Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140394 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Skliarovo 329, 962 12 Detva |
46950401 | FA za dvere, za montáž dverí | 1800,88 vrátane DPH |
89/2021, 90/2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
12140393 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za ubytovanie 122021 | 20,00 bez DPH |
422021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
12140392 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica |
51958767 | FA za stravu 122021 | 40,17 vrátane DPH |
42/2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
12140391 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2,05401 Levoča |
42090199 | Fa za stravu | 37,68 vrátane DPH |
50/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 1.3.2022 | |
12140390 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2,05401 Levoča |
42090199 | FA za ubytovanie 12/2021 | 6,60 vrátane DPH |
50/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 1.3.2022 | |
12140389 | Stredná odborná škola Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | FA za stravu 11/2019 | 6,52 vrátane DPH |
49/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140388 | Spojená škola Poltár Poltár, Železničná 5 |
42195462 | FA za stravu 12/2021 | 16,05 vrátane DPH |
53/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140387 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za telefón | 220,03 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140386 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hriňová Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | FA za stravu | 59,02 vrátane DPH |
40/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140385 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Skalka 36, Lietavská Lúčka |
00163341 | FA za ubytovanie | 522,72 vrátane DPH |
7P-27-2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140384 | Diagnostické centrum J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | Fa za ubytovanie | 65,16 bez DPH |
4P272021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140383 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za nájom | 120,29 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140382 | LUX PREŠOV s.r.o Za Kalváriou 118, 08001 Prešov |
36478598 | FA za sterilizátor vzduchu | 2808,00 vrátane DPH |
88/2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140381 | Školská jedáleň Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | Fa za stravu 11/2021 | 107,71 vrátane DPH |
40/2021 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 28.1.2022 | |
12140380 | Commander service s.r.o Žitná 23 |
51183445 | Fa za služby | 23,76 vrátane DPH |
74/2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 28.1.2022 | |
12140379 | Odborné učilište internátne Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37819003 | FA za stravu | 32,32 vrátane DPH |
46/2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 28.1.2022 | |
12140378 | Reedukačné centrum Sološnica Sološnica |
00500798 | FA za ubytovanie | 68,70 vrátane DPH |
13.12.2021 | 16.12.2021 | 28.1.2022 | ||
12140377 | Spojená škola Poltár Železničná 5, Poltár |
42195462 | Fa za stravu | 54,43 vrátane DPH |
53/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 28.1.2022 | |
12140372 | Diagnostické centrum J. Jančeka 32 |
00111562 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 110,40 bez DPH |
Dohoda | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky - Calio | 2333,83 bez DPH |
ZM 7500014119 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140374 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále |
42189241 | Supervízia výchovných skupín | 750,00 bez DPH |
87/2021 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140375 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za internet | 14,50 vrátane DPH |
1092016 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140373 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 401,33 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140369 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 122021 | 72,06 bez DPH |
70/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140368 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 129,60 bez DPH |
70/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140370 | Auto Slovák Stražska cesta 5614 |
36033693 | Servis motorového vozidla | 858,33 vrátane DPH |
85/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140371 | Autospol s.r.o Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | Servis motorového vozidla | 205,50 vrátane DPH |
862021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140347 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Satelitný systém GPS | 48,00 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140346 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Satelitný systém GPS | 894,24 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140349 | MPLOT s.r.o. Lovčická 12 |
46573381 | Otváracia bránka | 278,35 vrátane DPH |
83/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140348 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Faktúra - satelitný systém GPS | 63,36 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140345 | Svojpomocné družstvo JHR Jarmočná 1430 |
00634255 | Faktúra za potraviny - zemiaky | 55,00 vrátane DPH |
80/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140341 | Stredná odborná škola Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu 122021 | 37,34 bez DPH |
46/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140342 | Komex Partizánska 58 |
34320661 | Faktúra za všeobecný materiál na údržbu | 205,74 vrátane DPH |
82/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140344 | Austoslužby Lúčna 1766/30 |
10922717 | Servis motorového vozidla | 183,00 vrátane DPH |
79/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140343 | Austoslužby Lúčna 1766/30 |
10922717 | Faktúra za servis motorového vozidla | 776,20 vrátane DPH |
81/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140333 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za ubytovanie 122021 | 5,00 bez DPH |
47/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140337 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Prenájom - spotreba plynu | 120,29 bez DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140334 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za stravu 122021 | 44,68 bez DPH |
47/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 |