Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040261.00 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2 |
44413467 | Archív skrina | 1075,20 vrátane DPH |
obj. 161/2020 | 30.11.2020 | 03.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040295.00 | ASKO- NABYTOK s.r.o. Cesta na Senec 2B |
35909790 | Nábytok sk.302 | 999,60 vrátane DPH |
obj. /20 | 13.12.2020 | 13.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040236.00 | Ján Huťka - Firma Bačík Dr. Martina Sokola 11 |
32029934 | Stavebné práce v objekte Sládkovičova | 998,22 vrátane DPH |
obj. 141/20 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040222.00 | Ján Huťka - Firma Bačík Dr. Martina Sokola 11 |
32029934 | Stavebné práce v objekte Sládkovičova | 998,11 vrátane DPH |
obj. 131/20 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040300.00 | Štefan Zorský Vyšovec 65/47 |
11929758 | Oplotenie terasy | 949,98 vrátane DPH |
obj. 171/20 | 15.12.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040260.00 | Štefan Zorský Vyšovec 65/47 |
11929758 | Stavebné práce Oprava braničky a oplotenia Kolla | 937,42 vrátane DPH |
obj. 165/20 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040258.00 | Štefan Zorský Vyšovec 65/47 |
11929758 | Oprava plech.strechy, Kollárova ul | 934,56 vrátane DPH |
obj. 134/20 | 24.11.2020 | 27.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040310.00 | PICHANDOVCI s.r.o. Hlavná 29 |
44165218 | Výmena podláh Rudl.c | 907,43 vrátane DPH |
obj.196/20 | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040280.00 | Štefan Zorský Vyšovec 65/47 |
11929758 | Stavebné práce Oprava komína Kollárova | 888,97 vrátane DPH |
obj. 187/20 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040194.00 | Euro Asset s.r.o. Opatovská 23 |
36829412 | Vš.materiál, dezinfekcia, rukavice, rúška | 722,41 vrátane DPH |
obj.121/20 | obj.121/20 | 29.9.2020 | 01.10.2020 | 27.10.2020 |
12040070 | Styk servis, s. r. o. Ružová 9 |
36040436 | Kollárova revízia plyn.zariadení | 682,80 vrátane DPH |
obj. 51/2020 | 24.3.2020 | 27.03.2020 | 13.5.2020 | |
12040129 | TRY-EL Ing.T.Ryša Železná Breznica 131 |
40892107 | Revízia el. zariadení, | 630,80 bez DPH |
obj.81/20 | 22.6.2020 | 25.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040259.00 | NAY, a.s., Tuhovská 15 |
35739487 | Sušič, spoj.diel a inštalácia | 617,93 vrátane DPH |
obj. 170/20 | 24.11.2020 | 27.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040109 | Decathlon SK s. r. o. Na Troskách 25 |
47658827 | Športové vybavenie | 617,52 vrátane DPH |
obj. 67/20 | 20.5.2020 | 25.05.2020 | 6.7.2020 | |
12040257.00 | Black red white Slovakia a.s. Nižné Kapustníky 2 |
36573175 | Sektorový nábytok | 616,80 vrátane DPH |
obj.169/20 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040201.00 | NAY, a.s., Tuhovská 15 |
35739487 | Notebook ACER | 588,00 vrátane DPH |
obj. 128/20 | obj. 128/20 | 13.10.2020 | 14.10.2020 | 27.10.2020 |
12040052 | JS-SYSTEM s.r.o. I.Houdeka 40 |
36643441 | Elektroinštalačné práce, | 561,00 bez DPH |
obj.25/20 | 02.3.2020 | 03.03.2020 | 13.5.2020 | |
12040262.00 | NAY, a.s., Tuhovská 15 |
35739487 | Umývačka+predlž.zaruka, mikrovlnka, tablety | 537,76 vrátane DPH |
obj. 177/20 | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040180.00 | PHYSIO CANIS o.z. Limbová 3058/19 |
42159709 | Canisterapia, | 534,00 vrátane DPH |
Z: Z15/2019 obj.39/20 | Z: Z15/2019 obj.39/20 | 07.9.2020 | 17.09.2020 | 27.10.2020 |
12040026.00 | PHYSIO CANIS o.z. Limbová 3058/19 |
42159709 | canisterapia+doprava, | 534,00 bez DPH |
zml. Z-15/2019 | 04.02.2020 | 21.2.2020 | ||
12040279.00 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040227.00 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | 04.11.2020 | 11.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040197.00 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | Zml Z-5/2019 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | 27.10.2020 |
12040173.00 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | Zml Z-5/2019 | 04.9.2020 | 11.09.2020 | 27.10.2020 |
12040160 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9, BB |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | 05.8.2020 | 07.08.2020 | 31.8.2020 | |
12040141 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9, BB |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | 03.7.2020 | 09.07.2020 | 31.8.2020 | |
12040122 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | 05.6.2020 | 11.06.2020 | 6.7.2020 | |
12040097 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9, BB |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 bez DPH |
Zml Z-5/2019 | 04.5.2020 | 12.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040076 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 bez DPH |
Zml Z-5/2019 | 03.4.2020 | 07.04.2020 | 21.5.2020 | |
12040054 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 vrátane DPH |
Zml Z-5/2019 | 03.3.2020 | 09.03.2020 | 13.5.2020 | |
12040032.00 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9 |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 bez DPH |
Zml Z-5/2019 | 11.02.2020 | 21.2.2020 | ||
12040002.00 | EMO-CAR s.r.o. Murgašova 9, Banská Bystrica |
36638340 | Prenájom priestorov NP DEI III | 529,20 bez DPH |
Zml Z-5/2019 | 03.1.2020 | 09.01.2020 | 21.2.2020 | |
12040066 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. Ševčenkova 21 |
17316537 | Účastnícky poplatok 3.časť, | 525,00 bez DPH |
obj. 43/2020 | 19.3.2020 | 20.03.2020 | 13.5.2020 | |
12040223.00 | Ján Huťka - Firma Bačík Dr. Martina Sokola 11 |
32029934 | Elektroinštal. práce v objekte Sládkovičova | 499,32 vrátane DPH |
obj. 133/20 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040241.00 | Ján Huťka - Firma Bačík Dr. Martina Sokola 11 |
32029934 | Stavebné práce v objekte Sládkovičova | 497,70 vrátane DPH |
obj. 135/20 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 31.12.2020 | |
12040158 | StVPS, a.s., Partizánska cesta č.5, BB |
36644030 | vodné, stočné | 493,14 vrátane DPH |
zml:106201361 | 05.8.2020 | 07.08.2020 | 31.8.2020 | |
12040276.00 | KLOGA s.r.o. Radlinského 274/36 |
46041672 | Pracovné oblečenie | 478,40 vrátane DPH |
obj.188/20 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040092 | StVPS, a.s., Partizánska cesta č.5, BB |
36644030 | Voda,stočné,zrážky Kollár.ul. | 460,40 vrátane DPH |
zml106201361 | 28.4.2020 | 29.04.2020 | 21.5.2020 | |
12040278.00 | Psychoprof, s.r.o. Sladkovičova 7 |
34132988 | Testovací materiál | 452,30 vrátane DPH |
obj.176/20 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | |
12040240.00 | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34 |
50125605 | Pneumatiky Renault | 445,48 vrátane DPH |
obj.148/20 | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 31.12.2020 |