Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040135 | Csóka Ladislav 66, 980 44 Lenartovce |
43472389 | Maliarske a natieračské práce na streche Mieru 155 | 987,- bez DPH |
47/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040176 | Diana Berkiová, Lenartovce 66, 98044 |
53394178 | maliarske a natieračské práce pre SUS3 | 998,50 bez DPH |
66/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040053 | Obec Jesenske Sobotska 10, Jesenske |
00318833 | nájom nebyt. priestorov 01,02,03/2020 | 600 bez DPH |
GA02/062019 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
12040199 | Obec Jesenske Sobotska 10, Jesenske |
00318833 | nájom nebytových priestorov za 10,11,12/2020 | 600,00 bez DPH |
GA02/062019 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 13.1.2021 | |
12040156 | Obec Jesenske Sobotska 10, Jesenske |
00318833 | nájom za nebytové priestory júl, august, september/2020 | 600,00 bez DPH |
GA02/062019 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
12040102 | Obec Jesenske Sobotska 10, Jesenske |
00318833 | nájomné NP DEI III | 600,00 bez DPH |
GA02/062019 | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 20.7.2020 | |
12040141 | Mountfield s.r.o Kollárova 85, Martin |
36377147 | nákup športových mat. zo sponzorského účtu | 599,30 bez DPH |
54/2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 2.10.2020 | |
12040095 | ACA system s.r.o Kúpeľná 9,Rimavská Sobota |
45965765 | nákup VT - NP DEI III | 1797,16 vrátane DPH |
24/2020 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 20.7.2020 | |
12040206 | ACA system s.r.o Kúpeľná 9,Rimavská Sobota |
45965765 | nákup VT webcamera a ost. | 351,85 bez DPH |
83/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 13.1.2021 | |
12040080 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | náplne do tlačiarne | 138,28 vrátane DPH |
19/2020 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 5.6.2020 | |
12040151 | Stredná odborná škola technická Dukelských hrdinov, Lučenec |
00893307 | obedy a večere pre M.Oláhovej, a C. Oláhovej 10/2020 | 151,76 bez DPH |
48/2020 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040180 | JYSK s.r.o Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | obyvacia stena pre skupinu SUS1 | 995,- vrátane DPH |
72/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | |
12040014 | Portal Slovakia Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | odborný seminár | 174,00 bez DPH |
2/2020 | 27.01.2020 | 30.01.2020 | 1.2.2020 | |
12040013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | ochranné sklo na mobil Samsung Galaxy | 24,99 vrátane DPH |
RD 372/01/2017 | 23.01.2020 | 30.01.2020 | 1.2.2020 | |
12040159 | Gabriel Molnár M.R.Štefánika 5378/49, R.Sobota |
44721951 | oprava auta Škoda Octavia a výmena oleja a všetkých filtrov | 464,93 bez DPH |
58/2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
12040164 | Gabriel Molnár M.R.Štefánika 5378/49, R.Sobota |
44721951 | oprava motor. vozidla Dacia LOGAN | 97,64 bez DPH |
63/2020 | 29.10.2020 | 02.11.2020 | 6.11.2020 | |
12040126 | RSNET s.r.o Dukelských hrdinov, Rim.Sobota |
36631221 | oprava optického kabla na internet D1 | 183,- bez DPH |
40/2020 | 24.08.2020 | 26.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040108 | Gabriel Molnár M.R.Štefánika 5378/49, R.Sobota |
44721951 | oprava služ. vozidla OPEL VIVARO | 740,63 vrátane DPH |
26/2020 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | 10.8.2020 | |
12040203 | Gabriel Molnár M.R.Štefánika 5378/49, R.Sobota |
44721951 | oprava služ. vozidla Škoda Fabia | 58,44 vrátane DPH |
81/2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 13.1.2021 | |
12040105 | Tibor Talian Včelince Včelince 140 |
17983410 | oprava ústredného kúrenia | 621,60 vrátane DPH |
29/2020 | 15.07.2020 | 21.07.2020 | 10.8.2020 | |
12040132 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040118 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 10.8.2020 | |
12040101 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 20.7.2020 | |
12040084 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 03.06.2020 | 09.06.2020 | 5.6.2020 | |
12040041 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.03.2020 | 12.03.2020 | 30.3.2020 | |
12040019 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 7.2.2020 | |
12040153 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 10/2020 | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | |
12040171 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 11/2020 | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 03.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040193 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 12/2020 | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 2.12.2020 | |
12040055 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 4/2020 | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 22.4.2020 | |
1204008 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn D1,D2 | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 1.2.2020 | |
12040071 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | PO a BOZP | 60,00 bez DPH |
01052008 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 13.5.2020 | |
12040154 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | PO a BOZP 09/2020 | 60,00 bez DPH |
01052008 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | |
12040177 | ACA system s.r.o Kúpeľná 9,Rimavská Sobota |
45965765 | Počítačová zostava DELL PC Optiplex 3070 - 1 kus | 811,- bez DPH |
64/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040012 | Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 1 |
00585441 | poistná zmluva PZP - súbor mot. vozidiel | 136,90 bez DPH |
6562421613 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 1.2.2020 | |
12040109 | Ladislav Revaj Lenartovce 81 |
45411204 | Preddavok na výmenu strechy na kmeňovej budove | 9559,- bez DPH |
31/2020 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | 10.8.2020 | |
12040124 | SPROPEX s.r.o Nová Bašta 42, 980 34 |
36022560 | preprava detí do tábora | 1400,- bez DPH |
33/2020 | 18.08.2020 | 21.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040010 | SPROPEX s.r.o 42, Nová Bašta |
36022560 | preprava detí do tábora | 907,44 vrátane DPH |
89/2019 | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 1.2.2020 | |
12040128 | SPROPEX s.r.o Nová Bašta 42, 980 34 |
36022560 | prepravne - športový deň | 390,- bez DPH |
39/2020 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040184 | JYSK s.r.o Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | prikrývky na posteľ pre D1 | 94,50 vrátane DPH |
74/2020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 |