Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140218 | PhDr. Janka Gottierová Na tále 3091/1, 974 11 Banská Bystrica |
42189241 | FA za supervízie | 750,00 vrátane DPH |
38/2021 | 6.8.2021 | 16.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140298 | Adros s.r.o. Tallerova 4 |
00081102 | Pneumatiky | 726,92 vrátane DPH |
69/2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140291 | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Výpožička priestorov 092021, spotreba energii | 676,53 vrátane DPH |
ZMč. 18381/2016-M-ODSM | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140222 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za energie | 676,53 vrátane DPH |
ZM č. 18381/2016-M_ODSM | 9.8.2021 | 19.08.2021 | 9.8.2021 | |
12140330 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Fa za spotrebu el. energie | 652,19 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140067 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (Hriňová) | 600,00 vrátane DPH |
13/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
12140142 | Mesto Detva Tajovského 7, 962 12 Detva |
00319805 | RO mesta za KO | 572,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1620112425/2021 | 14.5.2021 | 27.05.2021 | 17.5.2021 | |
12140385 | Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Skalka 36, Lietavská Lúčka |
00163341 | FA za ubytovanie | 522,72 vrátane DPH |
7P-27-2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140332 | Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 |
36642983 | Faktúra za vš. materiál | 508,50 vrátane DPH |
75/2021 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140061 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | FA za poistenie auta (PZP aj HP) | 492,72 vrátane DPH |
ZM č. 8020116706 | 19.3.2021 | 15.06.2021 | 22.3.2021 | |
12140288 | SPDDD úaD Ševčenková 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Faktúra za ubytovanie a stravu 09/2021 | 480,00 vrátane DPH |
66/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140271 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 11/2021 | 475,96 vrátane DPH |
39/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140335 | AB- PC M.R.Štefánika 65,962 12 Detva |
46817468 | Spotrebný materiál - tonery | 433,00 bez DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140055 | Mgr. Hanesová Eva Korytárky 259, 962 12 Kriváň |
FA za antigénové testovanie COVID-19 01,02/21 | 428,00 vrátane DPH |
R/2020/000454 | 11.3.2021 | 22.03.2021 | 12.3.2021 | ||
12140246 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 09/2021 | 410,10 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 23.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140373 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 401,33 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140247 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu | 386,84 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 22.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140152 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 357,00 vrátane DPH |
27/2021 | 24.5.2021 | 31.05.2021 | 24.5.2021 | |
12140063 | AB-PC Detva, s.r.o. M.R.Štefánika 3230, 962 12 Deva |
46817468 | FA za došlý materiál | 331,00 vrátane DPH |
9/2021 | 22.3.2021 | 24.03.2021 | 22.3.2021 | |
12140102 | Mgr. Purdeková Marianna Piešť. I č. 179, 962 12 Detva |
51821800 | FA za zdravotnú bezpečnostnú službu | 320,00 vrátane DPH |
ZM č. 7/2019 | 13.4.2021 | 16.04.2021 | 14.4.2021 | |
12140290 | UNIQA EVROPSKA 810/136 |
49240480 | PZP Fabia | 316,30 vrátane DPH |
8320102911 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140285 | Mesto Detva J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | Faktúra za prenájom priestorov | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140204 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájomné | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 28.7.2021 | 05.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140329 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 12/2021 | 310,74 vrátane DPH |
39/2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140075 | Xepap, spol s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | FA za kancelársky papier | 310,80 vrátane DPH |
175907004 | 31.3.2021 | 29.05.2021 | 31.3.2021 | |
12140292 | Jakub Slemenský Nová Ves |
52412768 | BOZP a PO | 300 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140207 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 2.8.2021 | 13.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140100 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 14.4.2021 | 27.04.2021 | 14.4.2021 | |
12140003 | Jakub Slemenský Nová Ves 2178/105, 962 12 Detva |
52412768 | FA za BOZP a OPP | 300,00 vrátane DPH |
ZM R-D/2019/000260 | 14.1.2021 | 25.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140210 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 283,20 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140183 | Obec Korytárky Korytárky 215, 962 04 Korytárky |
17066905 | FA miestny poplatok za KO | 280,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 39/8/2021 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140017 | Obec Korytárky Korytárky 215, 962 04 Korytárky |
17066905 | FA za dane (KO a drobné stavebné odpady) | 280,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 38/8/2020 | 27.1.2021 | 01.02.2021 | 28.1.2021 | |
12140349 | MPLOT s.r.o. Lovčická 12 |
46573381 | Otváracia bránka | 278,35 vrátane DPH |
83/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140209 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 2.8.2021 | 09.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140203 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí do tábora | 278,40 vrátane DPH |
31/2021 | 22.7.2021 | 26.07.2021 | 22.7.2021 | |
12140093 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom NP DEI III. 1/4 | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 12.4.2021 | 21.04.2021 | 13.4.2021 | |
12140008 | Mesto Detva J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | FA za nájom NPDEI III. 1/4 | 277,16 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 14.1.2021 | 27.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140310 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
121402656 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140240 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu | 270,00 vrátane DPH |
ZM č. R-D/2019000414 | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 |