Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040109 | Ladislav Revaj Lenartovce 81 |
45411204 | Preddavok na výmenu strechy na kmeňovej budove | 9559,- bez DPH |
31/2020 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | 10.8.2020 | |
12040123 | Ladislav Revaj Lenartovce 81 |
45411204 | zákazka Výmena strechy na kmeňovej budove CDR | 9558,56 vrátane DPH |
31/2020 | 12.08.2020 | 14.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040107 | O.Z.Fantázia detí Mliekárenská 10, Bratislava |
50073028 | letný tábor, ubytovanie, strava, 29 detí | 5808,- bez DPH |
28/2020 | 17.07.2020 | 21.07.2020 | 10.8.2020 | |
12040079 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 3643,60 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 13.5.2020 | |
12040089 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3580,37 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 20.7.2020 | |
12040007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3547,23 bez DPH |
8669/2019-M_OIKT | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 29.1.2020 | |
12040155 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 09/2020 | 3466,18 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 07.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
12040047 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3434,64 vrátane DPH |
8669/2019-M- OIKT | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 30.3.2020 | |
12040173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 10/2020 | 3421,04 vrátane DPH |
8669/2019-M- OIKT | 05.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040200 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 11/2020 | 3358,22 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 09.12.2020 | 14.12.2020 | 13.1.2021 | |
12040022 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravne poukážky | 3348,74 vrátane DPH |
8669/2019-M_OIKT | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 7.2.2020 | |
12040117 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy 07/2020 | 3321,29 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 10.8.2020 | |
12040066 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobraté stravy 03/2020 | 3264,78 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 14.04.2020 | 23.04.2020 | 22.4.2020 | |
12040134 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy za 08/2020 | 2757,48 bez DPH |
8669/2019-M- OIKT | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040095 | ACA system s.r.o Kúpeľná 9,Rimavská Sobota |
45965765 | nákup VT - NP DEI III | 1797,16 vrátane DPH |
24/2020 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 20.7.2020 | |
12040124 | SPROPEX s.r.o Nová Bašta 42, 980 34 |
36022560 | preprava detí do tábora | 1400,- bez DPH |
33/2020 | 18.08.2020 | 21.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040181 | OKAY Slovakia s.r.o. Černyševského 1287/10, Bratislava |
35825979 | elektrické spotrebiče pre CDR | 1144,76 vrátane DPH |
70/2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | |
12040202 | Obec Jesenske Sobotska 10, Jesenske |
00318833 | stočné za rok 2020 pre SUS1 | 1019,74 bez DPH |
GA02/02/2015 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 13.1.2021 | |
12040122 | O.Z.Fantázia detí Mliekárenská 10, Bratislava |
50073028 | Letný tábor pre 29 detí -Jelenec | 1008,- bez DPH |
41/2020 | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040176 | Diana Berkiová, Lenartovce 66, 98044 |
53394178 | maliarske a natieračské práce pre SUS3 | 998,50 bez DPH |
66/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040180 | JYSK s.r.o Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | obyvacia stena pre skupinu SUS1 | 995,- vrátane DPH |
72/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | |
12040135 | Csóka Ladislav 66, 980 44 Lenartovce |
43472389 | Maliarske a natieračské práce na streche Mieru 155 | 987,- bez DPH |
47/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040010 | SPROPEX s.r.o 42, Nová Bašta |
36022560 | preprava detí do tábora | 907,44 vrátane DPH |
89/2019 | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 1.2.2020 | |
12040193 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 12/2020 | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 2.12.2020 | |
12040171 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 11/2020 | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 03.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040153 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 10/2020 | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | |
12040132 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040118 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 10.8.2020 | |
12040101 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 bez DPH |
P3389/2019 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 20.7.2020 | |
12040084 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 03.06.2020 | 09.06.2020 | 5.6.2020 | |
12040077 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | za plyn | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 13.5.2020 | |
12040055 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 4/2020 | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 22.4.2020 | |
12040041 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 04.03.2020 | 12.03.2020 | 30.3.2020 | |
12040019 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn | 844,54 vrátane DPH |
P3389/2019 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 7.2.2020 | |
1204008 | Magna E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn D1,D2 | 828,27 vrátane DPH |
P3389/2019 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 1.2.2020 | |
12040177 | ACA system s.r.o Kúpeľná 9,Rimavská Sobota |
45965765 | Počítačová zostava DELL PC Optiplex 3070 - 1 kus | 811,- bez DPH |
64/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040108 | Gabriel Molnár M.R.Štefánika 5378/49, R.Sobota |
44721951 | oprava služ. vozidla OPEL VIVARO | 740,63 vrátane DPH |
26/2020 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | 10.8.2020 | |
12040186 | Bán s.r.o, Rimavská Sobota Čerenčiarska 3988 |
45323259 | príves nákladný | 710,- bez DPH |
76/2020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
12040105 | Tibor Talian Včelince Včelince 140 |
17983410 | oprava ústredného kúrenia | 621,60 vrátane DPH |
29/2020 | 15.07.2020 | 21.07.2020 | 10.8.2020 | |
12040199 | Obec Jesenske Sobotska 10, Jesenske |
00318833 | nájom nebytových priestorov za 10,11,12/2020 | 600,00 bez DPH |
GA02/062019 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 13.1.2021 |