Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140192 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.07.2021 | 8.7.2021 | |
12140166 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.06.2021 | 9.6.2021 | |
12140147 | Obec Panické Dravce Panické Dravce č. 280, 985 32 Panické Dravce |
00316296 | RO mesta za KO | 270,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 264/2021 | 17.5.2021 | 26.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140044 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 22.1.2021 | 15.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | FA za el. energiu (Hriňová) | 270,00 vrátane DPH |
R-D/2019/000414 | 1.2.2021 | 15.02.2021 | 5.2.2021 | |
12140040 | JEEL, s.r.o. Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Hriňová) | 267,91 vrátane DPH |
7/2021 | 3.3.2021 | 08.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140256 | Generali Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie Renault | 262,60 bez DPH |
2404036790 | 27.09.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140011 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie | 252,00 vrátane DPH |
1/2021 | 14.1.2021 | 26.01.2021 | 18.1.2021 | |
12140228 | JEEL s.r.o. Zvolen Študentrská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | Faktúra za porevízne opravy bleskozvodov | 249,96 vrátane DPH |
60/2021 | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140041 | JEEL, s.r.o. Študentská 32, 960 01 Zvolen |
36058572 | FA za skúšky a odb. prehliadky bleskozvodu (Korytárky) | 248,54 vrátane DPH |
7/2021 | 3.3.2021 | 08.03.2021 | 3.3.2021 | |
12140340 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 112021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140296 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | IT Servis 102021 | 230,00 bez DPH |
ZM.dodatok č. 1 k zmluve | 22.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140250 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis 09/2021 | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 27.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140226 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrová 4 |
41855680 | Faktúra za IT servis | 230 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 1.10.2021 | |
12140201 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 20.7.2021 | 30.07.2021 | 20.7.2021 | |
12140177 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
ZM č. R/2021/000069 | 24.6.2021 | 02.07.2021 | 30.6.2021 | |
12140153 | Ján Fekiač JF elektronik Štúrova 4, 962 12 Detva |
41855680 | FA za IT servis | 230,00 vrátane DPH |
R/2021/000069 | 24.5.2021 | 30.05.2021 | 24.5.2021 | |
12140150 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 228,21 vrátane DPH |
ZM | 19.5.2021 | 31.05.2021 | 20.5.2021 | |
12140069 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (PD) | 228,00 vrátane DPH |
15/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 | |
12140176 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 227,31 vrátane DPH |
ZM | 21.6.2021 | 24.06.2021 | 30.6.2021 | |
12140289 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za paušál | 226,02 vrátane DPH |
ZM | 18.10.2021 | 28.10.2021 | 14.12.2021 | |
12140059 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 226,73 vrátane DPH |
ZM | 19.3.2021 | 31.03.2021 | 22.3.2021 | |
12140014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 226,59 vrátane DPH |
ZM | 19.1.2021 | 31.01.2021 | 19.1.2021 | |
12140245 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,73 vrátane DPH |
ZM | 20.9.2021 | 29.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140227 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušály | 225,17 bez DPH |
ZM | 31.8.2021 | 07.09.2021 | 1.10.2021 | |
12140211 | Krnáč preprava, s.r.o. Krivec 1556, 962 05 Hriňová |
47680237 | FA za prepravu detí z tábora | 225,60 vrátane DPH |
34/2021 | 2.8.2021 | 07.08.2021 | 4.8.2021 | |
12140200 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 225,46 vrátane DPH |
ZM | 20.7.2021 | 31.07.2021 | 20.7.2021 | |
12140108 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 225,88 vrátane DPH |
ZM | 20.4.2021 | 30.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140033 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za paušály | 225,91 vrátane DPH |
ZM | 19.2.2021 | 28.02.2021 | 22.2.2021 | |
12140339 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za paušál | 221,60 vrátane DPH |
ZM | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
12140387 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | FA za telefón | 220,03 vrátane DPH |
ZM | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 24.2.2022 | |
12140120 | PYROBOSS, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | FA za kontrolu a servis hasiacich prístrojov | 210,84 vrátane DPH |
20/2021 | 3.5.2021 | 11.05.2021 | 4.5.2021 | |
12140371 | Autospol s.r.o Krivec 2459, 962 05 Hriňová |
17900271 | Servis motorového vozidla | 205,50 vrátane DPH |
862021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
12140342 | Komex Partizánska 58 |
34320661 | Faktúra za všeobecný materiál na údržbu | 205,74 vrátane DPH |
82/2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140161 | PosAm, spol.s.r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | FA za USB tokeny | 195,12 vrátane DPH |
29/2021 | 4.6.2021 | 02.07.2021 | 7.6.2021 | |
12140258 | Wustenrot Karadžičova 17 |
31383408 | Havarijné poistenie Dacia | 193,60 bez DPH |
610/323484-9 | 27.9.2021 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140068 | Reviz Detva, s.r.o. Ľ. Zeljenku 1668/8, 962 12 Detva |
47035242 | FA za revízie (Korytárky) | 192,00 vrátane DPH |
14/2021 | 24.3.2021 | 05.04.2021 | 24.3.2021 |