Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140300 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena strešnej krytiny | 15244,13 vrátane DPH |
57/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140299 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena oplotenia v areáli CDR | 11307,54 vrátane DPH |
58/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140301 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena strešnej krytiny | 4031,42 vrátane DPH |
62/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140071 | MIJOPAX s.r.o. Kriváň 595, 962 04 Kriváň |
47189878 | FA za výpočtovú techniku | 3998,27 vrátane DPH |
16/2021 | 29.3.2021 | 05.04.2021 | 30.3.2021 | |
12140198 | OZ Bublina Cabanova 22? 841 02 Bratislava |
42186021 | FA za detský letný tábor | 3354,00 vrátane DPH |
34/2021 | 14.7.2021 | 03.08.2021 | 20.7.2021 | |
12140324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021 | 3069,09 vrátane DPH |
ZM 7500014119 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140171 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2865,38 vrátane DPH |
7500013508 | 9.6.2021 | 01.07.2021 | 11.6.2021 | |
12140382 | LUX PREŠOV s.r.o Za Kalváriou 118, 08001 Prešov |
36478598 | FA za sterilizátor vzduchu | 2808,00 vrátane DPH |
88/2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140089 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2744,89 vrátane DPH |
7500012994 | 8.4.2021 | 01.05.2021 | 9.4.2021 | |
12140212 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za detský tábor | 2722,50 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000105 | 4.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140219 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2720,87 vrátane DPH |
7500014119 | 6.8.2021 | 31.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140196 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2544,73 vrátane DPH |
7500013783 | 12.7.2021 | 31.07.2021 | 14.7.2021 | |
12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky - Calio | 2333,83 bez DPH |
ZM 7500014119 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140139 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 2278,40 vrátane DPH |
7500013229 | 11.5.2021 | 31.05.2021 | 12.5.2021 | |
12140236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za nabitie stravovacích kariet | 2113,941 vrátane DPH |
7500014119 | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140031 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | FA za nabitie strav. kariet | 1999,87 vrátane DPH |
7500012526 | 12.2.2021 | 28.02.2021 | 15.2.2021 | |
12140173 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | FA za zábor | 1980,00 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000105 | 18.6.2021 | 22.06.2021 | 30.6.2021 | |
12140394 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Skliarovo 329, 962 12 Detva |
46950401 | FA za dvere, za montáž dverí | 1800,88 vrátane DPH |
89/2021, 90/2021 | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 1.3.2022 | |
12140282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava Calio | 1713,83 vrátane DPH |
7500014119 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140302 | Baustav. SE s.r.o. Štefanov |
52235467 | Výmena oplotenia v areáli CDR | 1600,00 vrátane DPH |
63/2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140080 | Tyflocomp s.r.o. Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | FA za výpočtovú techniku | 1370,00 bez DPH |
11/2021 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140081 | Tyflocomp s.r.o. Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | FA za výpočtovú techniku | 1170,00 vrátane DPH |
12/2021 | 6.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia FA za plyn | 1103,78 vrátane DPH |
P3386/2019 | 18.1.2021 | 09.02.2021 | 19.1.2021 | |
12140002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 927,88 vrátane DPH |
P3386/2019 | 14.1.2021 | 20.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140307 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber plynu | 923,30 vrátane DPH |
ZM3386/2019 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za dodávku plynu | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.8.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.7.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 2.6.2021 | 15.06.2021 | 3.6.2021 | |
12140122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.5.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 1.4.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 4.3.2021 | 15.03.2021 | 4.3.2021 | |
12140020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | FA za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 3.2.2021 | 15.02.2021 | 4.2.2021 | |
12140346 | Commander service s.r.o. Žitná 23 |
51183445 | Satelitný systém GPS | 894,24 vrátane DPH |
74/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140370 | Auto Slovák Stražska cesta 5614 |
36033693 | Servis motorového vozidla | 858,33 vrátane DPH |
85/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140034 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 856,61 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 22.2.2021 | 04.03.2021 | 23.2.2021 | |
12140066 | Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | FA za poistenie - majetok | 852,17 vrátane DPH |
1144548 | 22.3.2021 | 07.04.2021 | 23.3.2021 | |
12140343 | Austoslužby Lúčna 1766/30 |
10922717 | Faktúra za servis motorového vozidla | 776,20 vrátane DPH |
81/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140374 | PhDr. Janka Gottierová Na Tále |
42189241 | Supervízia výchovných skupín | 750,00 bez DPH |
87/2021 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 |