Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140304 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51865467 | Faktúra za stravu 10/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140306 | Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta č. 83 |
37890221 | Faktúra za stravu 10/2021 | 26,08 vrátane DPH |
56/2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140272 | Stredná zdravotná škola Kozáčeka 4,960 01 Zvolen |
00606995 | Faktúra za stravu 10/2021 | 30,97 vrátane DPH |
48/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140252 | Stredná odb. škola Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu 10/2021 | 47,35 vrátane DPH |
46/2021 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140243 | Odborné učilište internátne Moskovská 7, 9741 04 Banská Bystricka |
00493767 | Faktúra za stravu 10/2021 | 67,92 vrátane DPH |
47/2021 | 16.9.2021 | 28.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140278 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, 984 03 Lučenec |
00620998 | Faktúra za stravu 09/2021 | 20,16 vrátane DPH |
65/2021 | 8.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140281 | Spojená škola internátna Karola Supa 48, 984 03 Lučenec |
51066211 | Faktúra za stravu 09/2021 | 45,50 vrátane DPH |
42/2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140276 | Spojená škola internátna Nám.Š..Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Faktúra za stravu 09/2021 | 25,46 vrátane DPH |
50/2021 | 7.10.2021 | 20.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140274 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stravu 09/2021 | 45,80 vrátane DPH |
71/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140280 | SOŠ hotelový služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | Faktúra za stravu 09/2021 | 14,67 vrátane DPH |
49/2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140261 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 |
51958767 | Faktúra za stravu 09/2021 | 49,44 vrátane DPH |
55/2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140246 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu 09/2021 | 410,10 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 23.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140275 | Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta č. 83 |
37890221 | Faktúra za stravu 09/2021 | 19,56 vrátane DPH |
56/2021 | 7.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140325 | Školská jedáleň s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | Faktúra za stravu 09-10/2021 | 47,40 vrátane DPH |
40/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
121140319 | Obec Veľká nad Ipľom |
00316539 | Faktúra za stravu + réžijné náklady 10/2021 | 43,70 vrátane DPH |
41/2021 | 8.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140269 | Školská jedáleň s MŠ Krivec 1355, 962 05 Hriňová |
37831291 | Faktúra za stravu | 84,12 vrátane DPH |
40/2021 | 6.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140247 | Školská jedáleň s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriňová |
37831283 | Faktúra za stravu | 386,84 vrátane DPH |
39/2021 | 20.9.2021 | 22.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140242 | Stredná zdravotná škola Kozáčeka 4,960 01 Zvolen |
00606995 | Faktúra za stravu | 32,60 vrátane DPH |
48/2021 | 10.9.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140230 | Stredná odb. škola Želovce Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce |
37890191 | Faktúra za stravu | 35,67 vrátane DPH |
462021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140324 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky - CALIO 10/2021 | 3069,09 vrátane DPH |
ZM 7500014119 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140343 | Austoslužby Lúčna 1766/30 |
10922717 | Faktúra za servis motorového vozidla | 776,20 vrátane DPH |
81/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140369 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 122021 | 72,06 bez DPH |
70/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140372 | Diagnostické centrum J. Jančeka 32 |
00111562 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 110,40 bez DPH |
Dohoda | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140368 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 112021 | 129,60 bez DPH |
70/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140321 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021 | 141,98 vrátane DPH |
71/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140322 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku |
00181315 | Faktúra za prevýchovný pobyt 10/2021 | 133,92 vrátane DPH |
70/2021 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140285 | Mesto Detva J.G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva |
00319805 | Faktúra za prenájom priestorov | 315,45 vrátane DPH |
ZM č. 4/2019/NP | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140345 | Svojpomocné družstvo JHR Jarmočná 1430 |
00634255 | Faktúra za potraviny - zemiaky | 55,00 vrátane DPH |
80/2021 | 29.11.2021 | 02.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140228 | JEEL s.r.o. Zvolen Študentrská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov | 249,96 vrátane DPH |
60/2021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn | 923,30 vrátane DPH |
P3386/2019 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,73 vrátane DPH |
ZM | 20.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140237 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 36,98 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140238 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 1,00 vrátane DPH |
ZM | 8.9.2021 | 14.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140227 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,17 bez DPH |
ZM | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140339 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušál | 221,60 vrátane DPH |
ZM | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Faktúra za nabitie stravovacích kariet | 2113,941 vrátane DPH |
7500014119 | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140250 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 09/2021 | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140226 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis | 230 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 1.10.2021 | |
12140326 | LC Net Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec |
36647209 | Faktúra za Internet 11/2021 | 14,50 vrátane DPH |
109/2016 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 |