Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040180 | Printmania, s. r. o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava |
46046453 | toner Samsung | 33,96 vrátane DPH |
Obj. č. 89/2020 | 01.4.2020 | 02.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040188 | Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Okružná 61, 97901 Rimavská Sobota |
42317665 | stravné 3/2020 | 5,84 bez DPH |
Obj. č. 114/2020 | 02.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040187 | Reedukač. centrum, Čerenčany S. Kollára 51, 97901 Čerenčany |
00163333 | stravné 3/2020 | 123,69 bez DPH |
Obj. č. 113/2020 | 02.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040186 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 96001 Zvolen |
36046884 | webové sídlo - rok | 270,00 vrátane DPH |
Obj. č. 74/2020 | 02.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040185 | National Pen PO Box 0013, 85110 Bratislava |
09726444 | perá 75 ks | 54,50 bez DPH |
Obj. č. 90/2020 | 02.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040184 | JKF Distribution, s. r. o. Gorazdova 12, 94901 Nitra |
44716931 | rúška trojvrstvové 150 ks | 165,60 vrátane DPH |
Obj. č. 91/2020 | 02.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040183 | Ing. Slabejová - Môj originál Mokrá Lúka 91, 05001 Mokrá Lúka |
52060811 | detský kočík - 208 | 185,00 vrátane DPH |
Obj. č. 111/2020 | 02.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040182 | Kamiko - Hygiene, s. r. o. Kremnička 5, 97405 Banská Bystrica |
45965340 | papierové uteráky | 261,04 vrátane DPH |
Obj. č. 112/2020 | 02.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040179 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 602 | 19,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040178 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 601 | 26,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040177 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 306 | 80,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040176 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 305 | 104,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040175 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 304 | 5,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040174 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 303 | 43,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040173 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 302 | 53,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040172 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 301 | 36,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040171 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2020 110 | 60,00 vrátane DPH |
Zml. č. 16446/2017-M-ODSM | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040170 | Média-RS s.r.o. Hlavné námestie 14, 97901 Rimavská Sobota |
47700491 | OPP, savo, lieh | 325,68 vrátane DPH |
Obj. č. 85/2020 | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040169 | Veolia Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné 3/2020 304 | 8,50 vrátane DPH |
Zml. č. 206200586 | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040168 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 vrátane DPH |
Zml. č. ZO/2018Z7133 | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040167 | SOŠ obchodu a služieb Športová č. 1, 97901 Rimavská Sobota |
42195438 | stravné 2,3/2020 | 19,74 bez DPH |
Obj. č. 88/2020 | 01.4.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040166 | Molnár Gabriel Rimavská 1650/2, 97901 Rimavská Sobota |
44721951 | oprava bŕzd Mercedes - Benz Vito RS241CR | 835,07 vrátane DPH |
Obj. č. 84/2020 | 30.3.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040165 | SOŠ obchodu a služieb Športová č. 1, 97901 Rimavská Sobota |
42195438 | stravné 2/2020 | 23,97 bez DPH |
Obj. č. 83/2020 | 27.3.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040163 | Nábytok Goliáš, s. r. o. Tomášiková 1024/47, 05001 Revúca |
52632806 | komoda | 112,00 vrátane DPH |
Obj. č. 78/2020 | 27.3.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040159 | ORANGE Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | hlasové služby 3/2020 | 193,34 vrátane DPH |
Zml. č. A7903974 | 24.3.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040158 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 98701 Poltár |
00316342 | poplatok za komunálny odpad r. 2020 Poltár | 178,36 bez DPH |
Rozhodnutie č. 250 | 24.3.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040157 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 98701 Poltár |
00316342 | daň z nehnuteľností r. 2020 Poltár | 106,10 bez DPH |
Rozhodnutie č. 273 | 19.3.2020 | 06.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040202 | Avant, s. r. o. Sv. Jakuba 20, 08501 Bardejov |
44663340 | dezinfekčný gél, savo | 467,80 vrátane DPH |
Obj. č. 98/2020 | 06.4.2020 | 08.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040211 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A, 97401 Banská Bystrica |
43701302 | supervízie - skupinová, individuálna | 300,00 bez DPH |
Obj. č. 102/2020 | 09.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | odobratá strava 4/2020 | 3346,66 vrátane DPH |
Zml. č. 26698/2019 | 09.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040209 | JKF Distribution, s. r. o. Gorazdova 12, 94901 Nitra |
44716931 | ochranné rúška 120 ks | 132,48 vrátane DPH |
Obj. č. 87/2020 | 08.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040208 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet , start TV 4/2020 | 15,69 vrátane DPH |
Zml. č. 1581 | 08.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040207 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | prenájom stb 1 ks | 49,00 vrátane DPH |
Zml. č. 1581 | 08.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040206 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | wifi router | 19,00 vrátane DPH |
Zml. č. 1581 | 08.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040205 | Veolia Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
36644030 | vodné 12/2019 - 3/2020 305 | 177,26 vrátane DPH |
Zml. č. 406200731 | 08.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040204 | Odbor. učilište inter. Lučenec Haličská cesta 80, 98401 Lučenec |
00620998 | ubytovanie 3/2020 | 3,00 bez DPH |
Obj. č. 101/2020 | 08.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040203 | Odbor. učilište inter. LC str. Haličská cesta 80, 98403 Lučenec |
00620998 | stravné 3/2020 | 33,70 bez DPH |
Obj. č. 100/2020 | 08.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040201 | Monekov - Ilčík Vladimír Horné Zahorany 20, 98026 Horné Zahorany |
41741161 | výroba oceľových mreží | 420,00 vrátane DPH |
Obj. č. 99/2020 | 06.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040200 | Stredná odborná škola pedagogická Komenského 12, 98401 Lučenec |
00162809 | stravné 3/2020 | 14,95 bez DPH |
Obj. č. 97/2020 | 06.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 | |
12040199 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2020 | 1525,39 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 06.4.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |