenčín |
35179252 | Registrácia webovej stránky CDaR do 13.5.2020 | 19,08 bez DPH |
24/EÚ/2019 | 16.04.2019 | 20.04.2019 | 13.5.2019 | |
11940443 | Hlaváčik Marek kominárske služby Hronské predmestie č. 6, 974 01 B.Bystrica |
34986278 | Kontrola komínových telies 2 ks - budova CDaR | 108,- vrátane DPH |
88/EÚ/2019 | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940374 | Hlaváčik Marek kominárske služby Hronské predmestie č. 6, 974 01 B.Bystrica |
34986278 | Kominárske práce demontáž zvetraného komínového telesa + klampiarske práce | 282,- bez DPH |
56/EÚ/2019 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
11940322 | Hlaváčik Marek kominárske služby Hronské predmestie č. 6, 974 01 B.Bystrica |
34986278 | Oprava komínovej vložky a dymovodu - budova CDaR | 438,- vrátane DPH |
55/EÚ/2019 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 7.10.2019 | |
11940240 | Hlaváčik Marek kominárske služby Hronské predmestie č. 6, 974 01 B.Bystrica |
34986278 | Kominárske práce na základe objednávky č.40 zo dňa 12.06.2019 | 1.306,80 vrátane DPH |
40/EÚ/2019 | 09.07.2019 | 13.07.2019 | 11.7.2019 | |
11940120 | Hlaváčik Marek kominárske služby Hronské predmestie č. 6, 974 01 B.Bystrica |
34986278 | Revízia komínov Chalupkova ul. VS 4 | 180,- bez DPH |
17/EÚ/2019 | 12.04.2019 | 20.04.2019 | 13.5.2019 | |
11940346 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho č. 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Tonery do tlačiarní 2 ks - Správa | 57,- bez DPH |
68/EÚ/2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 17.10.2019 | |
11940345 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho č. 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Tonery do tlačiarní 8 ks - Správa | 215,- bez DPH |
68/EÚ/2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 17.10.2019 | |
11940197 | GGSF, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy za 06/2019 | 3356,00 bez DPH |
5/2016 | 38/EÚ/2019 | 10.06.2019 | 06.07.2019 | 13.6.2019 |
11940439 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy -11/2019 | 3.305,43 bez DPH |
86/EÚ/2019 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940388 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za 10/2019 | 2.940,- bez DPH |
69/EÚ/2019 | 07.11.2019 | 04.12.2019 | 18.11.2019 | |
11940339 | GGFS, s.r.o. 6/PO/2019 |
47079690 | Skutočne odobratá strava za 9/2019 | 3.137,57 bez DPH |
6/PO/2019 | 07.10.2019 | 31.10.2019 | 17.10.2019 | |
11940309 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 9/2019- odobratá strava | 2.496,54 bez DPH |
53/EÚ/2019 | 10.09.2019 | 02.10.2019 | 17.9.2019 | |
11940236 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 7/2019 | 3.456,- bez DPH |
46/EÚ/2019 | 08.07.2019 | 03.08.2019 | 11.7.2019 | |
11940140 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 5/2019 | 3.660,- bez DPH |
30/EÚ/2019 | 06.05.2019 | 05.06.2019 | 20.5.2019 | |
11940108 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.stravovacie poukážky 4/2019 - doobjednanie | 24,- bez DPH |
20/EÚ/2019 | 09.04/2019 | 04.05.2019 | 16.4.2019 | |
11940107 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektr.stravovacie poukážky 4/2019 | 3.416,- bez DPH |
19/EÚ/2019 | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 16.4.2019 | |
11940068 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 3/2019 | 3.408,- bez DPH |
13/EÚ/2019 | 05.03.2019 | 04.04.2019 | 20.3.2019 | |
11940044 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 2/2019 | 3.572,- bez DPH |
07/EÚ/2019 | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 4.3.2019 | |
11940002 | GGFS, s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1/2019 | 3.544,- bez DPH |
1/EÚ/2019 | 04.01.2019 | 03.02.2019 | 15.1.2019 | |
11940135 | GEMKO-TEKO, spol. s r.o. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Exkurzia do Grécka 1 osoba - zamestnanec 26.05.-31.05.2019 | 196,- bez DPH |
27/EÚ/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 20.5.2019 | |
136/2019-PP | Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Pečeňady č. 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Poplatok za odborný seminár 10.-11.12.2019 Piešťany - 2 zamestnanci | 112,- bez DPH |
100/EÚ/2019 | 2.12.2019 | 04.12.2019 | 31.12.2019 | |
132/2019 - PP | Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Pečeňady č. 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Poplatok za vzdelávanie | 30,- bez DPH |
92/EÚ/2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 11.12.2019 | |
11940003 | FAXCOPY, a.s. Domkárska č. 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Modrá atramentová poduška 10 ks | 40,32 vrátane DPH |
02/EÚ/2019 | 04.01.2019 | 16.01.2019 | 15.1.2019 | |
11940453 | FAST WEB, s.r.o. Svätoplukova č. 28, 821 08 Bratislava |
46720804 | Laminátor + laminovacie fólie ( odborný tím ) | 51,78 vrátane DPH |
103/EÚ/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940433 | EORBIS, s.r.o. Tulská č. 5272/10, 974 04 Banská Bystrica |
50559534 | Vykonanie hygienického auditu Kategorizácia prác | 144,- vrátane DPH |
50/EÚ/2019 | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940243 | ENERGIA M+M s.r.o. Nová Zábava č. 689/4A, Ľubietová |
36028801 | Oprava na plynovom kotli Wolf NG31-E-70 ( výmena teplomera) | 111,84 vrátane DPH |
44/EÚ/2019 | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 11.7.2019 | |
11940242 | ENERGIA M+M s.r.o. Nová Zábava č. 689/4A, Ľubietová |
36028801 | Oprava plynových kotlov Wolf NG31-E-70 ( 2 ks ) na základe objednávky č. 45 zo dňa 26.06.2019 | 503,54 bez DPH |
45/EÚ/2019 | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 11.7.2019 | |
11940196 | ENERGIA M+M s.r.o. Nová Zábava 689/4A, 976 55 Ľubietová |
36028801 | Servis a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení v kmeňovej budove CDaR Valaská | 550,26 vrátane DPH |
31/EÚ/2019 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940418 | DREVONA MARKET, s.r.o. Výhonská č. 1, 831 06 Bratislava |
50433003 | Kontajnery šuplíkové uzamykateľné - správa | 213,- bez DPH |
89/EÚ/2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
11940399 | Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie č. 6, 851 01 Bratislava |
11782889 | Knihy, hry a perá pre špec.pedagóga | 28,66 vrátane DPH |
83/EU/2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | |
11940210 | DISIG, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35975946 | Čipová karta ATOS CardOS V4.4 vrátane licencie CardOS API, formulár FULLSIZE - 1ks | 35,00 vrátane DPH |
01/Po/2019 | 24.06.2019 | 07.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940422 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Káblová televízia 12/2019 - VS 5 | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 |